Вас интересует вопрос, связанный с двойным налогообложением? На Правовед.ru вы всегда сможете найти ответ. Обширная база вопросов с ответами, а также лучшие специалисты в данной сфере в вашем распоряжении.
При недостатке информации со страниц портала спросите наших специалистов. Юристы проанализируют ваш вопрос и с учетом всех тонкостей и деталей ситуации дадут вам советы и рекомендации простым и доходчивым языком.
Онлайн консультация или телефонный звонок - выберите нужный формат. Сотни профессионалов, отлично разбирающихся в двойном налогообложении, готовы прийти к вам на помощь. Неважно, где вы живете, какое у вас время суток, насколько сложна ваша проблема - задайте вопрос прямо сейчас и в ближайшие 15 минут вы получите первый ответ минимум от одного из наших юристов!
Последние вопросы по теме «двойное налогообложение»
Добрый день.
Являюсь налоговым резидентом Болгарии, но гражданином РФ. В России владел квартирой 10 лет, продал в июне 2016 года (к тому времени статус налогового резидента Болгарии уже был).
Вопрос - могу ли я заплатить налоги за квартиру в Болгарии по болгарскому законодательству? Соглашение об устранении двойного налогообложения с РФ есть.
Добрый день!
Я зарегистрирована в качестве ИП в России (по временной регистрации сроком на 4 года, постоянная прописка отсутствует), занимаюсь разработкой ПО, созданием веб-сайтов и т.п. с годовым оборотом не больше 500 тыс. По мотивам учебы переехала в Италию (пока не работаю, но планирую) и оформила здесь резиденцию. Так как текст действующего соглашения не разъясняет всех тонкостей, интересует вопрос двойного налогооблажения и рисков, связанных с продолжением ведения деятельности по ИП в моем случае: по какой причине одна из сторон может начать проверку по доходам в другой и, как следствие, начислить налог? Могу ли я продолжать деятельность по российской налоговой ставке? Добавлю, что, так как суммы небольшие, я не перевожу средства со счета на счет из Российского банка в Итальянский, а вывожу наличные. Собственности ни в России, ни в Италии нет.
Заранее благодарю,
Кристина
Есть некий сферический гражданин в вакууме, пусть это будет гражданин Украины Иванов.И.И. У него есть в собственности недвижимость в РФ, где Иванов имеет статус налогового нерезидента, при получении дохода от отчуждения этой недвижимости гражданин Иванов обязать уплатить НДФЛ 30%. Однако в Украине ставка налога при продаже его недвижимости составляет 0%. Вопрос знатокам: какую справку об этом (по какой форме) можно/необходимо подать в налоговую службу РФ (в соответствии с соглашением
об избежании двойного налогообложения)? И как это скажется в конечном счете на размере ставки НДФЛ Иванова в РФ?
Являюсь налоговым резидентом РФ. Получил в виде бонуса от головного офиса работодателя (США) пакет акций иностранного эмитента (США), акции оформлены на мое имя, но у иностранного брокера (США). Налог в США не удерживается, ввиду соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и США. Акции не планирую продавать в ближайшее время. Вопросы: 1) Нужно ли платить налог в РФ с полученных акций, рассчитанный от их стоимости на момент получения? 2) нужно ли доплачивать в РФ налог с полученных дивидендов на данный пакет акций, при условии, что в брокер в США уже удержал налог в 9%.
Добрый день! Ситуация: ООО на УСН получает прибыль обычной операционной деятельности, и уплачивает налог на прибыль. Если ООО хочет разделить прибыль между учредителями, они будут вынуждены заплатить НДФЛ. Таким образом, по сути, с прибыли платится два налога, и учредители получают минимальный доход. Вопрос: есть ли какая-то возможность уйти от этой схемы двойного налогообложения, с целью увеличить прибыль учредителей? Законными методами. uav@protonmail.com
Добрый день.
Российская компания (А) хочет купить акции (доли) другой российской компании (В) у двух иностранных юридических лиц, одно из которых зарегистрировано на Кипре (C), другое в Швейцарии (D). С обеими странами имеется Договоры об избежании двойного налогообложения. Как покупатель должен рассчитать сумму налога, уплачиваемую в бюджет источником выплаты (покупателем), если недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности, у приобретаемой компании (B) составляет более 50% активов. Какие документы требуется представить налоговых органам для подтверждения рассчета.
Что изменится, если стоимость недвижимости составляет менее 50% активов?
Добрый день! у меня вопрос о статусе резидента - нерезидента. По идее резидент, если пробыл в РФ не менее 182 дней. Резидент платит 13% с дохода, полученного за рубежом. Нерезидент - 30%. В моем случае - страна Оман. Прочел соглашение между РФ и Оманом об избежании двойного налогообложения (http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-174/46598). Согласно ст. 2, если я верно пониманию, статус определяет гражданство, а не кол-во дней в году, проведенных в РФ. Я гражданин РФ. Таким образом, я резидент РФ независимо от других факторов и ставка не может превышать 30%. Верно ли это?
