Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в РФ является главным видом прямых взысканий денежных средств, которые исчисляются в процентах от совокупного дохода граждан (резидентов/нерезидентов) за вычетом документально подтверждённых расходов.
Правовое регулирование налогообложения доходов ФЛ на территории страны осуществляет НК РФ. Этот НПА обозначает базовые ставки налогообложения и даёт понятие плательщика. Также он определяет их виды, с которых физические лица обязаны оплачивать подоходный налог государству. К таковым относятся различные финансовые поступления, полученные на территории РФ и за её пределами.
Актуально о налоге на прибыль, движимое имущество, недвижимость и на другие материальные и интеллектуальные объекты прав собственности граждан читайте на страницах Правовед.RU.
Последние вопросы по теме «налог на доходы физических лиц»
Индивидуальный предприниматель, своевременно не уплатил налог на доходы физических лиц, в результате чего налоговый орган в бесспорном порядке списал с его счета в банке сумму недоимки по налогу в размере 3000 рублей. При этом налоговая инспекция наложила на гражданина штраф в размере 1000 рублей за нарушение им законодательства о налогах и сборах, также списав всю сумму штрафа в бесспорном порядке с этого же счета. Он обжаловал эти действия налогового органа.
Правомерны ли действия налогового органа? Удовлетворят ли жалобу гражданина?
Добрый день, юридическое лицо (собственник) предоставило физическому лицу квартиру в безвозмездное пользование. По условиям договора, пользователь или ссудополучатель, самостоятельно оплачивает коммунальные платежи. Считается ли, что у физического лица таким образом возникает доход в натуральной форме, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке (ст 211 НК РФ)?
Должно ли физическое лицо в данном случае платить НДФЛ?
Здравствуйте! Пришла справка о доходах физического лица за 2013 год от страховой компании с которой Я отсуживал средства на ремонт автомобиля после ДТП.
В данной справке указаны:
1. Данные о налоговом агенте;
2. Данные о физическом лице - получателе дохода;
3. Доходы, облагаемые по ставке 13%;
4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты;
5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке 13%
Как Они определили сумму дохода, если Она была выплачена для оплаты ремонта, согласно подсчетам независимой оценки и ремонт Я осуществлял Своими силами. Еще по закону страховая выплатила штраф за несвоевременную компенсацию средств на ремонт - может ли являться эта сумма доходом? И обязан ли Я выплачивать данный налог?
Налоговый орган при проведении выездной налоговой проверки проверил правильность исчисления налога на доходы физических лиц от продажи имущества, которое не используется в предпринимательской деятельности. правомерны ли действия налогового органа? В решении о проведении выездной налоговой проверки указано, что проверка в отношении ИП. Могут ли налоговики проверять меня как физическое лицо, т. е. правильность исчисления налогов от продажи моего личного имущества которое не используется в предпринимательской деятельности? или на проведение проверки в отношении физического лица должно быть дополнительно вынесено решение, а именно с указанием, что проводится выездная налоговая проверка в отношении физического лица?
Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации. Мне нужна справка 2-НДФЛ за 2013г. для подачи декларации 3-НДФЛ (имущественный налоговый вычет), но организация, в которой я работаю, справку о доходах мне предоставлять отказывается, хотя предыдущие года (2011,2012) выдавали справку без проблем. З/п мы полностью получали наличными, но при этом белая з/п составляла всего 50%. в Декабре 2013г. сотрудников организации перевели на з/пл проект, всю з/пл получаем на карту, но белая з/пл (как нам объяснили) все-равно составляет 50% и с них уплачивается налог. Вопрос - ввиде чего могут отражаться в перечислениях на карту другие 50% (которые по сути являются черной з/пл), чтобы с них не исчислять налог?... И разве это законно? При отказе в справке 2-НДФЛ, организация аргументирует это тем, что "организация не является плательщиком налога на доходы физических лиц, это налог каждого отдельно взятого гражданина. Но организация уплачивает этот налог ЗА сотрудника, являясь его налоговым агентом. Уплатив этот налог ЗА сотрудника, организация обязана его удержать из заработной платы. НО до оплаты по з/пл проекту все начисленные сотрудникам суммы выплачивались в полном объёме без удержания, соответственно сотрудник не может воспользоваться налоговым вычетом, если этот вычет с него не удержан."
Действительно ли действия организации правомерны?.... И что делать в таком случае? Есть ли какой-нибудь выход?
