Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Нулевая декларация
Нулевая декларация сдается юридическим или физическим лицом тогда, когда оно фактически не ведет хозяйственную деятельность, а значит не получает доходы. Но иногда таким образом компании или частные предприниматели пытаются уйти от необходимости платить налоги. Поэтому к документам данного вида фискальные органы относятся с особыми претензиями и подозрением.
Если вы не знаете, как заполняется данная декларация (нулевая), вам необходима консультация опытного в вопросах налогообложения юристам. Такой специалист поможет вам устранить все ваши ошибки в отчетности и избежать штрафных санкций. Юристы портала Правовед.RU обладают достаточным опытом в данном вопросе.
Последние вопросы по теме «нулевая декларация»
Подача декларации в связи с продажей имущества в 2017 году и снятия с учета в 2018 году
Здравствуйте. Обращаюсь к вам с таким вопросом.
В конце декабря 2017 года мною был осуществлен акт продажи принадлежавшей мне на тот момент 1/4 доли в квартире, которой я владел менее трех лет. Деньги от продажи доли были мною получены в тот же день, то есть в декабре 2017 года.
В феврале 2018 года я подавал декларацию по форме № 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства. Декларация вышла нулевая, так как я воспользовался положенным по закону вычетом. Копия договора купли-продажи была приложена к налоговой декларации.
Стоит отметить, что документ из Росреестра о том, что мы (продавцы долей квартиры), сняты с учета по этой квартире, получили в тот же день перед покупкой. Но официально по базе провели снятие только уже после новогодних праздников, т.е. в январе 2018 года.
Теперь же, в феврале этого, 2019 года, мною было получено письмо от инспекции, куда я подавал декларацию, где меня уведомляли, что мне необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма № 3-НДФЛ) за 2018 год, по причине прекращения права собственности. На что тогда же я лично обратился в инспекцию с письменным объяснением невозможности этого сделать по вышеперечисленным причинам. То есть доход от продажи доли квартиры я получил в 2017 году, и декларацию подавал в 2018 году. В 2018 году у меня не было доходов, предусматривающих подачу декларации по форме № 3-НДФЛ в 2019 году. Копия договора купли-продажи была мной приложена вторично к тому обращению. Тогда мне сказали, что все рассмотрят и вопрос закроют. Тем более, что у меня же в личном кабинете стоит уведомление о том, что моя декларация прошла камеральную проверку в мае 2018 года, где мои вычеты подтвердили, то есть налога с продажи доли этой квартиры у меня нет.
Сейчас же мне в личный кабинет присылают уведомление из этой инспекции о том, что, цитирую:
"В соответствии со статьями 228 и 229 Налогового кодекса Российской Федерации Вы обязаны были представить налоговую декларацию за 2018 год не позднее 30 апреля 2019 года в связи прекращением права собственности (владения, пользования).
[Далее идет наименование объекта с указанием дат регистрации и прекращения права, то есть адрес квартиры, долю в которой я продал].
До настоящего времени указанная обязанность Вами не исполнена. Ответственность за непредставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц предусмотрена статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговая декларация должна быть направлена Вами в ИФНС по месту жительства".
То есть опять предстоит выяснение с инспекцией.
Но меня беспокоит такой вопрос: я действительно должен подавать эту декларацию за 2018 год? Ведь продал я долю в 2017 году, и декларация была подана в 2018 году за 2017 год. Как я могу вторично подавать декларацию за одно и то же действие? Я бы понял, если бы я был ИП (они подают декларацию каждый год, даже если нет доходов с деятельности). Но здесь продажа состоялась один раз, и все. Какие все же ко мне меры со стороны налоговой могут быть предприняты в таком случае? Я читал про штраф в 1000 руб. (согласно статьи 119) за неподачу "нулевой" декларации. Но опять же, я не понимаю, как я могу физически повторять из раза в раз декларацию на один и тот же единовременный акт продажи. Проясните, пожалуйста.
Обязательна ли оплата штрафа за просроченную подачу нулевой декларации?
Добрый день.
В прошлом году не успел вовремя подать "Нулевую декларацию", по итогу мне как я понял должен был прийти штраф в размере 1000 рублей. Но так получилось, что мне нужно было уехать из России на 8 месяцев, на мой адрес приходили оповещения с почты пару мес назад(видимо от налоговой).
