Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налоговая

Последние вопросы по теме «налоговая»

Фильтры
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Банк не может выдать такой документ, их программа не видит цепочку(обращалась дважды, устроили футбол)
В прошлом году продали с сестрой квартиру и купили две квартиры. Сделка была альтернативной, покупка через Домклик, с открытием аккредитива в Сбере. Никакие документы банком предоставлены не были. Теперь, когда настало время подавать декларацию 3 НДФЛ на получения налогового вычета при покупке квартиры, обратилась в Сбер с просьбой выдать подтверждающий документ. Банк не может выдать такой документ, их программа не видит цепочку(обращалась дважды, устроили футбол) Налоговая же не принимает декларацию без подтверждения платежа в суммой стоимости квартиры, несмотря на предоставление ДКП, акта приема-передачи и выписки из ЕГРН. Как в этой ситуации нужно отстаивать свое право на вычет, в соответствии с законодательством РФ?
, вопрос №4893063, Инна Брянцева, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Может быть есть Определения Верховного суда в пользу налогоплательщика в похожей ситуации?
Здравствуйте. У меня к Вам просьба о консультации по новой редакции статьи 217.1 НК РФ. Согласно абзацу 6 пункта 2 статьи 217.1 НК РФ в редакции Федерального закона от 08.08.2024 259-ФЗ в минимальный предельный срок владения земельным участком, образованным в результате раздела или перераспределения исходного земельного участка в связи с изъятием для государственных и муниципальных нужд, включается срок нахождения в собственности налогоплательщика исходного земельного участка, из которого был образован указанный участок, но при этом действующая редакция распространяется на доходы, полученные начиная с 01.01.2024 г. Я продала один участок в сентябре 2023 г. , образованный в апреле 2023 г. в результате перераспределения 3х участков в 2 . Эти три участка находились в моей собственности с 1999года. Ссылаясь на описанные выше изменения закона и на обратную силу закона согласно п. 3 статьи 5 НК РФ я оспариваю решение налоговой о взыскании с меня НДФЛ за проданный участок, как находящийся в моей собственности менее предельного срока владения, начисленных штрафов, пени и решение суда первой инстанции в пользу налоговой. Можно узнать Ваше мнение, если в законе указано, что действующая редакция распространяется на доходы, полученные с 01.01.2024, есть ли смысл при обжаловании решения аргументировать принятием в законе этих поправок, несмотря на то, что доход получен в октябре 2023 или лучше аргументировать тем, что действующее законодательство не предусматривает в качестве прекращения права собственности перераспределение участков со ссылкой на судебные решения, о которых читала в ваших ответах другим ранее. Во втором случае есть уже принятые ранее решения судов, в первом- ещё ничего нет. Ещё налоговая в качестве своих аргументов ссылается на Определения Конституционного суда от 29.05.2019 № 1357-О, от 18.07.17 №1726-О, от13. 05.2014 №1129-О и кассационном Определении Верховного суда от 11.04.2018 № 48-КГ17-21 и Определении Верховного суда от 19.22.2016 № 53-КГ16-16, которые вс е в пользу налоговой. Может быть есть Определения Верховного суда в пользу налогоплательщика в похожей ситуации? Буду очень признательна за ответ
, вопрос №4892926, Тамара, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
2650 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Какие вы видите решения данной ситуации, в особенности которые приносят минимум убытка
Я сделал несколько ошибок, связанных с валютным законодательством, а именно не предоставил банку СПД и СВО, связанное с несколькими платежами. Конкретно такие: 1. По одному платежу, пришедшему в апреле 25, СПД была предоставлена банку с задержкой в 100 дней, СВО была предоставлена с задержкой в 120 дней. По этому платежу пришёл запрос от ФНС, чтобы мы предоставили данные ответственного за представление валютных . документов лица и причину задержки. По этому платежу, как я понимаю, без вариантов, будет штраф по статье 6 КоАП 15.25, до 50 тыс. руб на организацию 2. По ещё трём платежам, пришедшим в феврале-марте 2025 года СПД (со всеми документами, связанными с платежами) были предоставлены вовремя, но СВО вообще не предоставлялось По ним пока запросов от ФНС не было. 3. По ещё одному платежу СПД было предоставлено вовремя, а СВО было предоставлено с задержкой в 120 дней. По нему запроса от ФНС не было. Вопросы следующие: 1. Какие нарушения я совершил? В случае платежей, где СПД и все документы были поданы вовремя, а СВО не поданы или поданы с задержкой, нарушения такие же, как в случае, если я бы ничего не подавал? 2. Как эти нарушения будут штрафоваться, в каком размере и по каким статьям? Может быть есть разные варианты, т.е. налоговая может посмотреть так, а может иначе? 3. Какие причины задержки написать налоговой? Или написать фактическую ситуацию? Подать ничего не мешало, дело просто было плохо поставлено. 4. Какие вы видите решения данной ситуации, в особенности которые приносят минимум убытка.
, вопрос №4892908, LenyaI Chanell, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Нужно ли мне подавать налоговую деклорацию?