Резидент РФ имеет в собственности фирму в Чехии,на балансе которой находится жилая недвижимость,которая сдается в аренду. Резидент РФ получает доход от деятельности фирмы с перечислением его на банковский счет в банке,расположенном в Чехии. Как правильно производить налоговые платежи с получаемого резидентом РФ дохода в Чехии и в России,с учетом Соглашения о двойном налогообложении между РФ и Чехией. Какие документы для предоставления в налоговую инспекцию о доходах в Чехии должен предоставить резидент РФ,в случае необходимости уплаты налогов в России
Здравствуйте. Я ИП осуществляю розничную торговлю, применяю ЕНВД. Второй вид деятельности сдача недвижимости в аренду - применяю УСН - 6%. Установили эквайринг, деньги поступают на тот же расчетный счет, что и по договору аренды.
Обязан ли я за средства прошедшие через терминал розничной торговли и поступившие на счет отчитываться по УСН? Ведь тогда получается двойное налогообложение УСН и ЕНВД
Здравствуйте! Я официально трудоустроен в компании в США (сотрудник по H1b визе). Но вернулся домой, в Россию и продолжаю работать удаленно.
Вопрос: как избежать двойного налогообложения? Ведь приходится платить подоходный налог в США (примерно 20%). И судя по всему, нужно заплатить еще 13% у нас? Или вообще нужно платить 30% в России как налоговому нерезиденту ? (в будущем могут быть поездки в США на срок более 6 месяцев)
, вопрос №1544747, Солагаян Сергей, г. Ростов-на-Дону
Добрый день.
Есть физическое лицо, имеющее гражданство Финляндии и РФ и проживающее в Финляндии. Он имеет в СПб квартиру в собственности более трёх лет.
Он хочет продать её физическому лицу гражданину РФ.
Для того, чтобы не платить подоходний налог от продажи квартиры ему нужно стать налоговым резидентом РФ.
В данном случае он сразу сможет продать квартиру и потом уже доживать те 183 дня в РФ? Или ему нужно сперва прожить эти 183 дня, стать налоговым резидентом (получить Подтверждение), а потом уже продать квартиру?
Сможете ли Вы прокомментировать данную ситуацию с точки зрения Международного права о двойном налогообложении?
У меня двойное гражданство РФ и США ,и квартира в Москве которую я сдаю .
Большую часть года я живу в далекой и теплой стране , декларацию о налогах подаю совместно с мужем в США
В какой стране я должна платить налог на получаемую мной квартплату , попадает ли мой случаи под освобождение от двойного налогообложения ?Надеюсь на профессиональный совет и помощь в этом вопросе .
Спасибо
Мария
ООО - Фотобанк, интернет компания. На сайт фотобанка фотографы загружают свои фотографии на продажу. ООО - заключает агентский договор и получает. % от каждой продажи. Покупатели тоже могут быть откуда угодно. Раз в месяц Фотобанк выплачивает фотографам их заработанную за этот период прибыль (через PAYPAL).
Фотографы
- Резиденты РФ
- Нерезиденты РФ из любой страны (включая страны заключившие договор об избежании двойного налогообложения)
- Физ. Лица
- Юр. Лица
Интересуют подробности бухгалтерского и налогового учета. УСН 6%.
1. При продаже фотографии на наш счет поступает 100% денег. Из них мы раз в месяц выплачиваем 50% автору фотографии. Наша прибыль составляет 50%. Из неё мы платим 6% подоходного? Или Лучше перейти на 15%?
2. Какие налоги платить по фотографам резидентам и нерезидентам.
Нужно ли по ним сдавать квартальную отчетность?
3. Какие документы требовать от фотографов (особенно нерезидентов), чтобы не было проблем с налоговой. Нужно ли все эти документы присылать в налоговую или они у нас хранятся (договора + копии паспортов с пропиской). Если паспорта на английском или другом языке, требуется ли делать нотариально заверенный перевод?
Доброе утро. Я, гражданин и налоговый резидент Республики Беларусь, планирую продать 1/2 долю квартиры (1/3 доли - в собственности в результате приватизации с 1994 г., 1/6 - доли по наследству) и 1/4 долю гаража, полученного по наследству в РФ. Применяется ли пункт 1 статьи 21 "Недискриминация" "Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» от 21.04.1995? Подвергаюсь ли я, гражданин и налоговый резидент РБ, иному или более обременительному налогообложению, или связанному с ним обязательству (ставка НДФЛ 30%, не применяется право на имущественный вычет, доходы от реализации моих долей в имуществе подлежат налогообложению независимо от срока владения), чем налогообложению и связанному с ним обязательству, которым подвергаются или могут подвергаться граждане (налоговые резиденты) Российской Федерации при налогообложении доходов от продажи имущества в РФ или я не обязан уплачивать налог на доходы физических лиц и подавать декларацию по доходам от реализации ½ доли квартиры, а доход от реализации 1/4 доли гаража обложить НДФЛ по ставке 13% с правом имущественного вычета?
Здравствуйте, я получаю доход в России и плачу с него налоги (ИП на УСН). Я собираюсь проживать в Польше 300 дней в году. Меня интересуют вопросы, связанные с налоговым резидентством и двойным налогообложением. Должна ли я буду подавать в России информацию о наличии счетов в Польше? Должна ли уплачивать в Польше налоги с дохода, с которого уже заплатила в России?