Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налог на недвижимость
Налогом на недвижимость называют установленную государством обязанность физических и юридических лиц имеющих в собственности имущество платить в государственную казну фиксированную сумму денег.
Налог на недвижимость позиционируется НК РФ как региональную пошлину, это плата за земельные участки, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, обособленные водные объекты и леса.
Помочь разобраться в запутанных вопросах, платить или не нужно, а если да, то сколько, куда и как правильно стараются специалисты на страницах консультационного юридического сервиса.
Последние вопросы по теме «налог на недвижимость»
Порядок продажи земельного участка. Нужно ли платить налоги?
Интересует порядок продажи земельного участка. Договор купли-продажи имущества с рассрочкой платежа (продажа земельного участка) заключён предпринимателем 28 ноября 2012 года. По договору первый платёж осуществляется в момент заключения договора. 21 декабря 21012 года ИП ликвидируется. 24 марта происходит регистрация договора в департаменте недвижимости. В июле и ноябре 2013 года происходит окончательный расчёт по договору.Акт приёма передачи участка подписывается в ноябре 2013 г. Земельный участок в собственности более 3-х лет. Налоговая инспекция требует Уплаты 6 % налога (по УСН) с первоначальной суммы (на период деятельности ИП по УСН 6%) и 13% как физическое лицо с суммы после ликвидации ИП. Соответственно сдачи уточнённой декларации по УСН за 2012 г. и декларации 3-НДФЛ за 2013 год. Дата расписки первого платежа 30 декабря 2012 года отличается от даты в договоре (28.11.12) Фактически первый доход получен после ликвидации ИП. Нужно ли нам платить налоги?
Налог при продаже ком. Недвижимости физ. Лицом и определение срока владения
Здравствуйте!
В 2008г. в наследство мною был получен участок земли и зданием на нем, недвижимость коммерческая (нежилая). Свидетельство на землю получено в 2009г, свидетельство на здание получено в 2010г. В 2013г. произведено межевание земли и земельным участкам присвоены новые кадастровые номера. Один участок пустой, на втором находится здание. Пустой участок земли продается в 2013г. В 2014г. году планирую продать второй участок земли со зданием. Здание сдавалось в аренду. Я физическое лицо. Налог с дохода уплачивала.
Нужно ли было уплачивать НДФЛ с первой сделки (мне не совсем понятна статья 217 НК, т. к. доход я от аренды недвижимости получала, но не регистрировала ИП)?
По второй сделке, которую хочу осуществить в этом году....как будет считаться срок владения недвижимостью, если свидетельство на участок из-за межевания получено в 2013 году, изменен его кадастровый номер, но собственник не менялся? Насколько смогла сама узнать есть неприятная практика в этом вопросе.
В общем и целом меня интересует нужно ли платить НДФЛ за эти сделки.
Спасибо.
Возникает ли обязанность по уплате НДФЛ?
Подскажите, по налогу на доходы физ.лиц, пожалуйста! Мной куплена квартира за 3млн.800 тыс.руб. в декабре 2013 года. Сейчас я ее срочно продаю за 3млн.500 тыс. Налоговый вычет не получала. Возникает ли обязанность по уплате НДФЛ? Если я предоставлю в налоговую оба договора купли-продажи, учтут ли там то, что реального дохода я не получила?
Введен ли налог на недвижимость
введен ли с 1 января 2014 года налог на недвижимость, если да, то в каких регионах? Если не введен, то когда введут и введут ли в Республике Башкортостан?
Уплата налога с дарственной на недвижимость
Здравствуйте! Нам с с родной сестрой тетя подарила квартиру , каждой по доле 1/2, стоимость квартиры по кадастровому паспорту 1240 тыс руб., в налоговой инспекции нам объяснили, что каждая из нас должны заплатить 13 % налога от своей доли собственности, т.е. от 620 тыс. рублей составит 80 тыс.600 руб для каждой. Правы ли они? Насколько мы знаем если стоимость недвижимости составляет менее 1 млн руб., то налог не платится! Спасибо.
Налог от продажи недвижимого имущества
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста,ответ на вопросы в следующей ситуации.
В ноябре 2011 подарены 3/4 2 комнат. квартиры В 2012 куплена 1/4 за 370 тыс. рублей,Сейчас продаём квартиру за 1500000.И покупаем дом за 1400000.В каком размере нужно уплатить налог и платить ли его вообще? Налоговым вычетом не пользовался.
Налог на доходы физ лиц
Добрый день !
Интересует вопрос уплаты налога на доходы физ лиц, прошу разъяснить:
Не жилое помещение (машино место) оформлено на физическое лицо, приобреталось от имени и за счет средств физического лица. Это же физическое лицо является индивидуальным предпринимателем на УСН 6 %. Возможно ли продать это помещение другому физическому лицу от имени индивидуального предпринимателя, что бы уплатить налог по ставке УСН 6 %, вместо 13 % ? Если да, то может ли индивидуальный предприниматель выдать доверенность на право продажи этого помещения ? Или необходимо выдавать доверенность от имени физического лица ?
