Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налоговый резидент

Последние вопросы по теме «налоговый резидент»

Фильтры
389 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как считать статус налогового резидента РФ?
Добрый день. С 17 марта 2016 года я проживаю за пределами РФ (гражданка РФ). До этого я постоянно проживала и работала в РФ. Когда я перестаю считаться налоговым резидентом России? Если первые два месяца я все еще была трудоустроена в РФ и получала зарплату, нужно ли мне платить с нее налог 30% как не резидента или т.к. с марта 2015 по март 2016 я жила в РФ, то я все еще считаюсь налоговым резидентом? После моего отъезда, спустя месяц, т.е. в апреле 2016, родители по доверенности продали машину. Будет ли распространятся на меня вычет 903 (т.к. к тому моменту, меня всего 27 дней не было в стране) или мне нужно будет заплатить 30% от суммы в договоре?
, вопрос №1558392, Daria,
Налоговое право
Как определяется статус налогового резидента, с учетом соглашения между РФ и Оманом?
Добрый день! у меня вопрос о статусе резидента - нерезидента. По идее резидент, если пробыл в РФ не менее 182 дней. Резидент платит 13% с дохода, полученного за рубежом. Нерезидент - 30%. В моем случае - страна Оман. Прочел соглашение между РФ и Оманом об избежании двойного налогообложения (http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-174/46598). Согласно ст. 2, если я верно пониманию, статус определяет гражданство, а не кол-во дней в году, проведенных в РФ. Я гражданин РФ. Таким образом, я резидент РФ независимо от других факторов и ставка не может превышать 30%. Верно ли это?
, вопрос №1554923, Роман,
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
С какой суммы продажи надо платить налог не налоговому резиденту, есть ли скидка до 70% кадастровой стоимости?
Я не налоговый резидент РФ.Приехал продавать 1/2 квартиру в РФ в этом 2017 году полученную по завещанию(завещатель умер в 2016) второму владельцу. Кадастравая цена квартиры 1.500.000 р., то есть половина квартиры стоит меньше 1.000.000 р.,нужно ли платить налог,если нужно то с какой суммы и возможна ли скидка мне до 70% кадастровой стоимости.
, вопрос №1544586, Andrei Korkka, г. Петрозаводск
Налоговое право
Могу ли я стать ИП на УСН 6%, если работаю по контракту с зарубежной компанией?
Здравствуйте. Я - программист, работаю по контракту с зарубежной компанией (компания не является налоговым резидентом РФ и не имеет представительство в РФ). Как такового договора с печатями у меня нет. Есть контракт (в виде pdf-файла) без печатей, естественно. Другого договора не будет. Актов выполнения работ тоже нет и не будет. Я ежемесячно по электронке высылаю инвойс (счет) с описанием проделанной работы, мне переводят на карточку валюту (оговоренную в контракте). Сейчас я плачу 13% как физическое лицо, заполнив НДФЛ. Могу ли я стать ИП с УСН 6%? И если да, как я буду отчитываться? Кроме перевода контракта, инвойсов и выписки из банка о поступлении валюты на карту у меня ничего нет.
, вопрос №1538808, Александр, г. Москва
289 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Вопросы по валютному законодательству от владельца официального зарубежного счета
Здравствуйте У меня есть счёт в зарубежном банке, в стране, участнице ОЭСР, задекларированный в Налоговой инспекции РФ. В связи с этим есть несколько вопросов: 1. Счёт мультивалютный. Могу ли я конвертировать рубли, лежащие на этом счёте в доллары или евро, которые останутся на этом же счёте? Или это нарушение валютного законодательства? Или это конверсионная операция, которая, вроде- бы, разрешена? 2. У меня есть ценные бумаги в доверительном управлении у этого же иностранного банка. Сможет ли банк зачислять валюту от продажи этих ценных бумаг на мой зарубежный субсчёт в этом же банке с 01 января 2018г. ? Точнее, перестанет ли это быть нарушением валютного законодательства? Или это и будет запрещено, как сейчас, не смотря на то, что банк расположен в стране - участнице ОЭСР? 3. Если я буду находится за границей более 183 дней, перестану ли я быть налоговым резидентом России автоматически? Если - да, то освобождает ли это меня от уплаты налогов в РФ от операций с ценными бумагами за рубежом ?
, вопрос №1537609, Александр, г. Москва
Налоговое право
Как определить размер подоходного налога, если я выезжала из России на 4 недели?
Добрый день! в марте 2016 года получила РВП. живу постоянно в России, выезжал только на 4 недели в отпуск, с 1 декабря вышла на работу. какой подоходный налог должен быть с моей зарплаты? 13 или 30? являюсь я налоговым резидентом или нет?
, вопрос №1530904, Надежда, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Должен ли резидент РФ платить НДФЛ с пособия по безработице получаемого в Германии?
Налоговый резидент РФ (более 183 дня) получает пособие по безработице и по инвалидности ребенка в Германии. Должен ли резидент РФ платить НДФЛ в России с пособия по безработице получаемого в Германии?
, вопрос №1528381, Ольга, г. Москва
Налоговое право
Как законно перевести заработанные деньги из Швейцарии в РФ, избежав штрафов?
