Размеры, правила начисления и то, когда платить налог на имущество в 2016 году регулируют статьи главы 32-й НК РФ (399–409). Глава 32 НК РФ заменила нормы и правила, прописанные в законе 2003–1, который «работал» только до конца 2014 года. Для организаций нормы, правила и сроки обязательных платежей описаны в статьях главы 30-й НК РФ.
Ставка, согласно которой будет рассчитываться налог на имущество организаций и физических лиц, колеблется от 0,1% до 2% для граждан и от 1% до 2,2% для организаций.
Величина выплат зависит и от законов, принятых в регионах — указанные в НК и поправках к нему ставки являются лишь верхним пределом, который пошлина на имущество не должна превышать. В остальном же области, республики и города федерального значения самостоятельно устанавливают тарифы для граждан и организаций.
Поскольку 2014—2016 гг. — время резких изменений в сфере обложения, имеет смысл уточнить, сколько, когда и за что платить, заранее. Сделать это можно на портале Правовед.ru. Специалисты по налоговому праву ответят на ваши вопросы и помогут с расчетами он-лайн и по телефону.
Подскажите, пожалуйста, с 2017 года налог на имущества как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости? В настоящий момент на ЕНВД.
Будем ли освобождения от уплаты налог на имущества ,используется в качестве гаража и рем мастерских при транспортных услугах.
добрый день. Меня интересует помощь в составлении налоговой декларации за 2017 год. Понимаю что говорить сейчас об этом рано, но я хочу узнать вот что: оказываете ли вы услуги по составлению такой декларации с учетом уплаты налогов по торговле ценными бумагами (на форекс), имущественного вычета (с учетом процентов на ипотеку), уплаты налога на имущество и вообще всего круга вопросов общения с налоговой за 2017 год. Проживание в СПб
Должны ли работники налоговой инспекции проверить данные о кадастровой стоимости объекта недвижимости, если я не согласен с расчетом налога на имущество физических лиц в связи с увеличением кадастровой стоимости?
Здравствуйте . У меня в собственности находится приватизированная квартира площадью 62 кв.м в пятиэтажном 70-квартирном доме ( Калининградская область). В личном кабинете налогоплательщика появилось извещение об уплате налога на имущество физ. лиц за 2016 год . Первый объект налогообложения - сама приватизированная квартира( по ней налог начислен правильно ) . Вторым объектом налогообложения значится весь пятиэтажный 70-квартирный дом площадью 3642 кв.м . и кадастровой стоимостью 133 млн. руб . Налог начислен с 1\7 доли этого пятиэтажного дома по ставке 0,05 % .
Мне не принадлежит 1\7 доли этого пятиэтажного дома . Как мне это доказать налоговой инспекции ?
Я отправила через личный кабинет в налоговую инспекцию свое несогласие с расчетом налога . Но документов , подтверждающих то, что мне не принадлежит пятиэтажка у меня конечно-же нет .
Права ли налоговая ? И какими должны быть мои дальнейшие действия ?
В 2012 году купили квартиру, в долевой собственности. Я подавала 3ндфл и получала возврат. В 2018 могу ли я подать заявление и получить за мужа возврат подоходного налога на имущество. Муж инвалид 3 группа.
После оформления договора купли продажи квартиры на какой адрес придет квитанция об уплате налога на имущество? По адресу приобретенного жилья или по месту прописки покупателя? ( адреса разные)
Добрый день! У меня такой вопрос, наша организация собирается приобрести здание с 0 остаточной стоимостью в Московской области (в кадастре не числится) как платить налог на имущество?
Добрый день! В собственности здание с 2013 г., зарегистрирован ИП в 2013 г.(сдача в аренду собственных помещений), УСН, каждый год подаю заявление об освобождении от уплаты налога на имущество физ. лиц (в 2017 еще не подавал), т.к. имущество используется в предпринимательской деятельности. Продаю здание в рассрочку, договор заключен в период открытого ИП, получен первоначальный взнос, после получения документов (договор зарегистрированный) закрываю ИП. Я так понимаю налог платить в любом случае придется потому что использовалось в ИП ли есть возможность не платить, т.к. ИП и продал пока не закрыл 6%, а потом после закрытия ИП с оставшейся суммы какой налог платить 6% потому что договор заключен до закрытия ИП или 13% так как закрыл? Спасибо!
по договору безвозмездного пользования родственника сдаю в аренду как ип недвижимое имущество. родственнику фнс и администрация города выставляют к оплате налог на имущество и аренду земли. может ли ип при системе доходы-расходы принять к расходам аренду земли и налог на имущество
Здравствуйте. Я собственник квартиры плоощадью 135,7. У меня налог на имущество 37000 в год. Я крайне не согласна с этой суммой, а за 2016 год пришёл воюющие 48000, почему такой большой налог?) заранее спасибо.
Квартира приватизирована в 1992 году. Документы на приватизацию 1992 гола. Как будет браться налог на имущество в 2017 г c такими документами? Действительны ли документы на право собственности 1992 г.?
здравствуйте!
возникла следующая ситуация: в нашем бюджетном учреждении есть имущество, облагаемое налогом на имущество. это имущество находится в двух разных муниципальных образованиях: в городе и районе. отчет сдавали только в один в городскую налоговую на все имущество. налог региональный. поступил в окружной бюджет полностью. задолженности перед бюджетом нет. одна из налоговых(районная) прислала уведомление, что им не сдавались декларации и прежлагает следующий сценарий действий. сдать в городскую налоговую уточненки. уменьшить начисление налога в город. деньги чтобы город нам вернул переплату. в район сдаем декларации и платим задолженность за весь прошлый год. ну и соответственно пени за несвоевременную оплату налога. штрафы они сказали начислять не будут, так как декларации все-таки сдавали, хоть и не туда и налог весь уплачен.
мы считаем, что пени нам тоже начислять не за что. вот штраф за непредоставление декларации да согласны. деньги нам из города возвращать не нужно, а сразу между налоговыми какой-то зачет, чтобы нам зачли уплаченные в город налоги. Ведь фактически налоги остаются не в городе и не в районе, а уходят в окружной бюджет, платили мы их вовремя.
не знаю правы мы или нет, чем аргументировать наш вариант урегулирования этой ситуации. Прошу вашего совета, уважаемые юристы.