Спасибо.
О налогообложении при продаже недвижимого имущества ФЛ, зарегистрированного в качестве ИПБОЮЛ. Как снизить возможную сумму налога?
В феврале 2007 года физическим лицом, состоящим в браке, приобретено 2/3 здания автомойки без оборудования (общая площадь 600 кв.м). В свидетельстве собственником указано только данное физическое лицо, супруга не указана.
В августе 2007 физическое лицо регистрируется в качестве ИПБОЮЛ. Вид деятельности: деятельность такси.
Фактически, с момента регистрации и до настоящего времени осуществляется только перевозка пассажиров в режиме такси, соответственно исчисляется и уплачивается ЕНВД. Иных видов деятельности не производится. В разные периоды времени в деятельности было задействовано от 4 до 1 машин, принадлежащих физическому лицу, что соответственно отражалось в налоговых декларациях по ЕНВД.
В 2010 году физическое лицо подает в налоговый орган заявление, что 2/3 здания автомойки без оборудования используется им в предпринимательской деятельности в качестве места для временной стоянки своих автомобилей и их текущего ремонта с просьбой пересчитать ранее исчисленный налог на имущество физических лиц и не производить его начисление за 2010 год. Налоговой инспекцией составлялся акт осмотра помещения, но перерасчет налога осуществлен только после обращения физического лица с заявлением в вышестоящий налоговый орган. Какого-либо дохода непосредственно от здания физическим лицом в период всего владения не получено (в аренду не сдавалось, какая-либо деятельность в нем не велась). Здание в течение всего периода владения не было электрофицировано, коммунальные услуги не потреблялись.
В августе 2011 года по соглашению о разделе 2/3 здания автомойки были переквалифицированы в самостоятельное встроено-пристроенное помещение (площадью 400 кв.м.) – получено новое свидетельство о госрегистрации, в котором в качестве единственного собственника фигурирует физическое лицо. Поскольку содержание здания (в частности внесение арендной платы за землю, на которой оно расположено) было не рентабельным, собственником стал рассматриваться вариант его продажи.
В налоговой инспекции были получены устные разъяснения о том, что если здание перестало использоваться в предпринимательской деятельности достаточно за этот год просто не подавать соответствующее заявление в инспекцию (якобы если имущество используется в предпринимательской деятельности, то заявление нужно подавать ежегодно). Письменные разъяснения по данному вопросу от налогового органа не запрашивались. В части налогообложения дохода от продажи здания инспекцией была дана ссылка на письмо ФНС от 19.08.2009 N 3-5-04/1290@, что «Если индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему, прекратил в установленном порядке использовать собственное недвижимое имущество (квартиру) в предпринимательской деятельности, а потом продал эту квартиру, то он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса». Т.е., ориентируясь на данное письмо, если на момент продажи имущество будет находится в собственности более 3-х лет и заявление об использовании в предпринимательской деятельности за предыдущий год не подано, то обязанности по уплате НДФЛ не возникнет.
На основании устных пояснений заявления о прекращении использования имущества в предпринимательской деятельности в налоговую инспекцию не подавалось. Однако ни в 2011, ни в 2012 году не получив уведомлений на уплату налога на имущество, физическое лицо в начале 2013 года по телефону обратилось в налоговую инспекцию с вопросом о причинах неначисления налога на имущество. Налог был исчислен в марте 2013 года, но его сумма была завышена по причине завышения инвентаризационной стоимости БТИ (переговоры с инспекцией велись по телефону, письменных ответов нет). В итоге, после устранения ошибки БТИ, уведомление об уплате налога на имущество было получено только в августе 2013 года, соответственно налог уплачен также только в августе 2013. Здание же было продано в апреле 2013 года. Часть суммы получена в наличной форме, остальная часть перечислена на пластиковую карту супруги физического лица.
В начале 2014 года на сайте ФНС в соответствующем сервисе была размещена информация о возникновении у физического лица обязанности по представлению декларации по форме 3-НДФЛ в связи с продажей здания. В марте 2014 года физическим лицом в инспекцию по месту жительства было направлено письмо с приложением копий свидетельств о госрегистрации, подтверждающие, что имущество находилось в собственности более 3-х лет. Следовательно, обязанность по представлению декларации и уплате НДФЛ в соответствии с п.17 ст.217 НК отсутствует. Поскольку, в течение месяца ответ получен не был, физическое лицо по телефону обратилось в инспекцию. В телефонном разговоре инспектором было сказано, что ответ направлен почтой (пока не получен) и налоговый орган признает, что имущество находилось в собственности более 3-х лет, но поскольку использовалось в предпринимательской деятельности, то доход от его продажи будет облагаться НДФЛ и НДС. В итоге, по мнению налоговой придется уплатить 31 % от суммы дохода полученного от продажи (13% НДФЛ и 18 % НДС). Хочу сразу отметить, что поскольку имущество продавалось физическим лицом вне рамок предпринимательской деятельности, НДС покупателю не выставлялся.
