Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

НДФЛ

Последние вопросы по теме «ндфл»

Фильтры
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Был в браке в ДНР в 2019 году купили машину оформили на жену в 2023 развелись разделили имущество машина по суду отошла мне (мужу) в 2023 году ставлю на учёт на себя по решению суда и тут же продаю
был в браке в ДНР в 2019 году купили машину оформили на жену в 2023 развелись разделили имущество машина по суду отошла мне (мужу) в 2023 году ставлю на учёт на себя по решению суда и тут же продаю. Сейчас пришло письмо с налоговой о сдаче отчёта НДФЛ и уплате налога. Должен ли я платить налог.
, вопрос №4456624, Роман, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Ссылка на закон на гарант@ру Физические лица - резиденты (за исключением физических лиц, указанных в абзаце
Добрый день, У меня Российское гражданство, второго гражданства нет. С 2018 года проживаю 1-3 месяца в году в России, остальные месяцы в Юго-Восточной Азии. Нахожусь за пределами России более 183 дней в году. У меня есть банковкие вклады и брокерские счета в России. Банки и брокеры исправно уплачивают налоги по вкладам и т.д. государству. Я также зарегисрирован как ИП на УСН и плачу страховые взносы. Декларацию 3-НДФЛ никогда сам не подавал. С февраля 2021 у меня есть брокерский счет у зарубежного брокера. Налоговую службу об открытии зарубежного брокерского счета не уведомлял, брокерские отчеты в налоговую не отправлял. Прочитал много аналогичных статей на правоведе и в интернете и в моем понимании я налоговое законодательство не нарушаю. Как я понимаю, мне нужно будет по закону информировать налоговую в течении одного месяца после того как я проживу в России более 183 дней в календарном году. Ссылка на закон на гарант@ру Физические лица - резиденты (за исключением физических лиц, указанных в абзаце первом пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде), которые в соответствии с абзацем первым настоящей части не уведомляли налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) своих счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, об изменении реквизитов таких счетов (вкладов), не представляли налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в истекшем календарном году в совокупности составил 183 дня и менее, обязаны: уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) своих счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, об изменении реквизитов таких счетов (вкладов) в банках по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в соответствии с частью 2 настоящей статьи в срок до 1 июня календарного года, следующего за таким истекшим календарным годом; представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в соответствии с частью 7 настоящей статьи. https://tinyurl.com/27c25hmr 1. Правильно ли мое понимание Российских законов в отношении информировании налоговой о брокерском счете за границей? 2. Изменит ли подача декларации 3-НДФЛ об понесенных убытках по брокерскому счету за прошедшие годы 2021-2023 мое положение как налогового резидента или нерезидента пребыващего за границей более 183 дней в году?
, вопрос №4456568, Vanya, г. Санкт-Петербург
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Хочу оформить имущественный налоговый вычет за покупку квартиры, но узнала что оформить его можно только если работаешь по ТК, а я не являюсь работником
Здравствуйте! Я работаю по договору ГПХ, работодатель платит за меня ндфл. Хочу оформить имущественный налоговый вычет за покупку квартиры, но узнала что оформить его можно только если работаешь по ТК, а я не являюсь работником. Но ведь ндфл-то с моих доходов уплачен! Могу ли я все же оформить вычет за покупку квартиры, например подав декларацию 3-ндфл и указав там сумму уплаченного за меня налога?
, вопрос №4456073, Надежда, г. Энгельс
Налоговое право
Хочу оформить имущественный налоговый вычет за покупку квартиры, но узнала что оформить его можно только если работаешь по ТК, а я не являюсь работником
Здравствуйте! Я работаю по договору ГПХ, работодатель платит за меня ндфл. Хочу оформить имущественный налоговый вычет за покупку квартиры, но узнала что оформить его можно только если работаешь по ТК, а я не являюсь работником. Но ведь ндфл-то с моих доходов уплачен! Могу ли я все же оформить вычет за покупку квартиры, например подав декларацию 3-ндфл и указав там сумму уплаченного за меня налога?
, вопрос №4456077, Надежда, г. Энгельс
Налоговое право
Если не чего не подавать в ФНС применит ли налоговый вычет по умолчанию?
Здравствуйте. Помогите разобраться в ситуации. 01.04.2024 Был куплен дом и земельный участок за 100 000 рублей по договору купли продажи и все оформлено через мфц. 17.04.2024 Дом и земельный участок были проданы за 150 000 рублей так же по договору купли продажи и так же все оформлено в мфц. У меня то было первое и единственное приобретенное имущество и земля, сейчас не чего нету. Были заказаны справки по кадастровой стоимости земли и дома на 27.04.2024 года составляла 429 741 рублей. Нужно ли мне подавать в ФНС декларацию 3 ндфл, если стоимость по договору купли продажи и кадастровая стоимость не превышает сумму налогового вычета в 1 000 000 рублей? Если не чего не подавать в ФНС применит ли налоговый вычет по умолчанию? Если нужно подавать документы как избежать налога за продажу земли и имущества, какие документы нужно подавать?
, вопрос №4455080, Виталий, г. Самара
Налоговое право
Также интересует вопрос - могу ли я эту квартиру сразу же подарить своей маме?