Добрый день! 1. Я продал недвижимость , которой владел более 5 лет и не использовал ее в коммерческих целей. 2. Я получил доход от размещения средств от депозитов. Других доходов в 25 году не было. Нужно ли мне подавать налоговую деклорацию? И при расчете налога на % от дивидендов зачтет ли налоговая в суммарный доход от продажи недвижимости ?
, вопрос №4892402, Рустем, г. Санкт-Петербург
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
208 НК РФ (п. 1 пп. 6.1), доходом от источников в РФ признается вознаграждение за работы через интернет, если используются российские технические средства/домены
Здравствуйте! Я являюсь единственным учредителем и генеральным директором российского ООО (УСН 6%, ИТ-стартап, грант ФСИ). Я — гражданин Республики Узбекистан. В данный момент я постоянно нахожусь в г. Ташкент (Узбекистан) и планирую выполнять работы для своего ООО дистанционно. Планирую заключить с самим собой (как физлицом-нерезидентом) договор ГПХ на разработку программного кода. Прошу разъяснить следующие моменты: Согласно ст. 208 НК РФ (п. 1 пп. 6.1), доходом от источников в РФ признается вознаграждение за работы через интернет, если используются российские технические средства/домены. Вопрос: Если в договоре ГПХ будет прямо указано, что Исполнитель выполняет работы в г. Ташкент, использует исключительно собственные технические средства (личный ноутбук), расположенные вне территории РФ, и не использует российскую инфраструктуру/серверы в процессе написания кода — правомерно ли применять ставку НДФЛ 0% в РФ как для дохода от источников вне РФ? Согласно п. 5 ст. 422 НК РФ, выплаты в пользу иностранных граждан по договорам ГПХ, выполняющим работы за пределами территории РФ, не облагаются страховыми взносами. Вопрос: Верно ли я понимаю, что при указании в договоре места оказания услуг (Узбекистан) обязанность по уплате страховых взносов в бюджет РФ полностью отсутствует? Не возникнет ли претензий у налоговых органов к "сделке с заинтересованностью" (Генеральный директор заключает ГПХ с самим собой), если предметом договора будет конкретная техническая задача (написание программного кода), которая не дублирует административные функции руководителя? Какие формулировки в договоре ГПХ критически важны, чтобы банк (валютный контроль) и налоговая однозначно признали отсутствие налоговых обязательств в РФ?
, вопрос №4891173, Амир, г. Москва
3150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Как нам быть в данной ситуации?
Здравствуйте. У нас организация выполнила строительные работы в 2024 году. У заказчика претензий к качеству работ не возникло. Но после выполнения работ заказчик стал говорить о том, что стоимость работ завышена. и не подписывал нам КС2и КС3. Был арбитражный суд. Мы выйграли три инстанции. Деньги взыскали. Счет-фактуру выставили на момент вступления решения суда в законную силу. то есть в конце 2025 года.. Но заказчик поставил сумму счет-фактуры себе в отчет по НДС за 2024 год. мотивируя это тем, что работы были выполнены в 2024 году. Теперь налоговая требует сделать уточненку и передвинуть эту сумму нам в 2024 год. Соответственно мы будем иметь пеню за несвоевременно уплаченный НДС. в противном случае грозят проведением выездной проверки. Как нам быть в данной ситуации?
, вопрос №4886568, Николай, г. Пермь
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Что нужно предоставить налоговой и в какой форме?
Здравствуйте. ИП применяет ПСН (розничная торговля). С организациями работает по договору розничной купли-продажи. Налоговая требует декларацию по налогу форма №3-НДФЛ. Что нужно предоставить налоговой и в какой форме?
, вопрос №4885130, Марина, г. Южно-Сахалинск
3000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Срок владения подаренной долей для сестры — считается с нуля?
Ситуация: продажа квартиры полученной по наследству (c 2020 года), долевая собственность 50/50 с родной сестрой. Я нахожусь за рубежом более 2 лет, не являюсь налоговым резидентом РФ. Сестра — в РФ, участвует в сделке лично. Рассматриваю два варианта: (А) продажа обеих долей, я — по доверенности, (Б) дарение моей доли сестре с последующей продажей ею целой квартиры. Консультация онлайн, без проверки документов — нужна общая юридическая картина и оценка рисков. - Принимают ли доверенность, удостоверённую в консульстве РФ за рубежом, наравне с внутрироссийской нотариальной — для подписания ДКП, подачи в Росреестр и получения денег? Есть ли в современной практике случаи отказов со стороны Росреестра, нотариусов или банков покупателя (при ипотеке) по таким доверенностям? - Подтвердите: действует ли сейчас освобождение от НДФЛ для нерезидентов при владении наследственным имуществом более 3 лет (п. 17.1 ст. 217.1 НК РФ, изменения с 2019 г.)? Если да, применимо ли это ко мне? - Если освобождение НЕ применяется: ставка 30% — от какой базы? Можно ли нерезиденту применить вычет в 1 млн руб. или вычесть расходы наследодателя? - Кто удерживает и перечисляет налог — покупатель как налоговый агент, или я сам подаю 3-НДФЛ? - Расценит ли налоговая такую схему как уход от налогов? Есть ли практика применения ст. 54.1 НК РФ (необоснованная налоговая выгода) или ст. 170 ГК РФ (притворная сделка) к подобным ситуациям? - Дарение между братом и сестрой — однозначно без НДФЛ? Сестра — близкий родственник по ст. 14 СК РФ, но прошу подтвердить, что налоговая не доначислит ей налог на полученную долю. - Срок владения подаренной долей для сестры — считается с нуля? Если сестра получит мою долю в дар и продаст квартиру до истечения 3 лет — она заплатит НДФЛ 13% с «моей» половины? И имеет ли тогда смысл подождать 3 года, чтобы продать без налога — насколько это реалистичный и безопасный вариант?