Скажи пожалуйста как мне сейчас оплатить 1000 рублей за просроченную подачу нулевой декларации за прошлый год?
Мне придет какая то квитанция?
Или же они уже сами кто то списали штраф?
До 1 мая нужно нести уже след нулевую декларация, а я еще за прошлую 1к штрафа не заплатил (за просрочку)...
Нулевая декларация при открытии ИП на УСН
Здравствуйте, Открыли ИП на УСН доходы в середине 2018 года, авансовые платежи не платили, в конце года внесли пенсионный и страховые взносы. Доходы у нас были, но мы их никак не фиксировали, ни чеков ни книжек, только записи в тетрадке какие то есть. Сейчас нужно подавать декларацию. Можно ли подать нулевую декларацию или лучше заполнить книгу исходя из записей и к ним наделать чеков? будут ли какие то проверки или проблемы если мы подадим нулевую декларацию, и как они будут нас проверять?
Нужно ли подавать нулевую декларацию, если прошло три года, но писем и штрафов не было?
Нужно ли подавать нулевую декларацию, если уже прошло три года, но писем и штрафов от налоговой не было
Закрытие ИП с долгами
Предприниматель уже давно не ведет деятельность. Сдаются нулевые декларации, но обязательные отчисления в пенсионный фонд на накопительную пенсию не производились. В результате образовался долг за несколько лет. Сейчас этот человек оформляет инвалидность и встал вопрос о закрытии ИП. Можно ли закрыть ИП с долгами в ПФР и если да, то какие санкции последуют от ПФР в дальнейшем: долг придется отдавать в течение двух недель или возможны варианты с учетом того, что возможности закрыть долг сейчас нет.
За что нужно оплатить налог по уже закрытому ИП?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня было ип с 2005 по 2008 год, далее деятельность не велась, налоги были оплачены, сдавались нулевые декларации. В настоящее время, на пенсии по возрасту, ип закрыто, но налоговая прислала письмо с цифрами, как считают, я должна еще налог, но деятельность не велась. Какие налоги я должна, если уже получаю пенсию 6607 рублей? За что платить?
Оформление расписки при возврате средств по 3 НДФЛ
Договор мены (долевой) 2017 года( квартира в собственности моя более 3 лет). Менались с подругой. В договоре указана только кадастровая стоимость,про оплату и доплаты ничего. Все декларации были приняты в налоговую неправильно, такие спецы там есть. Муж не работает-они приняли продажу от него (нулевую декларацию). Мне оформили возврат НДФЛ. Теперь, чтоб поправить ситуацию просят расписку донести им (а ее мы не оформляли с подругой). Так вот, на какую сумму надо мне оформить расписку . Я сказала, что она есть. Обсчитано все было по кадастровой стоимости.
Налога на отчуждаемое жилье у нас нет- оно старое (приватизированное с 1995). Проще сказать , я могу расписку- то теоретически оформить на любую сумму??? Мне нужно подвести под факт, что было подано в налоговую. У меня в 3 НДФЛ стоит сумма по кадастру ПОКУПКА 1 800 000 ( ТОЛЬКО у меня) , 1400 000 продажа ( 700 000 у мужа, 700000 у меня ). Могу я оформить расписку на 1800 000, что я полностью ей уплатила эту сумму. А что она мне уплатила 700 000, а вторые 700 000 уплатила мужу за его долю - на это нужно расписку ? По льготы все и ограничения можете не писать - это я все знаю. Просто конкретно напишите ответ.
Нулевая декларация при движении средств на расчетном счете
ИП на УСН 6% турфирма без офиса и сотрудников. По р/с оборот за год большой около 10 миллионов ( путевки по 100т.р) но процент от продажи 2-5 т.р., т.е. в год около 100т.р, которые уходят на содержание р/с онлайн бухгалтерии и и.д. . Подаём нулевую декларацию, т.к. доходов по сути нет. Вызвали в налоговую, как доказать что это не махинации в особо крупных размерах
Что грозит, если не подал в сроки нулевую декларацию по ИП?
Ситуация такая: я закрывал ИП декабре 2017 вышло так что из реестра меня вынесли в январе 2018 (16.01.18) деятельность в этот период не осуществлялась, в итоге сейчас приходит письмо о том что необходимо предоставить декларацию за 2018 год, меня интересует такой вопрос необходимо подавать лишь одну нулевку т.е за первый квартал или 4 сразу, и как будет определён размер штрафа: по 1000руб за каждую просроченную нулевку или придётся отдавать максимальный штраф установленный в ПФР?
