Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в РФ является главным видом прямых взысканий денежных средств, которые исчисляются в процентах от совокупного дохода граждан (резидентов/нерезидентов) за вычетом документально подтверждённых расходов.
Правовое регулирование налогообложения доходов ФЛ на территории страны осуществляет НК РФ. Этот НПА обозначает базовые ставки налогообложения и даёт понятие плательщика. Также он определяет их виды, с которых физические лица обязаны оплачивать подоходный налог государству. К таковым относятся различные финансовые поступления, полученные на территории РФ и за её пределами.
Актуально о налоге на прибыль, движимое имущество, недвижимость и на другие материальные и интеллектуальные объекты прав собственности граждан читайте на страницах Правовед.RU.
Последние вопросы по теме «налог на доходы физических лиц»
Я ИП грузоперевозки на вмененке, хочу заказать услугу перевозки у водителя-собственника ТС - ФИЗЛИЦО. Могу ли я это сделать по "договору услуг грузоперевозок" + Заявка (прописана стоимость услуги)? И кто должен отчитываться при этом в налоговой. Если в договоре будет прописан пункт, что Перевозчик самостоятельно осуществляет предоставление отчетности по налогу на доходы физических лиц
, вопрос №1452679, Оксана Владимировна, г. Каменск-Уральский
Добрый день! Скажите, пожалуйста, нужно ли платить налог на доходы физических лиц при продаже земельного участка за 165 000 руб, если свидетельство о государственной регистрации права от 18.12.2015 было выдано на основании свидетельства о праве собственности на землю от 03.02.1993г.
Добрый день!
Владел коммерческой недвижимостью более 5 лет.
Ранее использовал данную недвижимость в коммерческой деятельности.
С 2013 года вышел из статуса ИП.
В 2016 году продал недвижимость.
Написал письмо в ФНС чтобы разъяснили сколько мне платить налога.
Пришел ответ (полный вариант прикладываю), коротко вот:
"В случае если физическим лицом к моменту продажи нежилого
помещения, которое непосредственно использовалось в
предпринимательской деятельности, деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя прекращена, доходы, полученные от
продажи такого помещения, подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц в общеустановленном порядке. При этом имущественныйналоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 статьи 220
Кодекса, не предоставляется (подпункт 4 пункта 2 статьи 220 Кодекса).
Данная позиция подтверждена письмом Минфина России от 28.06.2016
№ 03-11-06/2/37424."
Вопрос: что значит этот общеустановленный порядок и должен ли я платить налог если я владею этой недвижимостью более 5 лет.
Здравствуйте, Супруга работает на основание Гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ. Договор на 3 месяца за оплатой в 60000
В договоре есть такая строчка. Денежные средства выплачиваются за вычетом налога на доходы физических лиц, исчисленного в установленом порядке. ООО не является налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Сам вопрос. Кто в этом случае и сколько процентов платит налог?
Спасибо.
, вопрос №1429825, Денис Шашков, г. Санкт-Петербург
В 2014 году стал участником долевого строительства многоквартирного дома в г. Ярославль (ДДУ согласно ФЗ-214 (?)) по цене 2 144 000 рублей. Сегодня нахожусь на этапе регистрации прав на недвижимость (Акт приема-передачи подписан, документы направлены в рег.палату). Данных по кадастровой стоимости еще не существует.
Появились желающие на приобретение данной квартиры.
Готов продать квартиру за 2 250 000 рублей, т.е. дороже на 106 000 рублей.
И так вопросы:
1. Как рассчитать налог при подаче декларации при указании всей суммы в договоре (на примере указанных мной цен)
2. Какую сумму возможно указать в договоре, чтоб налог не платить вовсе;
3. Является ли ДДУ, с указанной стоимостью покупки, документом подтверждающим расходы на покупку квартиры и, соответственно, освобождением от уплаты налога (в случае продажи квартиры в 2016 году дешевле покупки этой же квартиры в 2014 году). Т.е. если в договоре купли-продажи будет указанна, например, цена - 2 000 000 рублей.
Естественно, все это в свете внесения изменений в налоговое законодательство, в части применения при расчете налога кадастровой стоимости.
Налог на доходы физических лиц при продаже квартиры, находящейся в собственности менее 3-х лет!
В декабре 2015 года я купил квартиру за 37 млн. рублей!
Я планирую в этом году продать 1/2 доли этой квартиры за 15 млн. рублей своей бывшей супруге.
Какие налоговые последствия от данной операции могут возникнуть? Каким образом возможно избежать данных последствий (Оформить супружеские отношения и, например, подарить долю?
Здравствуйте!
Мы с супругой купили дом на равных долях. Супруга - ИП на УСН. Может ли она
получить право на налоговый вычет при условии, что у меня имеется доход, с которого уплачивается налог на доходы физических лиц, по ставке 13%. Вроде бы в таком случае супруг (супруга) индивидуального предпринимателя имеет право получить вычет при приобретении квартиры в полном объеме? Правда есть оговорка - я уже один раз воспользовался получением налогового вычета при приобретении предыдущего жилья.
Спасибо.
Здравствуйте.
В 2011 году налоговая в связи с техническим сбоем в программе перечислила мне задвоенный возврат налога на доходы физических лиц. В августе 2016 я зарегистрировалась на портале госуслуг и обнаружила штраф от налоговой и пени. Написала в налоговую с вопросом, откуда штраф и получила ответ, что это вот из-за ошибки системы в 2011 году они мне перечислили лишнее и теперь просят вернуть.
