Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Авансовые платежи
Последние вопросы по теме «Авансовые платежи»
Вопрос: как перейти на указанный способ уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль?
Приватный вопрос.
Можно ли действия подрядчика квалифицировать как мошенничество?
Добрый день! Я ИП, заказал у СЗЛ услуги плотника (изготовление мебели в помещение и изготовление террасы — 2 договора). Перевел аванс по обоим договорам на общую сумму 132 500 руб., но подрядчик работы не выполнил, и даже не приступил к ним.
Поняв, что работа не будет выполнена, я сначала просил, а потом требовал вернуть авансовые платежи и комиссию банка за оплату услуг СЗЛ — безрезультатно. Подрядчик не исчез, на звонки отвечает, говорит — вот-вот все будет (сначала обещал работу, потом — возврат аванса), и так продолжается второй месяц. Есть переписка в вотсапе, скриншоты я сделал.
И еще один момент — я так и не получил чеки (просил неоднократно).
Существует ли способ быстро взыскать с СЗЛ деньги, кроме арбитражного суда? Можно ли взыскать неустойку за невыполненную работу? Можно ли действия подрядчика квалифицировать как мошенничество? Прилагаю скан одного из договоров и платежные поручения.
Каким образом перейти на авансовые платежи?
Здравствуйте, есть несколько вопросов. Возможно я не правильно выплачиваю зп. Хочется оплачивать с задержкой в две недели, что бы у работников не было возможности уходить после зп. Сейчас такого нет, но команда набирается и хотелось бы с ними уже работать правильно.
Оплачиваю зп два раза в месяц. Из-за большой текучки оплачиваю полностью (без авансового платежа), то есть за первый пятнадцать календарных дней я оплачиваю 15 числа. Каким образом перейти на авансовые платежи?
Банковское приложение предлагает мне в декларации уменьшить сумму налога за 2022 год на сумму страховых взносов ПФР и взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Здравствуйте. Я ИП. УСН, доходы 6%. Банковское приложение предлагает мне в декларации уменьшить сумму налога за 2022 год на сумму страховых взносов ПФР и взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. При этом, эти страховые взносы были списаны у меня в марте 2022 года по решению о взыскании за как бы как взносы за 2021 год. Правильно понимаю, что я все равно могу в данном случае уменьшать налог за 2022 год на сумму страховых взносов, так как хоть они и за 2021 год, однако были все равно списаны в 2022 по взысканию?
И такой же вопрос касается оплаченных авансовых платежей. Приложение определяет 3 платежа в июле 2022 как оплаченные авансовые платежи по УСН и предлагает уменьшить мне сумму общую на них, однако по факту это были списания по решению о взыскании (скорее всего по налогам за 2021 год, которые вовремя не были выплачены из-за сложной ситуации).
Благодарю заранее за ответы!
Как теперь отразить эти мои действия в Разделе 1
Здравствуйте! Вопрос по заполнению декларации ИП, УСН Доходы. В 2021 году образовалась переплата по УСН 3900 руб. В 2022 году исчисленный налог за 1-й квартал составил 19919 руб. В этом же квартале уплачены взносы на 16328 руб. После уменьшения налога на взносы нужно было заплатить УСН в размере 3591 руб. Но я этого не сделала, т.к. посчитала, что эта сумма покроется переплатой за прошлый год. В 2022 году я не делала авансовый платёж ни в 1-м, ни во 2-м квартале (налог перекрывали уплаченные взносы + переплата по УСН). Авансовые платежи были только в 3-м квартале и за год. Как теперь отразить эти мои действия в Разделе 1.1?
Прошу уточнить, надо ли заполнять раздел 1.1 в надоговой декларации (у меня ИП на УСН 6% без работников), если авансовые платежи не платились или платились хаотично (не по кварталам)
Прошу уточнить, надо ли заполнять раздел 1.1 в надоговой декларации (у меня ИП на УСН 6% без работников), если авансовые платежи не платились или платились хаотично (не по кварталам).
Пушкина которую я могу продавать без нарушения авторского права?
Добрый день.
Создаю приложение для продажи электронных книг. Хочу уточнить моменты по авторскому правку и дистрибьюции. Существуют ли книги (например, классика типа А.С. Пушкина) которую я могу продавать без нарушения авторского права? Т.е. что бы мне не нужно было у кого-то покупать права на дистрибьюцию, платить комиссию или еще какие-то авансовые платежи. Как быть с книгами иностранных авторов, например Лавкрафта, что бы продавать его электронные книги, где искать правообладателя?
