Размеры, правила начисления и то, когда платить налог на имущество в 2016 году регулируют статьи главы 32-й НК РФ (399–409). Глава 32 НК РФ заменила нормы и правила, прописанные в законе 2003–1, который «работал» только до конца 2014 года. Для организаций нормы, правила и сроки обязательных платежей описаны в статьях главы 30-й НК РФ.
Ставка, согласно которой будет рассчитываться налог на имущество организаций и физических лиц, колеблется от 0,1% до 2% для граждан и от 1% до 2,2% для организаций.
Величина выплат зависит и от законов, принятых в регионах — указанные в НК и поправках к нему ставки являются лишь верхним пределом, который пошлина на имущество не должна превышать. В остальном же области, республики и города федерального значения самостоятельно устанавливают тарифы для граждан и организаций.
Поскольку 2014—2016 гг. — время резких изменений в сфере обложения, имеет смысл уточнить, сколько, когда и за что платить, заранее. Сделать это можно на портале Правовед.ru. Специалисты по налоговому праву ответят на ваши вопросы и помогут с расчетами он-лайн и по телефону.
В 2005 году я сдал Декларацию о доходах гражданина за 2004 год и лично уплатил налог НДФЛ, который сам рассчитал с дохода от сделки. В последующие годы я декларацию не сдавал, так как дохода не имел и находился в длительной командировке без оплаты труда. Никаких сведений из налоговой не получал. При этом ежегодно уплачивал налог на имущество за квартиру (учёт в этой же ФНС).В 2017 году я открыл Личный кабинет на сайте ФНС, и с удивлением узнал, что по налогу НДФЛ у меня переплата на значительную сумму. Я попросил разъяснения от ФНС и мне официально сообщили, что это переплата 12-летней давности и, что я могу - если хочу - подавать в суд на восстановление пропущенного трёхлетнего срока исковой давности. Сведения по сумме переплаты мне письменно подтвердили.Какова должна быть суть моего иска в суд: только восстановить пропущенный срок подачи требования к ФНС или сразу ещё просить обязать ФНС вернуть сумму переплаты НДФЛ за 2004 год?
, вопрос №2154947, Виктор Анатольевич, г. Челябинск
Квартира оформлена на Мужа. Теперь муж хочет переписать дарением 1/2 доли на меня (Жену). Вопрос: 1. Какой порядок переоформления.
2. Какие документы для этого нужны
3. После переоформления смогу я получить льготу как пенсионер на налог на имущество.
Добрый день. В 2013 г. сгорело здание. На основании справки из пожарной инспекции налог на имущество не начисляли. В 2018 г. опять пришел налог на это имущество с 2015 - 2018 г. В налоговой объяснили что с 2015 г. изменился закон. что делать?
В 2018 г. этот объект снят с кадастрового учета.
Здравствуйте. Сейчас у меня в собственности дом (98 кв.м.) на земле (12 сот) в поселке Емельяново и квартира в Красноярске в ипотеке. Налог на дом составляет 7000 (каждый год увеличивается), на землю 1500. В Емельяново объяснили, что налог такой потому что в собственности два объекта недвижимости, и налог на дом считается в 10 раз выше.Если дом с земельным участком по дарственной переписать на мужа (у него другого имущества нет), налог на дом уменьшиться?
Добрый вечер! Возможно ли изменение налоговой ставки инвентаризационной стоимости на кадастровую?
Налоговая база по инвентаризационной стоимости 798574.62 руб. налог на имущество получается 6948 руб.
Кадастровая стоимость квартиры 3023079 руб.
Согласно Статьи 406. Налоговые ставки пункт 2. В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения налоговые ставки устанавливаются в размерах, не превышающих:
1) 0,1 процента в отношении: жилых домов, жилых помещений...
Налог на имущество получается 3023 руб.
Помогите пожалуйста разобраться. Сейчас в Росреестре какие-то проблемы (в 70 регионах, кроме Москвы и еще нескольких регионов ) и регистрация права на наследство занимает больше месяца. Несколько дней в МФЦ даже не принимали документы на регистрацию для Россреестра.
Дата открытия наследственного дела -сентябрь 2017, документы о праве на наследство (доля в квартире) получены у нотариуса через 6 месяцев, но еще не зарегистрированы в россреестре. Ведь право собственности возникает при регистрации в россреестре??. Как быть с уплатой налога на имущества за 2017 год?
