8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Или потребуется также декларация 3-ндфл?

Добрый вечер!

Я являюсь обладателем вид на жительство в российской федерации ,готовлюсь подать ежегодного уведомление о подтверждении проживания в России. Я официально работаю 4 месяца. Могу предоставить справку 2-ндфл.

Мне интересно достаточно ли это срок работы и справка для подтверждения дохода.. или потребуется также декларация 3-ндфл?

Я посмотрел в законе ,написано что можно если ваш доход за 4 месяца работы, составляет 12 раз прожиточных минимума вашего региона .У меня сходится этот сумма . например Пензенская область 17 тыс прожиточный минимум у меня за 4 месяца зарплата составляет где-то в районе 500 тыс +- .могу 2 НДФЛ подавать?

Показать полностью
, Султон Зубайдулоевич, г. Москва

Здравствуйте, Султон Зубайдулоевич.
Ваша логика в целом верна, но есть несколько нюансов, которые важно учесть, чтобы инспектор МВД принял документы с первого раза.
 1. Достаточно ли 4 месяцев работы и справки 2-НДФЛ?
Да, справка 2-НДФЛ является основным документом, подтверждающим ваш доход. То, что вы проработали всего 4 месяца из отчетного года, не является препятствием, если общая сумма дохода за эти месяцы перекрывает необходимый минимум за весь год.
Для МВД важно, чтобы общая сумма дохода за год (или за период проживания по ВНЖ в течение этого года) была не ниже 12 прожиточных минимумов, установленных в регионе вашего проживания.
 2. Расчет суммы (Пензенская область)
На 2026 год в Пензенской области установлены следующие показатели прожиточного минимума (согласно Постановлению Правительства Пензенской области):
На душу населения: 15 909 рублей.
Для трудоспособного населения (ваш случай): 17 341 рубль.
Расчет: 17 341 рубль умножить на 12 месяцев равно 208 092 рубля.
Если ваша зарплата за 4 месяца составила около 500 000 рублей, то вы значительно превышаете требуемый порог в 208 092 рубля. Этой справки 2-НДФЛ будет абсолютно достаточно.
 3. Нужна ли декларация 3-НДФЛ?
Декларация 3-НДФЛ подается в двух случаях:
Если вы получали доход не от работодателя (например, сдавали квартиру, оказывали услуги как физическое лицо).
Если вашего официального дохода по справке 2-НДФЛ не хватает до прожиточного минимума, и вы хотите додекларировать иные поступления (например, подарки в денежной форме), чтобы добрать нужную сумму.
В вашем случае, так как доход по 2-НДФЛ (500 тыс.) гораздо выше минимума (208 тыс.), декларация 3-НДФЛ не требуется.
Итоговые рекомендации:
 1. Возьмите в бухгалтерии справку о доходах и суммах налога физического лица (бывшая 2-НДФЛ) за 2025 и 2026 годы (если уведомление подаете в мае 2026, вам нужны данные за весь период с момента предыдущего уведомления).
 2. Проверьте, чтобы в справке стояла печать организации и подпись уполномоченного лица.
 3. В самом бланке уведомления в графе источник дохода укажите название вашей организации и общую сумму дохода согласно справке.
 4. Помните, что уведомление нужно подать в течение 2 месяцев со дня истечения очередного года со дня получения ВНЖ.
Если у вас нет иждивенцев (неработающей жены, детей), то сумма в 500 000 рублей полностью закрывает требования закона. Если дети есть, нужно прибавить по одному прожиточному минимуму для детей на каждого ребенка (в Пензенской области это 15 432 рубля умножить на 12). Даже в этом случае вашего дохода должно хватить.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Скажите, пожалуйста, это считается нарушением срока отправки декларации или нет?
Добрый день. Физ лицо 30.04 направил декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика, до конца суток декларация была в статусе "ожидает отправки ИФНС". Скажите, пожалуйста, это считается нарушением срока отправки декларации или нет?
, вопрос №4940622, Юлия, г. Ростов-на-Дону
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами
Являюсь налоговым нерезидентом РФ с 2025 года (налоговым резидентом Казахстана), работаю удалённо на работодателя из РФ, т. е. фактически имею доход от источника в РФ под 13-15% НДФЛ. Имею местный сертификат резидентства. Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами. Пытаюсь заполнить декларацию 3-НДФЛ, но сервисы по её оформлению не предоставляют возможности указания налога, уплаченного в другой стране. Поиск информации в сети ведёт на вкладки "Доходы за пределами РФ" (в личном кабинете lkfl2, в программе "Декларация" от ФНС) - якобы при заполнении данного вида дохода возможен учёт налога, уплаченного за рубежом. Но мой доход является доходом в РФ, и программы по составлению 3-НДФЛ таких опций не имеют. Хотелось бы понять, как действовать в подобной ситуации.
, вопрос №4938520, Анатолий, г. Москва
Можно ли подать 3-НДФЛ, если если на лесение (стоматология) был взят кредит
Здравствуйте. Можно ли подать 3-НДФЛ, если если на лесение (стоматология) был взят кредит. На данный момент кредит погашен. Спасибо.
, вопрос №4938377, Юлия, г. Мурманск
Стоит ли уводить их в 3-НДФЛ (13%) как продажу имущества?
По глупости написала запрос в налоговую через ЛК, где прямо указала, что получаю доход в криптовалюте. Сейчас имею статус самозанятого (НПД) Понимаю, что по закону 422-ФЗ с изменениями 2025-2026 гг. крипта и самозанятость несовместимы. Очень боюсь аннулирования статуса НПД задним числом и доначисления 13% на весь оборот. Вопросы к знающим: Как правильно легализовать эти доходы сейчас? Стоит ли уводить их в 3-НДФЛ (13%) как продажу имущества? Поможет ли уточняющее письмо в ФНС о том, что я "ошиблась в терминах", если выплаты приходят регулярно раз в 2 недели? Какова вероятность, что после моего запроса налоговая автоматом проверит мои чеки в "Моем налоге" и свяжет их с криптой? Буду благодарна за советы юристов и тех, кто проходил через камералки по 3-НДФЛ с криптой в 2026 году».
, вопрос №4938324, nina, г. Саранск
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Межевал его на 2 участка, один из которых продал ( в 2025 г. Заплатил 3-НДФЛ)
Здравствуйте. В 2026 г. получил в дар земельный участок. В 2024 г. межевал его на 2 участка, один из которых продал ( в 2025 г. заплатил 3-НДФЛ). В 2025 г. По договору дарения подарил 1/2 жене. Вопрос: надо ли мне подавать в 2026 г. 3-ндфл и платить налог?
, вопрос №4938141, Дмитрий, г. Курск
Дата обновления страницы 05.05.2026