Как лучше платить страховые взносы и авансовые платежи, ежеквартально или можно в конце года, доход примерно в квартал от 1000 000 до 1 500 рублей и нужно отправлять уведомление на уменьшение налога?
Ип усн 6%. Как лучше платить страховые взносы и авансовые платежи, ежеквартально или можно в конце года, доход примерно в квартал от 1000 000 до 1 500 рублей и нужно отправлять уведомление на уменьшение налога?
Сейчас надо подать декларацию по усн за 2022 год
Ип без работников усн 6%. За 2022 год было 4 платежа по кварталам взносов за себя. Взносы перекрывают авансовые платежи по усн. Сейчас надо подать декларацию по усн за 2022 год. Нужно ли сейчас подавать какое-либо уведомление по енп или как и предыдущие годы подавать просто декларацию по усн? Как в 2023 году работать с енп, если так же и будем платить раз в квартал взносы за себя, которые будут покрывать авансовые платежи по усн?
Сдаю декларацию усн 6% доходы как ип, страховые взносы оплатила разом в конце года (авансовые платежи не вносила), подскажите, пожалуйста, как заполнять строки 140-143?
Добрый день! Сдаю декларацию усн 6% доходы как ип, страховые взносы оплатила разом в конце года (авансовые платежи не вносила), подскажите, пожалуйста, как заполнять строки 140-143? Необходимо заполнить только строку 143 или же начислять как было положено каждый квартал (в каждой строке?) спасибо !
При жизни ИП после проведения конкурсных торгов с городской администрацией был заключен договор "…на право
При жизни ИП после проведения конкурсных торгов с городской администрацией был заключен договор «…на право установки и эксплуатации имущества на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа». Предпринимателем были проплачены городской администрации заявленные в процессе торгов суммы а также требуемые по договору авансовые платежи.
Вопрос - после смерти ИП возможна ли пролонгация договора с наследниками до завершения срока действия договора на право пользования земельным участком. Как передать в наследство не только находящееся на участке имущество, но и право на размещения имущества на земельном участке? Уточнение - при жизни ИП городская администрация не допускает переуступку прав на пользование земельным участком с размещенным на участке имуществом ИП, ссылаясь на факт, что торги на право установки и эксплуатации имущества на конкретном земельном участке во время конкурсных торгов выиграл конкретный ИП
Аванс был оплачен исполнителю на банковскую карту частного лица
Ситуация. Были заказаны строительные работы по монтажу забора.
Перед началом работ исполнитель предоставил договор на юридическое лицо, который в итоге не был подписан.
Аванс был оплачен исполнителю на банковскую карту частного лица. Был произведен монтаж забора с нарушениями, в частности не были заглублены столбы на нужную глубину. Акты выполнения работ исполнителем не предоставлялись и не подписывались. Сроки, оговоренные устно, тоже не соблюдены.
Итог. Подписанного договора нет, стоит забор, непонятно как установленный, оплата аванса на карту физ лица.
В связи с тем, что есть основания полагать, что работа выполнена некачественно, возможно ли отказаться от подписания актов и вернуть авансовые платежи?
Допускается ли в рамках одного договора заключение дополнительного соглашения без НДС?
Здравствуйте! Организация на УСН заключила договор с контрагентом на ОСН с выделенной в договоре суммой НДС. Договор предполагает поэтапное выполнение работ и авансовые платежи по всем этапам. На данный момент времени по всем этапам осуществлены авансовые платежи с выделенной суммой НДС и закрыто несколько этапов работ. Контрагент предлагает на заключительный этап подписать доп.соглашение об уменьшении объема работ и сумму работ без НДС. Допускается ли в рамках одного договора заключение дополнительного соглашения без НДС?
Бухгалтер нашего ООО против, тк сумма контракта большая, а наценка нет и нам придется оплатить авансовыми платежами в ИФНС сумму, которой мы не располагаем
Приватный вопрос.
Вопрос: Каким образом я могу обжаловать решение налогового органа и куда именно?
Добрый день! В ходе изучения административного дела поступившего в Альшеевский районный суд мной было обнаружено Решение № 1249 от 06 мая 2019 года о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения за 2017 год.
Данное Решение № 1249 от 06 мая 2019 года мне налоговым органом не вручался, лично я его не получала.
У меня имеется заявление в налоговую инспекцию, что все документы, решения и требования налоговая инспекция должна направлять мне на электронно, то есть разместить в моем личном кабинете, для ознакомления и принятия решения. Данное решение в моем личном кабинете отсутствует.