При изучении писем и решений по апелляционным жалобам на сайте ФНС, писем Минфина и судебной практики, хотя и не было найдено полностью идентичной ситуации, сложилось мнение, что высока вероятность того, что налоговая инспекция займется доначислением. Хотелось бы определиться с дальнейшими действиями в части минимизации денежных потерь.
Планирую дождаться письменного ответа налоговой инспекции, декларацию 3-НДФЛ в отношении полученного дохода от продажи не подавать, аргументируя тем, что:
1. квалификация имущества как используемого в предпринимательской деятельности была ошибочной, т.к. в ходе этой самой деятельности доход получался посредством использования автомобилей, а само здание использовалось редко и только до 2011 года (да и то косьвенно в качестве гаража), непосредственного дохода не приносило в период владения, да и в принципе не могло приносить (не было ни электричества, ни коммуникаций). Может есть подходящая судебная практика или письма?
2. имущество приобреталось до регистрации в качестве ИПБОЮЛ, а ден.средства получены тоже как физ.лицом (а не на счет ИП), кроме того, уплачен исчисленный налоговым органом налог на имущество физических лиц за 2011 и 2012 год.
3. имущество не учитывалось в качестве ОС, не амортизировалось, расходы по арендной плате за землю также в рамках предпринимательской деятельности не учитывались, а уплачивались физическим лицом за счет личных средств.
4. сделка носила разовый характер.
Далее, как я понимаю, последует требование о предоставлении налоговой декларации, а при ее непредставлении назначение и проведение выездной налоговой проверки, в ходе которой возможно начисление НДФЛ и НДС, вместе со штрафными санкциями и пеней. Подскажите:
- на суммы доначислений повлияют понесенные в 2013 году расходы на покупку автомобиля для деятельности ИП в рамках ЕНВД или НДФЛ (ст. 221 НК)?
- а то, что физическое лицо состоит в браке, снижает налогооблагаемую базу (в свидетельстве супруга не указана, но при сделке ее согласие требовалось)?
Или возможно как-то еще избежать доначислений?
Расчет налога на доходы физ. Лиц (продажа квартиры)
Просим разъяснить ситуацию по уплате налога на доходы физических лиц за 2013 год (обращались в налоговую инспекцию своего города – конкретного ответа не получили у трех инспекторов были различные мнения).
1. Имелась квартира где собственниками с 2007 года были отец ½ доли и сестра С ½ доли.
2. В 2012 году отец умер его доля (½ ) отца была разделена между сестрой С и сестрой К по 1/4 .
3. Получилось у сестры С была ½ доли с 2007 г. и ¼ доли с 2012 года, а у сестры К ¼ доли с 2012 года.
4. В 2013 году квартира была продана за 2 000 000 руб. (получило 1 500 000 руб. у сестры С и 500 000 руб. у сестры К).
ВОПРОС: Как правильно рассчитать налог на доходы физических лиц, подлежащий к уплате каждой из сестер?
О налоге на недвижимость
Добрый день. 3/4 квартиры в моей собственности с 1998 г.1/4 мне подарил сын в ноябре 2011 г . Могу ли я продать квартиру летом этого года ,чтоб не платить налог. Министерство финансов в своем письме от 21.04.2011.№ 03-04-05/7-279. Из этого письма следует, что получив право собственности на еще одну долю в квартире и продав ее целиком дохода , облагаемого налогом у меня не возникает . Считается что я владела квартирой с того момента ,когда мной была получена в собственность первая доля в квартире. Так ли это?
Налог на недвижимость
если мама подарила мне квартиру ,мне как ветерану труда ,нужно платить налог за квартиру и земельный налог живу в Новосибирске
Налог на недвижимость
Добрый вечер. Собственниками квартиры являются отец-инвалид 1 группы и несовершеннолетняя дочь, на дочь приходит налог на недвижимость, это правильно?
Как правильно оформить договор купли-продажи недвижимости
Добрый день! Пожалуйста подскажите как правильно оформить сделку купли-продажи нежилого здания (магазин), собственником которого является физическое лицо. Он также является ИП - плательщик ЕНВД и УСН (доходы минус расходы). На данный момент хочет закрыть ИП. Здание строил сам -брал кредиты под строительство, при этом последний кредит был оформлен банком как ипотечный под залог здания и был им выплачен в августе 2012г. Какой налог он должен будет заплатить и как правилно оформить чтобы обойтись меньшими затратами? Елена, г.Стерлитамак, Башкортостан
Возврат налога на недвижимость
Покупаем двушку за 2230 на 3 собственников (мама, папа и ребёнок). Ребёнок 1/2 доли и мама, папа по 1/4. Как рассчитать сумму возврата на маму? Отец с прошлой квартиры уже получил налог. Мама может получить 260 или эта сумма делится на троих людей либо же на 4 части квартиры???
Налог на продажу недвижимости
Слышал, что с 2014 года при продаже недвижимости приобретенной менее 3 лет стоимостью до 5 млн рублей сделка не облагается налогом на недвижимость.
Ищете ответ? Спросить юриста проще
