Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
УСН
Последние вопросы по теме «усн»
Можно ли ИП на УСН 6% принимать оплату на карту без договоров и нужна ли ККТ
Здравствуйте. Я организатор совместных закупок с рынка Садовод. Мои участники закупок - физические лица, а товары нам собирает так же физическое лицо по всему ранку у сотен продавцов ( как понимаете, заключить с каждым договор вообще не возможно т.к. не знаешь, что какой человек захочет заказать на этой закупке). Если я хочу оформить ИП на усн 6% могу ли я собирать деньги на карту банка?
и с поступающих туда всех средств оплачивать 6% не заключая при этом ни какие акты и договора с участниками и поставщиками?
И нужно ли иметь ккт или просто можно через мой налог выдавать чеки по запросу участников закупок после каждого перевода?
Мне нужно чтобы участникам закупок было удобно и быстро оплачивать на мою карту их общий заказ к примеру, по СПб.
Поняла что кроме УСН на 6% мне ничего не подходит т.к. чеки есть только о доставке и чек о переводе одной суммой на карту посредника который собирает нас (за весь собранный товар и + его %)
Можно ли ИП на УСН 6% купить запчасть без чека и продать её по безналу компании?
Здравствуйте, я ИП УСН 6% продажа автомобильных запасных частей, могу ли я купить запчасть за наличные на барахолке(без чеков), а потом продать ее по безналу другой компании?
Прибыль ожидается небольшая, как платить налог?
Мы с другом планируем снять нежилое помещение, обустроить его как салон красоты, и сдавать мастерам в субаренду. Мы физ. лица. Как нам стоит оформиться? Как официально делить прибыль? Прибыль ожидается небольшая, как платить налог? Идея с ИП УСН (доходы минус расходы) и договором простого товарищества показалась нам слишком сложной, не понимаем как платить налоги.
Нужно ли мне подавать уведомление об использовании персональных данных в роскомнадзор?
Здравствуйте. Являюсь ИП на усн доходы. Работаю торговым представителем. Т.е. Собираю заявки, забираю денежные средства за товар. Нужно ли мне подавать уведомление об использовании персональных данных в роскомнадзор?
Можно ли вписать выручку 1 графой в общем, или нужно заполнить 3 поступления по эквайрингу, 3 поступления по СБП, и 3 поступления наличными
Здравствуйте, "ООО на УСН Доходы минус расходы" Розничаная торговля продуктами, алкоголем (Новые регионы). Нужна консультация по поводу заполнения КУДиР. В аренде 3 магазина. Как заполнить графу доходы. Можно ли вписать выручку 1 графой в общем, или нужно заполнить 3 поступления по эквайрингу, 3 поступления по СБП, и 3 поступления наличными. Так же интересует вопрос расходов на товар. Нужно указывать ежедневно, или же можно в конце квартала в общем. Заранее спасибо!
Можно ли вписать выручку 1 графой в общем, или нужно заполнить 3 поступления по эквайрингу, 3 поступления по СБП, и 3 поступления наличными
Здравствуйте, "ООО на УСН Доходы минус расходы" Розничаная торговля продуктами, алкоголем (Новые регионы). Нужна консультация по поводу заполнения КУДиР. В аренде 3 магазина. Как заполнить графу доходы. Можно ли вписать выручку 1 графой в общем, или нужно заполнить 3 поступления по эквайрингу, 3 поступления по СБП, и 3 поступления наличными. Так же интересует вопрос расходов на товар. Нужно указывать ежедневно, или же можно в конце квартала в общем. Заранее спасибо!
Можно ли вписать выручку 1 графой в общем, или нужно заполнить 3 поступления по эквайрингу, 3 поступления по СБП, и 3 поступления наличными
Здравствуйте, "ООО на УСН Доходы минус расходы" Розничаная торговля продуктами, алкоголем (Новые регионы). Нужна консультация по поводу заполнения КУДиР. В аренде 3 магазина. Как заполнить графу доходы. Можно ли вписать выручку 1 графой в общем, или нужно заполнить 3 поступления по эквайрингу, 3 поступления по СБП, и 3 поступления наличными. Так же интересует вопрос расходов на товар. Нужно указывать ежедневно, или же можно в конце квартала в общем. Заранее спасибо!