Подскажите, пожалуйста, мной в 2011г. сдавался транспорт в аренду. В данный момент мне прислали письмо с требованием предоставить декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2012 год либо пояснение по данному факту.
Добрый день, я ИП, усн 6%, вид деятельности покупка и продажа недвижимости. У меня вопрос, как вычесть подоходный налог при продаже квартиры.
В 12 году как физ. лицо купил квартиру за 2.250 т. р по договоу к.п.
в 13 году продал ее как физ. лицо за 3600 т.р.
как мне максимально уменьшить налоговый вычет!,
p. s. могу ли я включить в стоимость покупки расходы по отделке
Добрый день. Сотрудник уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск с 08.02.2014г на 28 календарных дней. С суммы отпускных я должна в этот же день перечислить НДФЛ в бюджет.
По правилам внутреннего трудового распорядка зарплата в нашей организации выплачивается 25 и 10 числа.
Могу ли я по просьбе сотрудника одновременно с выплатой отпускных выдать ему сумму оставшейся заработной платы за январь и за отработанные дни в феврале? Если да, то какую сумму НДФЛ нужно будет перечислить в бюджет - только с суммы отпускных, либо со всей суммы (начисленной з/п за январь - февраль плюс с суммы отпускных).
Здравствуйте! Как мне платить налог с заработка на Форекс?
1. Торгую сама
2. Вкладываю деньги в других трейдеров (инвестиции)
3. Партнерская программа брокеров, привлекаю людей к торговле и получаю свой процент от их заработка
Интересует следующее:
1. какие документы предоставлять в налоговую?
2. какие коды по этим заработкам?
3. И еще интересует вопрос, зарабатываю через иностранного брокера, который не подотчетный налоговой РФ, как в этом случае платить налоги?
, вопрос №358714, Наталья Ивановна Миронова, г. Ростов-на-Дону
Я физическое лицо и не занимаюсь предпринимательской деятельностью в интернете, но в 2010 году создала себе сайт.
Сейчас (в 2014 году) решила его продать, так как пропал к нему интерес. Вопрос - облагаются ли налогом деньги
полученные мной за сайт? Или по другому - должна ли я идти в налоговую и подавать декларацию о доходах физических
лиц, а так же оплатить 13% налога???
Для пояснения - деньги мне переведут на банковский счет (сумма около 300 000 рублей.)
И еще - как я понимаю - сайт - мое имущество, и я нашла такой пункт в законе - Доход от продажи имущества НЕ
облагается налогом на доходы при условии, что проданным имуществом вы владели 3 года и больше. Это предусмотрено п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса.
Вопрос - если у меня есть доказательства, что сайт принадлежал мне более 3-х лет, тогда мне можно не подавать декларацию? Ведь, По статье 229 (пункт 4) Налогового кодекса в декларации могут не указываться доходы, не облагаемые налогом (в том числе от продажи имущества которым вы владели 3 года и больше).
Задача № 1.
Фирма приобрела у гражданина бывший в употреблении принтер.
Обязан ли гражданин-продавец платить в этом случае налог на доходы с физических лиц?
Задача № 2.
Гражданин Иванов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Он имеет в собственности хлебопекарню и занимается выпечкой и продажей хлебобулочных изделий. Для помощи он нанял работников – двух по трудовому договору и одного по договору на оказание услуг (для помощи в составлении бухгалтерских и налоговых отчетов).
Разъясните должен ли гражданин Иванов уплачивать ЕСН.
Задача № 3.
Предприятие заключило договор с адвокатским бюро. Адвокат постоянно бывает на предприятии, оказывает юридическую помощь. Налоговая инспекция считает, что так как юрист не является штатным работником предприятия, то все расходы на оплату его услуг относятся на прибыль предприятия и подлежат налогообложению.
Правильно ли это?
Задача № 4.
Организация с 2003 года перешла на упрощенную систему налогообложения. В январе 2004 года поступила оплата за отгруженную продукцию, при этом покупатель в платежном поручении указал НДС.
Должна ли организация перечислить сумму НДС в бюджет и заполнить декларацию по НДС?
Задача № 5.
Индивидуальный предприниматель работает по упрощенной системе налогообложения. Других доходов, кроме как от предпринимательской деятельности нет.
Имеет ли он право на социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц?
Задача № 6.