, вопрос №4883742, Андрей Baryshnikov, г. Москва
Предпринимательское право
У мужа ИП его в этом году посадили на ндс, из этого у нас проблемы, цена выросла, клиенты в шоке, мы хотим
Здравствуйте! У мужа ИП его в этом году посадили на ндс,из этого у нас проблемы,цена выросла,клиенты в шоке,мы хотим открыть ИП на меня на жену,и часть клиентов я бы забрала себе,но налоговая не позволит заниматься драблением, и поэтому у меня вопрос. Если мы разведемся я возьму фамилию девичью. И тогда мы не в браке,я смогу открыть фирму и забрать часть клиентов,налоговая как отреагирует? Мы же не в браке
, вопрос №4882958, Юлианна, г. Курск
Земельное право
Если у меня гараж в собственности может администрация или налоговая перевести нас без уведомления в гск
Добрый день! Если у меня гараж в собственности может администрация или налоговая перевести нас без уведомления в гск
, вопрос №4882540, Юля, г. Лысьва
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Может ли супруга в этом случае не уплачивать налог с продажи?
Можно ли распределить доход от продажи квартиры в долевой собственности между супругами полностью на одного из супругов? Супруг владел 1/2 доли в квартире с 2014 года, супруга владела 1/2 доли с 2021 года. В 2025 году супруги продали квартиру. Налоговая требует с супруги налог с продажи, так как супруга владела 1/2 доли в квартире меньше 5 лет. Между супругами было заключено соглашение о распределении дохода от продажи квартиры полностью на супруга (в простой письменной форме). Может ли супруга в этом случае не уплачивать налог с продажи?
, вопрос №4881356, Валерия, г. Москва
Все
Пенсионный говорит либо оформляйте СНИЛС, либо ничего не сдавайте
Я физлицо. У меня с февраля 25г по февраль 26г работал иностранец (Таджик). Работал по договору как помощник по строительству. Налоговая прислала уведомление оплатить страховые взносы за него. Я не в курсе был что за него надо выплачивать взносы и поэтому не вставал ни на учет, не получал СНИЛС. Теперь встал на учет, сделал Отчеты и расчеты за этот период, но без СНИЛС налоговая не принимает документы. Пенсионный говорит либо оформляйте СНИЛС, либо ничего не сдавайте. Как быть? Работник прошлого года находится в Таджикистане. Отчеты получились липовые, так как ни я не стоял на учете, ни он.
, вопрос №4879560, Сергей, г. Москва
Налоговое право
Как доказать в налоговую, что сумма покупки квартиры была не 2 млн
Здравствуйте! Год назад оформили сделку по покупке однокомнатной квартиры за 1 млн.рублей. В собственности у продавца квартира была 4 года. При оформлении договора риелтор сказала , что сумму лучше на бумаге в договоре купли- продажи указать больше, поэтому зафиксировали 2000000 руб. , о налоге 13 % за пользование квартирой менее 5 лет продавец не знал. Теперь продавец звонит нам(покупателю) и требует возместить ему сумму 13%, которые от него требует налоговая и говорит что это мы виноваты...но ведь нам так сказал риелтор и мы тоже не знали о налоге. Как доказать в налоговую, что сумма покупки квартиры была не 2 млн., а один млн.?
, вопрос №4878830, Ольга, г. Москва
Трудовое право
Как правильно мне и мотивированно дать им ответ чтобы они от меня отстали
налоговая прислала требование чтобы дать мотивированное пояснение о якобы заниженной ниже отраслевого уровня заработной платы работникам. мои рабочие работают по договорам на о,5 ставки и получают зарплату согласно мрот + рк и дв, но за фактически отработанное время. ИФНС все равно просит дать пояснение с разъяснениями, почему так мало начислены и занижены на их взгляд страховые взносы. Как правильно мне и мотивированно дать им ответ чтобы они от меня отстали
, вопрос №4878607, АНЖЕЛА, г. Советская Гавань
Приватный вопрос
Налоговое право
Обязаны ли мы платить налог с продажи, если с момента покупки прошло больше 3-х лет, на момент сделки -у нас было единственное жилье
Приватный вопрос.
, вопрос №4878220, Гузелия, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 17.03.2026