Можно ли вписать выручку 1 графой в общем, или нужно заполнить 3 поступления по эквайрингу, 3 поступления по СБП, и 3 поступления наличными
Здравствуйте, "ООО на УСН Доходы минус расходы" Розничаная торговля продуктами, алкоголем (Новые регионы). Нужна консультация по поводу заполнения КУДиР. В аренде 3 магазина. Как заполнить графу доходы. Можно ли вписать выручку 1 графой в общем, или нужно заполнить 3 поступления по эквайрингу, 3 поступления по СБП, и 3 поступления наличными. Так же интересует вопрос расходов на товар. Нужно указывать ежедневно, или же можно в конце квартала в общем. Заранее спасибо!
Как без лишней налоговой нагрузки действовать музыкальному коллективу?
Как без лишней налоговой нагрузки действовать музыкальному коллективу?
Доходы - незначительные, не превышают 2 млн/год (по 400к на человека).
В настоящий момент у нас один из участников оформлен как ИП, от чьего имени заключаются договоры. Мы платим 6% по УСН, а далее - делим между всеми.
Сейчас же налоговая будет отслеживать регулярные переводы одним и тем же лицам. Мы не против оформиться как самозанятые, но заказчик не будет заключать пять договоров (с каждым участником), и ему, и нам удобнее, чтобы это был один договор. Мы же уже платим налог со всей входящей суммы, и если остальные 4 человека будут оформлены по ГПХ с ИП, то придется платить ещё по 13% каждому. Как сделать правильнее?
Может ли ФНС меня осчастливить 13% и еще чем-нибудь?
Доброго дня!
Сложилась такая ситуация:
У меня с супругой в общей долевой собственности, есть комерческая недвижимость. Когда-то давно, ив составили в простой письменной форме соглашение, что я на безвозмездной основе разрешаю ей использовать эту недвижимость. У супруга офомила себе ИП и занимается этим помещением, сейчас сдает его в аренду, налоги платит как ИП (усн 6) вот не возникет ли у налоговой вопросов ко мне, всё же общая долевая собственность? Может ли ФНС меня осчастливить 13% и еще чем-нибудь?
В связи с применением двух видов предпринимательской деятельности УСН и ПСН, для подтверждения правильности
Пришло требование от налоговой о представлении пояснений.
Установлен риск не включения в состав доходов суммы дохода, полученного от передачи права
собственности на недвижимое имущество - земельный участок с КН 47:13:1203003:38, отчужденный в
проверяемом периоде в 2024 году, используемое в предпринимательской деятельности физическим
лицом. В случае если недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности
индивидуального предпринимателя, то доходы от его продажи учитываются в составе доходов при
определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения. При этом в случае, когда в отношении доходов, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности, применяется упрощенная система налогообложения, такие доходы
освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц на основании п. 3 ст. 346.11
НК РФ. В случае неиспользования отчужденного недвижимого имущества в предпринимательской
деятельности необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год. Представьте
пояснения.
В связи с применением двух видов предпринимательской деятельности УСН и ПСН, для
подтверждения правильности отражения в декларации по УСН за 2024 год доходов представьте
пояснения (согласно п.4 ст.88 НК РФ предлагаем представить книгу учета доходов и расходов).
В случае отсутствия пояснений будет начислен штраф согласно п. 1 ст. 129.1 НК РФ в размере 5000
руб.
У меня ИП на УСН 6% и Патент на сдачу своей недвижимости в аренду. Последний раз я оформлял патент на данную недвижимость в 2021 году. После этого она никогда нигде в предпринимательской деятельности не фигурировала. В 2024 году недвижимость продал как физлицо (декларацию 3НДФЛ по этой недвижимости не подавал, забыл). А вот сейчас мне пришло требование с налоговой о пояснениях. Помогите составить грамотный ответ. Конечно готов заплатить за работу. Спасибо.
В случае отказа оплаты налога не будет возможности разморозить вашу транзакцию, так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ
Я стала жертвой мошенников?
В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет для ИП – 6 по УСН%.» при игорном и бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую ставку которая составляет 6% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится по выставленному счёту но обязателен скан или электронный чек перевода с реквизитов на которые деньги поступают в дальнейшем.
После оплаты этой ставки вам будет переведено 180 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты, мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией.
В случае отказа оплаты налога не будет возможности разморозить вашу транзакцию, так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ.
Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ.
Нужно мне 7200р и вам еще 3600 р оплатить налог
Операция успешна но приостановлена банком
До уплаты налога
Мне нужно 7200 оплатить вам 3600р
На счет контр агента
Дали счет
Это мне туда нужно
(Тут номер карты, уже другой)
Щас я внесу оплату
Это мошенники? Мне скзаплаи, что у меня есть 7 дней, чтобы я оплатила этот налог. Подскажите, это мошенники? Я до этого перевела сначало 2000, потом ещё 1000, якобы нужно 3000 рублей заплатить на фирму. Но через какое-то время, он написал, что нужно оплатить одни платежём, я оплатила, но дальше он скидывает документ, что всё успешно, но потом я замечаю налог 10.800,говорю ему, ну а дальше вот с верху всё написано.