Кроме того, декларацию 3-НДФЛ за 2017 год я сдала своевременно 30 апреля 2018 года. Каких-либо нарушений с моей стороны не было. В сентябре месяце 2018 года ко мне на личный номер позвонил налоговый инспектор проводившая камеральную проверку по декларации 3-НДФЛ за 2017 год и сообщила, что я указала авансовые платежи за будущий доход за 2017 год и попросила их убрать из авансовых платежей, якобы они не могут посадить авансовые платежи за требуемый год. На мои слова, что мною были оплачены авансовые платежи за 2017 год начиная с июля 2016 года и что они должны быть отражены в декларации 3-НДФЛ. На что мне было рекомендовано, чтобы я сдала уточненную декларацию за 2017 год и убрала авансовые платежи и что их программа сама посчитает какой налог должен быть оплачен за 2017 год по декларации 3-НДФЛ.
Я по просьбе налогового инспектора сдала корректирующую декларацию 3-НДФЛ за 2017 года 08 сентября 2018 года.
После этого у меня закрыли камеральную проверку за 2017 год, какие-либо требования об оплате налоговых задолженности не выставили.
Недоимка выявленная МРИ ИФНС № 39 по РБ по требованию требование №208104 об уплате налога, сбора, пени и штрафа было размещено в личном кабинете 03 декабря 02 декабря 2020 года.
По данному требованию я звонила на горячую линию налоговой инспекции, чтобы выяснить о штрафе в размере 40691 рублей сроком уплаты 06 мая 2019 года и оплату НДФЛ в размере 5226 рублей сроком оплаты 15 июля 2020 года. По штрафу они ничего не смогли ответить, сказали, что возможно ошибочно указан штраф в размере 40691 рублей и пении к нему.
12 октября 2021 года мне стало известно, что 25 августа 2021 года Мировой судьей судебного участка № 1 по Альшеевскому району РБ Латыповым А.Р., вынесен судебный приказ №2а-1502/2021 от 25.08.2021 года. Мной было отменено данный судебный приказ.
После чего я звонила в налоговую инспекцию и сообщила, что с моей стороны все положенные налоговые платежи выплачиваются самостоятельно, без каких-либо требований.
Про штраф в размере 40691 рублей мне ничего объяснить не смогли.
После чего со стороны налоговой инспекции какие либо-требования, уведомления в личный кабинет по поводу оплаты выше названной недомки не поступали, я считала, что все проблемы разрешены.
20 апреля 2022 года из Альшеевского районного суда поступила судебная повестка о рассмотрении гражданского иска №2а-443/2021 по административному иску из МРИ ФНС №4 по РБ.
В ходе изучения административного дела поступившего в Альшеевский районный суд мной было обнаружено Решение № 1249 от 06 мая 2019 года о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения за 2017 год, такого решения из налогового органа я не получала. Налоговые инспектора обязаны были разместить данное Решение у меня в личном кабинете, так как с 2017 года я подала заявление в налоговую инспекцию и дала согласие, что все решения, требования и квитанции будут направлять на мой личный кабинет. Через почтовое отправление я данные решения за № 1249 от 06 мая 2019 года и решение №4154 от 07 октября 2020 года и решение № 5113 от 16 декабря 2020 года я не получала.
Я считаю Решение № 1249 от 06 мая 2019 года о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения за 2017 год, вынесено после трех месяцев со дня проверки, тогда как первую декларацию 3-НДФЛ за 2017 год, я сдала 30 апреля 2018 года, а корректирующую декларацию я сдала 08 сентября 2018 года по просьбе налогового инспектора, по их убедительной просьбе убрала авансовые платежи. С моей стороны каких-либо умышленных нарушений в данном случен нет, так как мной были оплачены все налоговые платежи за 2017 год и во время камеральной проверки налоговой инспекцией мне какие - либо требования по декларации 3-НДФЛ не было предъявлено.
Штраф в размере 40691 рублей вынесли по решению № 1249 от 06 мая 2019 года, якобы мной поздно было представлено налоговая декларация, а именно 8 сентября 2018 года, то есть налоговым инспектором искажена фактическая дата предоставления налоговой декларации 30 апреля 2018 года. Сам штраф в размере 40691 рублей было мне начислено из расчета уже оплаченным мной в 2016 году и в 2017 году авансовых платеже.
Вопрос: Каким образом я могу обжаловать решение налогового органа и куда именно?
Не нарушено ли самим налоговым органом срок привлечения к ответственности по 3НДФЛ, поскольку декларация мной было сдано своевременно, и нарушений не обнаружено. Считается ли сдача корректирующее декларация нарушением срока подачи.
Ищете ответ? Спросить юриста проще