По договору соц. найма у меня была квартира, которую я приватизировала в декабре 2023 года. Это мое единственное жилье. В этом году я бы хотела ее продать и сразу же приобрести новую. Я знаю, что т.к. квартира не была в собственности 3 года - я должна заплатить налог. Мой вопрос - налог я должна буду заплатить от ВСЕЙ суммы продажи квартиры или же только от РАЗНИЦЫ между суммами за продажу и покупку. Например, продам за 2 миллиона, а куплю за 1,5 - налог от 2 миллионов или от 500 тысяч? Я не устроена официально на работу и НДФЛ не плачу, а являюсь самозанятой. Смогу ли я в будущем получить вычет за покупку жилья, если стану платить налог 13% за сдачу жилья? Или смогу ли я не получить вычет, а снизить налог за продажу? Также интересует вопрос - могу ли я эту квартиру сразу же подарить своей маме?
, вопрос №4454993, Мария, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Какое время должно пройти, чтобы не платить НДФЛ
Квартира получена в наследство от не родственника. Какое время должно пройти, чтобы не платить НДФЛ
, вопрос №4454981, Константин, г. Москва
Налоговое право
Заключили с фирмой договора с фирмой на установку септика и скважины
В 2023 г. купили участок и построили дом со статусам "жилой". Заключили с фирмой договора с фирмой на установку септика и скважины. Акты есть. Печати и подписи есть. НО оплаты проводилась он-лайн платежом физ. лицу (менеджеру). Сейчас нужно подавать на 3-НДФЛ на возмещение. Пройдут ли выписки из личного кабинета по этим суммам в налоговой, примут ли их как подтверждение оплаты?
, вопрос №4453761, Юлия, г. Москва
Налоговое право
Какую цену следует указать в договоре купли продажи?
Здравствуйте! Я работаю за границей, то есть являюсь нерезидентом РФ. Владею КОММЕРЧЕСКОЙ недвижимостью свыше 5 лет, которую хочу продать. Буду ли оплачивать НДФЛ? Какую цену следует указать в договоре купли продажи?
, вопрос №4453213, Рашит, г. Москва
1300 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Гражданское право
Вот их сообщение, не подскажете, что делать?
Приватный вопрос.
, вопрос №4453051, Михаил, г. Москва
Налоговое право
Написал чтобы узнать что это такое, в ответ получил это: Добрый день вы являлись нашим студентом и проживали
Жил в общежитии в университете, ничего не подписывал, не получал ни стипендию ничего, пришла бумага о налоге ну доход. Написал чтобы узнать что это такое, в ответ получил это: Добрый день вы являлись нашим студентом и проживали безвозмездно в справке 2НДФЛ это отражается доходом в натуральной форме так как вы не являетесь больше нашим студентом и удержать НДФЛ мы не можем то вы должны заплатить налог в доход государства.
, вопрос №4451978, Александр, п. Тульский
Налоговое право
Есть ли какое либо временное ограничение для возврата 13% ндфл от стоимости недвижимости?
Я купил квартиру в 2024 году. С 2023 го года я не плачу ндфл а работаю как ип на усн. Есть ли какое либо временное ограничение для возврата 13% ндфл от стоимости недвижимости? Например если я пойду работать по найму в 2030 ом году, я смогу вернуть ндфл за покупку в 2024 году или нет?
, вопрос №4451345, Игорь, г. Москва
1700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
От 21.02.2024 ИФНС вынесло решение о привлечении физ лица к административной ответственности за не предоставление декларации за 2022
ФЛ продало имущество в 2022 г. - жилой дом (бывшее СНТ, по мнение Росреестра владение менее 5 лет, фактически боле 30 лет). При этом Декларация 3-НДФЛ за 2022 г. не была сдана. От 21.02.2024 ИФНС вынесло решение о привлечении физ лица к административной ответственности за не предоставление декларации за 2022. Суммы налога НДФЛ были рассчитаны исходя из данных предоставленных Росреестром без расходной части уменьшающей налоговую базу. При этом ни акта камеральной проверки, ни самого решения ФЛ предоставлено не было. На основание Решения было выставлено требование об оплате, и в последующем решение о взыскании. Собственно получив которое и выяснился документальный срок владения имуществом и обязанность сдачи декларации. Поэтому Декларация 3-НДФЛ за 2022 год была сдана с опозданием и направлена в ИФНС от 21.01.2025 г. (находиться на проверке = 3 мес). ВОПРОС: сейчас идет судебное заседание и суд просит основание для отложения рассмотрения дела. Представишь ИФНС заявляет, что решение о взыскание аннулировано быть не может и должно быть исполнено!!! Должна ли ИФНС по результатам проверки и ввода декларации пересчитать налоги и снять решение ранее выставленные в адрес ФЛ? На какие нормы ЗК можно сослаться, чтобы суд отложил рассмотрение дела до момента окончания камеральной проверки декларации это 21.04.25?
, вопрос №4450724, Татьяна, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Понимаю что все проблемы из за моей не внимательности, но как из этого всего выбраться?
В 2023 году купил квартиру. В 2024 году, после подачи декларации 3 НДФЛ (за 2023г) получил первую основную часть налогового вычета. В 2025 г подал декларацию 3 НДФЛ (за 2024г). При подаче допустил ошибку, указал 2023 год и не указал доходы по 2 НДФЛ. Сначала была камеральная проверка + акт. Потом Сообщение о наличии отрицательного сальдо (задолженности) единого налогового счета (ЕНС). Ошибки исправил. Заново подал № НДФЛ за 2023 и 2024. Сумма задолженности уменьшилась, но не исчезла. Зачли вычет по 3 НДФЛ за 2024 год. Понимаю что все проблемы из за моей не внимательности, но как из этого всего выбраться?
, вопрос №4450407, Александр, г. Москва
Налоговое право
ИП с расчетного счета оплачивает недвижимость за совершеннолетнего сына: возникает ли у сына обязанность уплаты НДФЛ
ИП с расчетного счета оплачивает недвижимость за совершеннолетнего сына: возникает ли у сына обязанность уплаты НДФЛ
, вопрос №4450308, Ольга, г. Иркутск
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 02.03.2025