Никаких уведомлений об их ошибке мне не приходило, и если б не портал госуслуг, я бы и дальше жила спокойно. Есть ли у меня законные основания для отказа от уплаты этого штрафа и пени в данном случае?
Спасибо.
Добрый день, в феврале заключила Договору возмездного оказания услуг с крупной компанией, по предоставлению им дизайн услуг. ИП у меня нет, работаю с ними как физическое лицо. В договоре прописано, что " Непосредственно к выплате Исполнителю по настоящему Акту подлежит денежная сумма, указанная в п.1 настоящего Акта, уменьшенная на сумму налога на доходы физических лиц по ставке 13%". Подскажите нужно ли мне отправлять какие либо документы в нологовую или это все делает компания с которой заключен договор?
Почтой была послана налоговая декларация 3-НДФЛ за 2015 год с приложением копий ИНН, паспорта, свидетельства о регистрации права собственности на квартиру, которая сдавалась в наем, уплачен налог. Теперь звонят из налоговой, требуют принести договор найма. Требуется ли при подаче декларации по налогу на доходы физических лиц представлять письменный договор найма жилого помещения?
В собственности моего супруга находится индивидуальный жилой дом, право зарегистрировано в 2014г. В январе 2017 планируем подать заявление от имени супруга на налоговый вычет за построенный дом и после этого заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий - компенсацию затрат за построенный жилой дом. В соответствии с пунктом 34 статьи 217 Налог.Кодекса не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц средства материнского (семейного) капитала, направляемые для обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом Согласно абзацу двадцать шестому подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налог.Кодекса имущественный налоговый вычет, предусмотренный данным подпунктом, не применяется в случаях, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика производится, в частности, за счет средств материнского (семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.
? Может ли налоговый орган после возврата налога и перечисления средств материнского капитала, потребовать излишне выплаченный налоговый вычет?
В собственности моего супруга находится индивидуальный жилой дом, право зарегистрировано в 2014г. В январе 2017 планируем подать заявление от имени супруга на налоговый вычет за построенный дом и после этого заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий - компенсацию затрат за построенный жилой дом. В соответствии с пунктом 34 статьи 217 Налог.Кодекса не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц средства материнского (семейного) капитала, направляемые для обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом Согласно абзацу двадцать шестому подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налог.Кодекса имущественный налоговый вычет, предусмотренный данным подпунктом, не применяется в случаях, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика производится, в частности, за счет средств материнского (семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.
? Может ли налоговый орган после возврата налога и перечисления средств материнского капитала, потребовать излишне выплаченный налоговый вычет?
Здравствуйте. Сегодня получил письмо из ФНС, что в связи с поступившими сведениями за 2015 год о факте неудержания суммы налога налоговым агентом, необходимо предоставить декларацию по налогу на доходы физического лица форма 3-НДФЛ за 2015 год в течение 10-ти дневного срока со дня получения письма.
В письме не указаны никакие суммы к уплате и т.д.
Я не понимаю о чем идет речь и, соответственно, что мне заполнять в этой декларации.
Посмотреть через интернет свои задолженности по налогам я не могу. Нет ИНН и пароля.
В 2015 я несколько раз обналичивал с вебмани небольшие суммы ( до 7000 р.) через банки, ч/з систему переводов Contact, на свое имя.
Могу ли я не предпринимать никаких действий, ведь если декларация не подана, то она и не просрочена? Деньги с вебмани - это не доходы от предпринимательской деятельности, а денежная помощь от родственников.
Что мне делать в этой ситуации? Спасибо.
Данная квартира была приобретена на основании Договора купли-продажи в октябре 2012 года у Ивановой за 1млн.400 тыс. рублей,
из которых 1млн. 200 тыс. рублей собственные средства и 200 тыс.рублей заёмные средства. К договору купли-продажи так же было
написано Дополнительное соглашение, в котором определена цена продаваемой квартиры 4 млн.200 тыс.рублей, из которых
1200 тыс. рублей собственные средства и 3 000 000 рублей заёмные средства предоставленные «ОАО Банк»
по ипотечному кредиту. Данное Дополнительное соглашение Продавец оказался регистрировать
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, так как продаваемая квартира
находилась в собственности менее трёх лет. Согласно Дополнительному соглашению, Продавцу – Ивановой была перечислена
сумма 1 200 000 рублей из собственных средства и 3 000 000 рублей заёмные средства предоставленные «ОАО Банк» по ипотечному
кредиту . Перечисление сумм подтверждено платёжными документами . Фактическая стоимость квартиры составляет 4 200 000 рублей.
получен имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц с суммы 1 400 000 рублей от стоимости приобретаемого жилья,
получение вычета по налогу на доходы физических лиц с суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту налоговая инспекция отказала,
хотя все документы по уплаченным процентам по ипотеке и документы подтверждающие перечисление средств продавцу, в налоговую
были предоставлены. Вопрос - имею я право на получение вычета по налогу на доходы физических лиц с суммы уплаченных процентов
по ипотечному кредиту? как мне поступить в таком случае?
Здравствуйте!
В Заявлении о возврате налога на доходы физических лиц нужно указать "номер счета НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА", в этой графе можно указать номер счета другого лица? Или обязательно и исключительно только номер лица, который платил налог?
Дело в том, что у того лица нет счета.