ОАО "Винни" приобрела оборудование у "Аврора-17". При этом учредитель у них общий. Мотивируя тем , что организации являются заимозависимыми юридическими лицами, налоговая инспекция по г. Дубки проверила правильность определения цены сделки. В результате были доначисленны НДС, а также штрафы и пени.
Оцените правомерность действий налоговой инспекции.
Задача № 7.
Договор дарения квартиры, оформленный нотариусом, не зарегистрирован в БТИ.
Можно ли начислять по нему налог? Если ли льготы при наследовании или дарении земельных участков?
Задача № 8.
Организация заключила договор на медицинское обследование своих сотрудников и членов их семей с областной больницей и в течении 4-х лет относила перечисленные по договору суммы на себестоимость продукции. В ходе выздной налоговой проверки эти факты были задокументированы и квалифицированы как налоговые правонарушения. Организация была привлечена к налоговй ответственности по ч.3 ст.120 и ч.1 ст.122 НК РФ. Налоговая недоимка и пеня были взысканы за все 4 года.
Кто прав в этой ситуации? какие нарушения законодательства допущены сторонами?
Задача № 9.
ООО "Фебус" было зарегистрировано в налоговом органе г. Заринска 15 марта 2005 года. Налоговый орган потребовал уплаты налога на прибыль за весь первый квартал 2005 года по расчетам бизнес плана созданного предприятием ссылаясь на необходимость пополнения бюджета.
Дайте мативированную консультацию ООО"Фебус" о налоговом периоде.
Задача № 10.
31 августа 2009г. Инспекция ФНС приняла решение о проведении выездной налоговой проверки ООО «Стелла» по НДС за 2005, 2006, 2007 и 2008 гг., с которым и был ознакомлен налогоплательщик. Общество отказало должностным лицам инспекции ФНС в предоставлении документов за 2005 г.
Правомерны ли действия налогоплательщика? Дайте ссылку на соответствующую норму права. Каковы могут быть действия ООО «Стелла» в случае несогласия с привлечением его к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 126 НК РФ?
Задача № 11.
В ходе камеральной налоговой проверки налоговый орган сделал выводы об экономической неоправданности расходов организации – налогоплательщика, учитываемым в целях главы 25 НК РФ, а именно, расходов на услуги юриста, поскольку в штате организации есть собственная юридическая служба. Результатом данной проверки явилось доначисление налога на прибыль и привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ.
Правомерно ли решение налогового органа? Какую позицию при решении данного вопроса занимают арбитражные суды?
Добрый день! Из налоговой пришло письмо о том, что согласно информации, поступившей от внешних источников, собственник сдает квартиру в аренду, в связи с этим доход в виде арендной платы подлежит облажению налогом на доходы физических лиц. Действительно в квартире проживают граждане, чья временная регистрация в РФ оформлена по другому адресу. При этом заключен договор безвозмездного пользования жилым помещением. Вопросы:
1. По договору жильцы не платят никаких денежных сумм, никаких расписок нет, но реально коммунальные платежи оплачивают сами, возможно есть смысл заключить договор найма на сумму ком.услуг и с нее платить 13%. Есть ли правоприменительная практика по договорам найма квартир с заведомо низкой арендной платой по договору аренды, я имею ввиду намного ниже рыночной.
2. Если договор найма заключен с гражданином РФ, какова ответственной Наймодателя если в квартире вместе с ним будут проживать иностр.граждане без регистрации
2. Каково процедура со стороны налоговой, если они будут пытаться доказать, что собственник получает доход от сдачи квартиры внаем, со ссылкой на нормы права, пожалуйста.
Заранее спасибо
Здравствуйте! Муж дарит мне часть земельного участка, который находится в его собственности. Должна ли я платить налог на доходы физических лиц, в случае регистрации договора дарения? Правда ли что члены семьи и близкие родственники освобождаются от уплаты налога?
Является ли правомерным вычет налога на доходы физических лиц на основании фз и статей приведенных в тексте прикрепленного файла. Если нет, то как это обосновать?
Правомерно ли начислен налог на имущество на супругу индивидуального предпринимателя в данной ситуации:
Имущество (здание) находится в совместной собственности супругов (не в долевой). Вся площадь здания (согл. Договора аренды и приложений) используется в предпринимательской деятельности и весь доход от аренды данного имущества облагается спец.налоговым режимом (УСНО доходы). Предпринимателю предоставили льготу согл. п3 ст 346.11 НК РФ.
Супруга не является индивидуальным предпринимателем