Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
Как это сделать ИП на УСН 5% в программе Эльба?
Подскажите, когда я продаю товар за границу, например Беларусь, я ставлю ставку НДС 0, отправляю стат форму на таможню, я еще что-то должен отправлять в налоговую или нет? Как это сделать ИП на УСН 5% в программе Эльба ?
Подскажите пожалуйста, какие налоги платит ИП на ОСНО помимо НДС
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие налоги платит ИП на ОСНО помимо НДС. Спасибо.
Если отец пересечет границу он сможет мне его передать?
Добрый день, являюсь гражданином Казахстана, имею ВНЖ с регистрацией в Санкт-Петербурге.
Мне отец хочет купить автомобиль в Казахстане и пригнать в Россию.
Рассматриваем сейчас Deepal s07, последовательный гибрид. В Казахстане как я понял сейчас он завозится с Китая без НДС.
Возможен ли для меня временный ввоз автомобиля, чтобы ездить на казахстанских номерах, чтобы не регистрировать в России и платить все таможенные сборы. Как я понял я могу 1 год ездить в России на казахских номерах, а после выехать из России на сутки и заехать снова на год, это так? Если отец пересечет границу он сможет мне его передать? Авто будет оформлен в Казахстане на меня, а я ему гендоверенность в РФ сделаю и по почте отправлю
Хотелось бы остаться на казахских номерах также, чтобы иметь возможность выезжать в ЕС.
Или же это не возможно и лучше смотреть обычные авто на бензине и тогда это кратно дешевле будет растаможить? Приведите пожалуйста пример порядка разницы в растаможке
4 В моей ситуации нет возможности освобождения от НДС?
Приватный вопрос.
Если Исполнитель или Заказчик работают с НДС, есть ли какие-то нюансы?
Приватный вопрос.
Когда продавец отвечает за отказ в НДС‑вычетах и опасен ли такой пункт?
Договор купли-продажи с НДС. Покупатель заявил, что он работает с НДС, при этом до этого другую услугу оплачивал без НДС на наше ИП.
Прикрепляю пункт, которые нам добавили в договор юристы Покупателя.
Пункт звучит так: Продавец несет полную материальную ответственность в случае отказа налогового органа в применении налоговых вычетов по НДС из-за исключения стоимости приобретенного товара и/или услуг из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Продавцом, в том числе если Продавец не предоставит или предоставит недостоверные сведения.
Прошу разъяснить в каких случаях мы понесем материальную ответственность, опасен ли этот пункт для нас?
Добрый день Приобрел как физическое лицо нежилое помещение у застройщика (с НДС)
Добрый день
Приобрел как физическое лицо нежилое помещение у застройщика (с НДС).
Сдаю помещение в аренду как ИП.
Налог УСН Доходы 6%, лимит 60 млн. не превышаю, НДС не уплачиваю.
Если я, как физическое лицо, продам помещение, за условные 70 млн, какой налог как ИП мне придется заплатить?
ООО режим УСН+НДС производство хлеба, работаем только опт, можем мы с производства продавать хлеб физ лицам в розницу?
Добрый день! ООО режим УСН+НДС производство хлеба, работаем только опт, можем мы с производства продавать хлеб физ лицам в розницу? Кассовый аппарат есть
Каковы риски покупки авто у юрлица по двум договорам ДКП с заниженной ценой?
Добрый день.
Хочу купить автомобиль, оформленный на компанию (юридическое лицо). Представитель компании, кто занимается непосредственно рализацией (он же на ней и ездил и обслуживал), предлагает заключить 2 договора ДКП. Первый договор на полную сумму стоимости (условные 3000.000 р), второй договор на условные 850.000 р.
Регистсрировать в ГИБДД я буду второй договор (где 850.000 р). Делается это, чтобы не платить большой НДС с продажи авто.
Вопрос:
- в чём мои риски при такой сделке?
- как лучше сделать в такой ситуации?
Что значит для продавца‑физлица требование покупателя купить автомобиль с НДС?
Здравствуйте. Продаю автомобиль как физ лицо, хотЯт купить с ндс, что это значит для меня?
Как прописать в договоре формулу вычета аванса при оплате 70% по этапам работ
Договор субподряда. Подскажите пожалуйста как правильно и четко обозначить в пункте 4.5. что выплачивается этап работ 70% за вычетом аванса, например договор 4950000, приносят акт на 1000000, закрываем 70% - это 700000, какую формулу применить чтобы вычет делать аванса
4.3. Договором предусмотрен аванс в размере 30% что составляет 1 485 000 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей ноль копеек без НДС, и выплачивается в течении 3 (трех) рабочих дней после даты предоставления Субподрядчиком Генподрядчику оригинала банковской гарантии, но не позднее чем за 5 (рабочих дней до выхода субподрядчиком на объект).
4.5. Оплата выполненных работ производится Генподрядчиком поэтапно в размере 70% от закрывающего объема по акту КС-2 и вычетом совокупного размера выплаченного аванса указанного в пункте 4.3., однократно в 30 (тридцать) календарных дней за соответствующий отчетный период в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком документа о приемке и предоставлением счета на оплату.