У ООО на ОСНО были движения по счету, но бухгалтер сдавал нулевые декларации
ООО на ОСНО , были движения по счету, но бухгалтер сдавал нулевки, получал оплату и говорил что все впорядке. На счете полная блокировка, всплыла когда мы хотели оплатить счет и его отклонили. Бухгалтер трубку больше не берет, а генерального вызывают в налоговую.
Что ждать от подобной встречи? что лучше делать или не делать,чтобы избежать острых углов. Делали не умышленно, хотим все исправить, но бухгалтер не за 1 квартал такой отчет отправила.
Заранее спасибо за консультацию.
Можно ли уйти от уплаты налогов, если закрыть ООО в течение 3-х лет существования?
Доброго времени суток всем!
У меня такой вопрос, ответ на который, полагаю, знают многие. Дело в том, что я занимаюсь поставкой продукции на переработку в кондитерские предприятия и заводы, и не меньше половины этих предприятий раз в два/три года, а бывает и раньше меняют свои ООО на новые. Сам понимаю, что делается это не ради того, что бы просто скоротать время. И полагаю, что таким образом компании просто уходят от уплаты налогов. Просветите меня пожалуйста насколько выгодны могут быть такие манипуляции с открытием и закрытие в течении трёх лет. Можно ли, если пользоваться такой схемой, получать денежные переводы на р/с ООО, при этом сдавать нулевые декларации и отчёты и благополучно закрыть компанию не дожидаясь конца третьего года после открытия? И проводит ли налоговая проверки движения средств на р/с в течении года или в процессе закрытия ООО? Всё это интересно применительно к ООО на ОСНО. Или может все компании работающие по такой схеме, платят все налоги за исключением НДС? Понимаю, что это не совсем следует букве закона и наказуемо, но может если закрыть компанию в какой-то определённый срок, можно избежать проверок и соответственно выявления неуплаты налогов?
Всем заранее спасибо за ответ!
Налоговая амнистия для ИП по взносам в ПФР и по ОМС
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Я закрыла ИП в январе 2019 года. За 2019-й, соответственно, сдала нулевую декларацию.
За 2018 год декларация подана вовремя, доход за месяц в среднем составлял 7 000 рублей.
Взносы в ПФР и по ОМС почти не выплачивались (не было средств, едва хватало на питание и оплату коммуналки).
Подлежит ли мой долг (только ПФР и ОМС) налоговой амнистии 2018-го года? Есть ли возможность его списать или, в крайнем случае, оформить рассрочку по погашению из расчёта 1-2 тысячи рублей в месяц максимум. Пока я в поисках нормальной работы.
Отказывают в назначении пенсии, не учитывая работу ИП в северный стаж
Здравствуйте! Имеет право ПФР (в ПФР все налоги оплачены) делать запрос в ФНС по вопросу оплаты моих налогов по ИП (в отдел камеральных проверок). И если сдана нулевая декларация, а ПФР все оплачено - это считается в северный стаж или только в общий стаж.
Каким образом работодатель может увидеть то, что я учредитель своей компании?
Добрый день. Я являюсь директором ООО,деятельность не ведётся на данный момент,сдаётся нулевая декларация,в трудовой книжке записи об этой деятельности нет. При официальном трудоустройстве в другое место работы,работодатель может видеть,что я являюсь учредителем своей кампании и каким образом? Спасибо
Предусмотрены ли налоговые каникулы для ИП на УСН?
Впервые зарегистрировал ИП в сентябре 2016. За первый период сдал нулевую декларацию. За 2017 уже была прибыль, которая была своевременно отражена в декларации, где я применил ставку 0%.
По результатам проверки, начислен штраф и получено требование по уплате налога за 2017. Обратился за разъяснениями, получил письменный ответ, где в качестве причины указано то, что не было подано заявление на налоговые каникулы. Я был не согласен с такой мотивировкой, обратился устно в отдел проверок. Там назвали следующую причину - нарушение принципа непрерывности, из-за того что за первый период каникул (2016г) год была сдана нулевая декларация.
По-сути вопрос остался только один, как "принцип непрерывности налогового учета" определяется по отношению к нулевой декларации.
Ищете ответ? Спросить юриста проще