Нужно ли ИП переоформлять договоры найма для посуточной аренды и какие налоговые риски у арендодателей‑физлиц
Здравствуйте. Я - ИП на УСН(Доходы), занимаюсь краткосрочной(посуточной) арендой квартир, сдавая квартиры гостям города. Все объекты жилые взяты в аренду (найм) с возможностью субаренды, причем договоры на меня как на физлицо и собственники-физлица. Требуется ли переоформить договоры найма, чтобы я фигурировал как ИП, а собственник как физлицо(или ИП/самозанятый при наличии статуса)?
В случае если у собственников не оформлены статусы ИП или самозанятого я выступаю налоговым агентом , а в случае если эти статусы есть - налог должны оплачивать они сами. Есть ли для арендодателей физлиц какие-либо налоговые риски связанные со сдачей квартиры в аренду и без оплаты НДФЛ? Потому как сейчас большинство предпочитает получать средства наличными, тем самым считая что у них обязательств по налогам не возникает, а мои риски их не касаются...
2 В отсутствии каких либо указаний закона 466-ПК о месте ведения бизнеса, в этом вопросе я руководствуюсь
Здравствуйте!
Являюсь уроженцем пермского края, всю жизнь прописан там у родителей, регулярно их посещаю и живу по неделе-две у них в частном доме. Но большую часть времени пребываю в соседней Свердловской области, на временных основаниях (живу в сьемной квартире, своей жилплощади нет). Это близко к месту прописки, езжу к родителям просто на автомобиле. В 2023 году открыл ИП, согласно законодательству встал на учет по месту жительства в Перми. Для новых предпринимателей там действует льгота - 1% по УСН в первый год работы. Бизнесом по факту занимался на территории Свердловской области, т.к. там удобнее логистика. Клиенты были по всей России (оптовая торговля). Поскольку я зарегистрирован как ИП в Пермской налоговой, и плачу туда все налоги и сдаю декларации, то применил льготную ставку 1%. При подаче декларации от налоговой прилетело требование, мол, "глядите - у вас есть клиенты из Москвы, Питера и Владивостока, а по закону 466-ПК льготную ставку вы можете применить только ведя бизнес непосредственно на территории Пермского края, поэтому пересчитайте все под 6%".
Я внимательно перечитал закона 466-ПК - никаких условий про территорию ведения бизнеса там не выставляется вообще. Единственное условие - ИП должно быть новым. Больше никаких требований нет - ни к локации контрагентов, ни к территории, ни к количеству сотрудников. Возможно, налоговая могла заподозрить фиктивность моей прописки (ну как многие схематозят, "переезжая" чисто на бумаге для получения лучших налоговых условий). Но как моя прописка может быть фиктивной, если это моя прописка с рождения, она ни разу не прерывалась и ей более 40 лет! Факт фиктивного переезда куда либо ради налоговых схем отсутствует априори.
Исходя из этого я рассудил, что 1) Я полностью выполнил условия закона 466-ПК о льготной ставке, т.к. у меня новое ИП, а о месте и территории ведения бизнеса закон умалчивает. Более того, просидев два дня в интернете, я вообще не нашел никаких нормативных актов, пояснительных писем и трактовок, обязывающих меня вести бизнес в Пермском крае. Такое чувство, что этот грозный эпитет про территорию налоговая просто выдумала! 2) В отсутствии каких либо указаний закона 466-ПК о месте ведения бизнеса, в этом вопросе я руководствуюсь федеральным законодательством, которое допускает ведение бизнеса где угодно, в каком угодно регионе. При этом ставку УСН я обязан применять всегда того региона, где зарегистирован, т.е. в Пермском крае.
В связи с этим я сделал вид, что ставку 1% применял абсолютно на законных основаниях. Подскажите, прав ли я, или что то упускаю.
Что делать, если налоговая перевела с УСН 6% на УСН 15% и нет подтвержденных расходов
Добрый день. Налоговая принимала 4 года декларации по усн 6%, ( платили исправно) сейчас выяснилось от налоговой что сижу на налогообложении доход минус расход 15%. Соответственно расходы я подтвердить теперь не могу, так как ничего не хранил. Что делать в такой ситуации?
Ищете ответ? Спросить юриста проще
