Вас интересует вопрос, связанный с двойным налогообложением? На Правовед.ru вы всегда сможете найти ответ. Обширная база вопросов с ответами, а также лучшие специалисты в данной сфере в вашем распоряжении.
При недостатке информации со страниц портала спросите наших специалистов. Юристы проанализируют ваш вопрос и с учетом всех тонкостей и деталей ситуации дадут вам советы и рекомендации простым и доходчивым языком.
Онлайн консультация или телефонный звонок - выберите нужный формат. Сотни профессионалов, отлично разбирающихся в двойном налогообложении, готовы прийти к вам на помощь. Неважно, где вы живете, какое у вас время суток, насколько сложна ваша проблема - задайте вопрос прямо сейчас и в ближайшие 15 минут вы получите первый ответ минимум от одного из наших юристов!
Последние вопросы по теме «двойное налогообложение»
По февраль 2012 года работал на российскую компанию в России, получал "белую" зарплату, компания платила за меня налоги по ставке 13%. В конце февраля 2012 переехал в США и нанялся на работу в американскую компанию. Соответственно, в конце 2012 года стал налоговым резидентом США и налоговым нерезидентом России. Налоги за 2012 год платил в США, включив доход в России за январь и февраль 2012 в доходы, подлежащие налогообложению. Налоги в США были уменьшены на сумму налога, уплаченного в России по ставке 13% (согласно местному законодательству).
Должен ли я подавать 3-НДФЛ за 2012 в России и платить там налоги, как налоговый нерезидент по ставке 30% (т.е. доплатить 17%)? Если да, то можно ли уменьшить эту доплату на сумму налогов, уже уплаченных в США с этой суммы?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста Гражданин РФ, имеющий постоянную прописку (регистрацию по месту жительства в своей квартире) на территории РФ проживает за рубежом РФ более 183 дней в году, т.е. является нерезидетом. В 2012 году он продал квартиру находящуюся в его собственности (не ту в которой прописан). При этом квартира была куплена им также в 2012 году за ту же сумму за которую он ее затем и продал. Имеет ли он право на уменьшение суммы своих облагаемых налогом доходов от продажи квартиры на сумму фактически произведенных им расходов по покупке данной квартиры.
Согласно международному соглашению об избежании двойного налогообложения - доходы, получаемые резидентом одного договаривающегося государства от отчуждения недвижимого имущества, находящегося в другом договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом в таком другом Государстве.
И по возможности - какова практика налоговых органов в этом плане - предъявляют ли они к оплате 30% налога со всей стоимости проданного имущества или же признают право на вычет расходов по его приобретению, а также судебная практика.
подскажите пож. как правильно оформить операцию, суть ее: Иностранная компания, не имеющая преставительства в РФ, (Нерезидент), покупает товар у Российского завода и продает его Российской компании, которая далее продает товар в Республику Узбекистан. Движение товара: Российский производитель(Завод)- Фирма в Республике Узбекистан. Движение денег: Фирма Узбекистан-Рос.Компания-Иностранная компания(Неризидент)-Завод РФ.
Как граммотно оформить сделку: через договора купли-продажи или может Комиссии? И на какие налоги попадаем?
1 ИП сдает под реализацию товар 2 ИП.
Товар сдается по розничной цене, доход от наценки получает 1 ИП.
2 ИП получает вознаграждение в размере 7%, эти 7% он выплачивает своим продавцам на точках. Фактически 2 ИП не получает никакого дохода.
1 ИП оплачивает аренду и пенсионные отчисления за 2 ИП.
Вопрос! Кто должен заполнять нулевую декларацию, а кто с учетом ЕНВД?
Здравствуйте. Моя жена - гражданка Украины, владеет квартирой в Санкт-Петербурге больше 3-х лет, и в настоящий момент НЕ является резидентом России. Как можно избежать 30% налога с продажи квартиры, на основании СОГЛАШЕНИЯ между Правительством РФ и Правительством Украины от 08.02.95 "ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ"? Буду очень признателен за ответ.
Вопрос о налогообложении ООО и ИП. Существует ИП. В силу некоторых причин создано ООО, единственным учредителем которого и является этот ИП, но как физическое лицо. Как передавть ТМЦ, не платя налоги дважды (так, как при продаже от ИП к ООО и еще раз непосредственно потребителю)? ИП и ООО, соответственно, на УСН. При дарении получится, что у ООО нет расходов, и налог ляжет на всю стоимость ТМЦ?
Существует ООО на ОСН. Планируется создать две новых организации: ООО на УСН и ЗАО на УСН. Опишите (или дайте ссылку где почитать) легальные способы/схемы передачи ТМЦ (товары, ОС, НМА) от существующего к вновь создаваемыми организациям, при которых уплачиваемые налоги минимальны. (необходимые при этом типовые договора можно выслать не почту)
Вопрос на тему уплату налога при УСН, доходы. Мы только что открыли общество с ограниченной ответственностью и выбрали, в качестве системы налогообложения – УСНО – шесть процентов от прибыли. Поскольку, наша деятельность развивается медленно, и торговых операций совсем немного, мы взяли на работу в качестве бухгалтера девушку-студентку. У нас возник вопрос, на который она не смогла доступно ответить. Скажите, при такой системе налогообложения мы платим эти шесть процентов со всех денег, которые поступают на наш счет, включая и деньги, которые потом пойдут на зарплату, коммунальные и арендные платежи и прочие расходы? То есть, получается, что с этих сумм мы должны будем платить двойные налоги – УСНО и плюс все остальные «зарплатные»?Может быть мы что-то неправильно понимаем? Как определить прибыль, с которой нужно платить шестипроцентный налог?
24 года работал на производстве с тяжёлыми условиями труда в городе Уфа. В 1998 г. вышел на пенсию в 50 лет. В настоящее время сумма пенсии 8000 рублей. 14 лет живу в РФ и оплачиваю налоги заложенные в стоимость товаров и услуг. На этом основании могу я пересчитать пенсию? Если пенсионный фонд откажет, имеет смысл подавать в суд?
Здравствуйте. Хочу зарегистрировать ООО, я гражданин РФ и другого государства. В России есть только временная регистрация. Могу ли я зарегистрироваться по российскому паспорту как учредитель и генеральный директор?