8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Вычет НДФЛ

Здравствуйте! В январе 2015 году подал заявление на возмещение НДФЛ в связи с приобретением квартиры.

В мае 2015 г планирую продать другую квартиру,которая была в собственности менее 3 лет и придется заплатить НДФЛ с разницы между покупкой и продажей.

Вопрос: существет ли возможность не платить НДФЛ ,а провести взаимозачет с ФНС по возмещаемому НДФЛ и необходимому к оплате?т.о. уменьшить сумму и сроки возмещаемого НДФЛ? Спасибо

, Андрей, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте!

Вы можете зачесть сумму налога, который обязаны уплатить суммой вычета. Таким образом вы уменьшите сумму налога к оплате или вовсе не будете платить налог. Все это необходимо будет отразить в декларации 3-НДФЛ за 2015 год.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Добрый день, когда дети были маленькие муж сделал на них налоговый вычет 13% при покупке дома Сейчас если они купят свою квартиру они смогут подать на налоговый вычет 13%?
Добрый день, когда дети были маленькие муж сделал на них налоговый вычет 13% при покупке дома Сейчас если они купят свою квартиру они смогут подать на налоговый вычет 13%? Спасибо
, вопрос №4938880, Ирина, г. Шумерля

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами
Являюсь налоговым нерезидентом РФ с 2025 года (налоговым резидентом Казахстана), работаю удалённо на работодателя из РФ, т. е. фактически имею доход от источника в РФ под 13-15% НДФЛ. Имею местный сертификат резидентства. Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами. Пытаюсь заполнить декларацию 3-НДФЛ, но сервисы по её оформлению не предоставляют возможности указания налога, уплаченного в другой стране. Поиск информации в сети ведёт на вкладки "Доходы за пределами РФ" (в личном кабинете lkfl2, в программе "Декларация" от ФНС) - якобы при заполнении данного вида дохода возможен учёт налога, уплаченного за рубежом. Но мой доход является доходом в РФ, и программы по составлению 3-НДФЛ таких опций не имеют. Хотелось бы понять, как действовать в подобной ситуации.
, вопрос №4938520, Анатолий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Стоит ли уводить их в 3-НДФЛ (13%) как продажу имущества?
По глупости написала запрос в налоговую через ЛК, где прямо указала, что получаю доход в криптовалюте. Сейчас имею статус самозанятого (НПД) Понимаю, что по закону 422-ФЗ с изменениями 2025-2026 гг. крипта и самозанятость несовместимы. Очень боюсь аннулирования статуса НПД задним числом и доначисления 13% на весь оборот. Вопросы к знающим: Как правильно легализовать эти доходы сейчас? Стоит ли уводить их в 3-НДФЛ (13%) как продажу имущества? Поможет ли уточняющее письмо в ФНС о том, что я "ошиблась в терминах", если выплаты приходят регулярно раз в 2 недели? Какова вероятность, что после моего запроса налоговая автоматом проверит мои чеки в "Моем налоге" и свяжет их с криптой? Буду благодарна за советы юристов и тех, кто проходил через камералки по 3-НДФЛ с криптой в 2026 году».
, вопрос №4938324, nina, г. Саранск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Межевал его на 2 участка, один из которых продал ( в 2025 г. Заплатил 3-НДФЛ)
Здравствуйте. В 2026 г. получил в дар земельный участок. В 2024 г. межевал его на 2 участка, один из которых продал ( в 2025 г. заплатил 3-НДФЛ). В 2025 г. По договору дарения подарил 1/2 жене. Вопрос: надо ли мне подавать в 2026 г. 3-ндфл и платить налог?
, вопрос №4938141, Дмитрий, г. Курск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
НДФЛ платить не потребуется, учитывая, что 1/4 доли в собственности более 5 лет?
Здравствуйте! Нужна консультация по НДФЛ при продаже квартиры, где доли приобретены в разное время. Факты: - В 2017 г. я приобрела 1/4 доли в квартире. - В марте 2025 г. унаследовала 1/8 доли. - В июле 2026 г. планирую унаследовать оставшиеся 5/8 долей после мамы. После оформления наследства в 2026 г. вся квартира будет принадлежать мне одной, и я планирую продать её целиком одной сделкой. Понимаю, что при наследовании срок владения, согласно ст. 1113, п. 1 ст. 1114 ГК РФ, отсчитывается от даты смерти наследодателя. В интернете встречаются разные трактовки, поэтому прошу разъяснить профессионально. Прошу ответить на вопросы: 1. В моём случае минимальный срок владения для целей освобождения от НДФЛ считается: - по каждой доле отдельно, либо - есть ли основания считать срок владения всей квартирой с 2017 г., когда была приобретена первая доля? 2. Подпадаю ли я под какое‑либо исключение, при котором при продаже всей квартиры одной сделкой в 2026 г. НДФЛ платить не потребуется, учитывая, что 1/4 доли в собственности более 5 лет? 3. Какую позицию по подобным ситуациям обычно занимает налоговая (ФНС), есть ли официальные письма/разъяснения? Заранее благодарю за ответ.
, вопрос №4937496, Анастасия, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 15.04.2015