Искал на работу приходящего бухгалтера на ИП (УСН) и 2 ООО (УСН, ОСНО) на ведение бухгалтерского и кадрового
Искал на работу приходящего бухгалтера на ИП (УСН) и 2 ООО (УСН, ОСНО) на ведение бухгалтерского и кадрового учёта. Нашёл женщину, которая сказала что у них компания по оказанию бухгалтерских услуг. Прислала договор от их ООО, я согласился. Деньги попросила перевести по СБП на ФЛ, далее ей так и платил. Через 5-6 месяцев выявились очевидные проблемы в ведении учёта и отчётности, заказал аудит, сказали, что всё плохо. Отказался от её услуг, сообщив что их качество катастрофическое. Следующие 6 месяцев с новой компанией восстанавливали учёт, пересдавали отчёты. Подтвердилась информация что кадровый учёт вёлся некорректно, первичные документы вносились некорректно, отчёты сдавались некорректно или не принимались вообще. В результате было несколько судов с небольшими штрафами, были штраф от налоговой за некорректные отчёты по работникам и по налогу на прибыль и НДС. Точный адрес её жительства мне неизвестен.
1) Как составить досудебную претензию с предложением мирового соглашения на разумную сумму (примерно в объёме выплаченных ей денег).
2) Какие перспективы судебного преследования по УК и ГК с целью выплаты компенсации ущерба в данном случае?
Если клиент производит оплату в российских рублях, нужно ли мне открывать валютный счёт?
Я ИП на УСН 6% из РФ планирую заключить договор на поставку товаров (ароматических отдушек, эфирных и массажных масел) с клиентом из Республики Беларусь. Плательщиком НДС не являюсь. Планируем долгосрочное сотрудничество с регулярными небольшими заказами (заказчик из Респ. Беларусь заказывает у нас) в пределах 100 000 руб за заказ. Расчёт будем производить в российских рублях. Доставку осуществлять курьерской службой СДЭК или ТК ПЭК, КИТ.
Вопросы:
1. Что нужно предусмотреть в договоре с учетом того что я ИП на УСН 6% без НДС?
2. Доставка из Москвы, верно ли базис поставки Инкотермс 2020 DPU?
3. Мы реализуем товар, который закупаем у наших партнеров в РФ, которые в свою очередь закупают товар у производителей в Европе. Какие документы мне необходимо прикладывать к каждой поставки помимо Паспорта качества на товар? Какой документ нужно подготовить на подобие УПД/товарная накладная для клиентов из Респ. Беларусь?
4. Если клиент производит оплату в российских рублях, нужно ли мне открывать валютный счёт?
5. При торговле внутри страны, я не являюсь плательщиком НДС. В каком случае я становлюсь плательщиком НДС при сотрудничество с нерезидентами, в данном случае с клиентами из Респ. Беларусь? Если нужно преодолеть какой то порог получения платежей, то, как мне пока отображать в документах без НДС или НДС 0%?
6. Нужно ли мне как-то дополнительно отчитываться перед налоговой за получение платежей из Респ. Беларусь?
Можно ли учесть входящий НДС до перехода на общий режим при превышении 60 млн?
Скажите пожалуйста, есть организация зарегистрированная в тамбовской области, работает на УСН без НДС. Согласно новому закону организация при превышении суммы оборотки более 60млн, автоматический становится плательщиком НДС. Сейчас во дворе конец августа, и уже скоро есть веские основания полагать, что примерно 15 сентября мы перевали эту сумму, и станем плательщиками НДС! В этом случае мы имеем право использовать входящий НДС с 2025г до 15.09 который был. Или мы когда переходим на НДС допустим с 16.09 с того момента только НДС можно брать в расчет для будущих продаж. Просто у нас очень много остатков, закон новый, комментариев мало, и нам очень нужно использовать входящий НДС до момента перехода, чтоб потом не платить безумный НДС. И если можно со статей ответьте пожалуйста, если есть такое конечно
Можно ли ИП учесть расходы на аренду жилья при работе по простому товариществу?
Юридическое лицо - ООО (на ОСН) и два ИП (УСН Доходы минус Расходы) заключили Договор простого товарищества для объединения усилий по строительству на договоре субподряда муниципального объекта в ином регионе страны в течение 15-18 месяцев по проекту. По договору простого товарищества ИП-1 обязан найти объект для работы, и он его нашёл, ООО заключило договор субподряда по строительству подобранного объекта, ИП-2 обязан осуществлять надзор за стройкой. Прямых хозяйственных или трудовых договоров между тремя товарищами нет, учредители разные, адреса разные. ООО отправило работников на стройку по вахте. Оба ИП обязаны по Договору простого товарищества находиться в месте стройки, и они туда выехали с места своей постоянной регистрации. ИП-1 арендовал по договору аренды у физического лица жилой дом с оплатой по безналичному расчёту (без НДС) со счёта ИП пока сроком на 11 месяцев с правом продления, но жить в нём будет с перерывами на выезды. ИП-2 арендовал пока на срок 11 месяцев номер в гостинице с оплатой по безналичному расчёту (с НДС) со счёта ИП, но жить в гостиничном номере будет с перерывами на выезды . Оба ИП полагают, что они находятся не в командировке (они не работники сами у себя), а затраты на оплату своего проживания в месте строительства могут отнести на расходы, которые уменьшат налогооблагаемый доход по пункту 5 статьи 346.16 НК РФ (материальные расходы). ВОПРОС: правомерно ли обоим ИП самостоятельно отнести на материальные расходы свои затраты в виде безналичных платежей по договорам как с физическим лицом (аренда жилого дома), так и с юридическим лицом-гостиница на весь период строительства объекта в ином регионе страны?
Ищете ответ? Спросить юриста проще