"Согласно ст. 400 НК РФ налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица, обладающее правом собственности на имущество признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ст. 401 НК РФ"
В соответствии с ч. 3 ст. 42 ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", государственная регистрация права общей совместной собственности на недвижимое имущество осуществляется на основании заявления одного из участников совместной собственности, если законодательством Российской Федерации либо соглашением между участниками совместной собственности не предусмотрено иное.
В порядке ч. 2 ст. 223 ГК РФ, в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.
(извиняюсь если эти статьи ко мне не применимы, я не юрист)
Если я зарегистрирую свидетельство о праве на наследство в 2019 году, то я должна проинформировать налоговую до 31 декабря, но какого года??? Ведь год когда я стала собственником будет 2019, но налоги я должна буду оплатить со дня открытия наследственного дела (с сентября 2017) т.е. получается задним числом???
Я правильно понимаю, что ко мне будет применимо согласно пункту 2 статьи 52 НК РФ - налоговым органам представлено право исчислять налог на имущество физических лиц не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году.
Для снижения налогооблагаемой базы по налогу на имущество сделали у оценщика отчёт о рыночной стоимости имущества, изначально завышенного по кадастровой стоимости. Комиссия наш отчёт удовлетворила и понизила стоимость имущества. А теперь когда пришёл налог посчитанный в размере 2% от этой рыночной стоимости мы ужаснулись. Стали сравнивать с соседними нежилыми помещениями и выяснили, что наш оценщик недостаточно снизил стоимость. У нас она оказалась в два раза выше, чем у всех. Теперь думаем под каким предлогом можно отменить такую оценку, может быть через суд, найдя неточности в отчете, уже не знаем, как выкручивать, но как-то отменить ее надо, потому что такой налог для нас непосилен.
Здравствуйте! В 2017 году умерла бабушка оставила завещание на квартиру, в 2017 году вступила в наследство и переоформила квартиру на себя. В июле 2018 года продала квартиру и купила в СНТ землю с домом. Необходимимо ли платить налог на имущество? Если да, то как рассчитать?
Добрый день, мне нужно проверить правильно ли мне рассчитали налог на имущество с учетом льготы 20 кв.м. по квартире!
квартира 53кв.м. общая площадь, дата возникновения права 13.11.17г.
кадастр. стоимость 1064778,00
Налоговая инспекция упорно перепрофилирует мои два садовых дома (в Росреестре зарегистрированы с назначением как нежилые) на участке в СНТ в «Жилые дома». При этом ссылается на Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ". В соответствии с документом дома нежилого назначения, расположенные на садовых или дачных участках, в целях расчета налога на имущество физических лиц приравнены к жилым домам. О, как!!!
Посмотрев ссылку на указанный ими закон, я увидел только: «60) в пункте 2 статьи 401 слова "жилые строения" заменить словами "дома и жилые строения";». И всё!!! На основе чего сделаны такие умозаключения я не понял!
Законно ли это умозаключение, и как мне всё-таки заставить налоговую уйти от «Жилого дома» к, допустим, «иные здания, строения, сооружения»?
Вопрос и налоге на имущество физлица. В собственности офисное помещение 73,9 м2. кадастровая стоимость на 1.01.2017 9033133 р. Москва.
Недавно в кабинете налогоплательщика появилось уведомление об ОЧЕНЬ высоких налогах: Начислено за 2017 — 127 262.00, Начислено за 2016 — 118 761.00, Начислено за 2015 — 109 625.00, что в разы превышает данные калькулятора на сайте налог.ру… (21816 р + 43633 + 65449 р). Данные по задолженностри появились в кабинете налогоплательщика в течение последних 1-3 мес, до этого налог по данному объекту не начислялся, хоть в собственности с 2012. Данные о пенях не видны — просто общая сумма.
Вопросы: как правильно рассчитать налог? как добиться от налоговой снижения суммы, если их расчет завышен?
Юлия
квартиру приобрёл в новостройке по дду в ипотеку в 2012, квартиру сдали и подписали акт приёмо-передачи в марте 2013. запись в егрн появилась только в сентябре 2018 после того как я согласовал в архитектурном все перепланировки. вопрос: должен ли я платить налог в этом случае? с какого момента считается налогооблагаемый период с даты подписания акта приёмо-передачи квартиры от застройщика или с даты внесения записи в егрн?