Живу и работаю в Швейцарии в швейцарской компании бОльшую часть года (там плачу с зарплаты швейцарской налоги, которые выше российских), в России зарегистрирован как ИП, есть небольшой постоянный доход с него, а также есть недвижимость в РФ, в которой я прописан, налоги плачу исправно. Первая часть - являюсь ли я за счет прописки так же налоговым резидентом РФ? (читал, что раз я прописан, то я так же продолжаю им быть вне зависимости от срока нахождения в Швейцарии). И вторая часть вопроса - что нужно мне сделать, чтобы перевести средства в Россию с моего швейцарского банковского счета на мой текущий банковский счет в швейцарских франках в РФ, чтобы все было законно и чтобы не нарваться на штраф? (читал, что нужно как-то раскрывать все детали о счете, договор и т.д.)
, вопрос №1527302, Иван,
Налоговое право
Продажа квартиры физическим лицом, имеющим двойное гражданство
Добрый день. Есть физическое лицо, имеющее гражданство Финляндии и РФ и проживающее в Финляндии. Он имеет в СПб квартиру в собственности более трёх лет. Он хочет продать её физическому лицу гражданину РФ. Для того, чтобы не платить подоходний налог от продажи квартиры ему нужно стать налоговым резидентом РФ. В данном случае он сразу сможет продать квартиру и потом уже доживать те 183 дня в РФ? Или ему нужно сперва прожить эти 183 дня, стать налоговым резидентом (получить Подтверждение), а потом уже продать квартиру? Сможете ли Вы прокомментировать данную ситуацию с точки зрения Международного права о двойном налогообложении?
, вопрос №1521650, Анатолий, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Какие налоговые последствия при переуступке долга?
Я Взыскатель. Должник мне должен определенную сумму и по решению суда выплачивает маленькими суммами. У меня есть намерение заключить договор уступки прав требования задолженности с другим физ.лицом. По условиям этого договора Новый Кредитор передает Взыскателю по акту приема передачи денежные средства (в размере части долга) в качестве платы за уступку долга Должника (всей оставшейся суммы). Взыскатель и новый Кредитор обращаются в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве (замене взыскателя в исполнительном производстве) в связи с состоявшейся сделкой по уступке требования. Суд производит замену взыскателя. Но... при этом варианте, мне придется заплатить подоходный налог 13%. Ведь это не будет являться возвратом долга ( или его части). Это будет коммерческая сделка, и соответственно мой доход. Так ли это? И с какой суммы придется платить? Правда юристы Нового кредитора утверждают, что мне не надо ничего платить ссылаясь на : "В данном случае подоходный налог вами уплачиваться не будет в связи со следующим: В соответствии со ст. 128 ГК РФ: К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. В соответствии со ст. 11 НК РФ: 1. Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Таким образом, термин «имущество», примененный в ст. 220 и ст. 217 НК РФ (далее по тексту) включает в себя так же и имущественные права, к которым относится так же право требования долга Взыскателя с Должника Согласно ст. 217 НК РФ: Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: 17.1) доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период: от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. Право требования долга с Должника принадлежит Взыскателю с 2010 г. (дата вступления в силу решения суда о взыскании долга). Таким образом, право требования (уступаемое по договору Новому Кредитору) принадлежит Взыскателю более трех лет, следовательно, доход от его реализации не подлежит налогообложению. Так ли это? И какие вообще подводные камни для Взыскателя при переуступке долга?
, вопрос №1518729, Владимир, г. Москва
500 ₽
Вопрос решен
Миграционное право
Как быстро получить статус налогового резидента РФ?
Добрый день! Вопрос - в данный момент я провел сильно большую часть последних 365 дней за границей - соответственно статус резидента РФ утратил. При этом не имею статуса резидента другого государства. В ближайшее время будут крупные поступления в РФ. Можно ли статус Резидента РФ (чтобы уплатить 13% вместо 30% НДФЛ) получить быстрее чем просто проведя больше полугода в стране? Из деталей: есть прописка в СПб, есть квартира там же, есть ИП, официально трудоустроен (ген. дир) в Российском ООО.
, вопрос №1518514, Петр, г. Санкт-Петербург
500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
НДФЛ нерезидента от доходов его Российского ИП
Добрый день! Я большую часть предыдущих 365 дней провел в Словении. Соответственно, утратил статус налогового резидента РФ. При этом статуса налогового резидента Словении тоже не получил. Являюсь владельцем ИП, и в ближайший месяц на счет ИП планируется поступление суммы за оказание услуг по договору. Уплатив положенный налог (6%) я планирую перевести оставшиеся деньги на свой личный счет и тратить их в личных целях. Возникает два вопроса: 1. Не потребуется ли мне уплатить в казну РФ 30% как нерезиденту? (предполагаю что нет, т.к. 13% НДФЛ я бы не заплатил, а 30% "заменяют" 13%, но очень важно убедиться в этом). 2. Если нет - не потребуется ли тогда мне что-то уплатить в казну Словении? Если каких-то данных для полного ответа недостаточно, буду рад добавить, задавайте уточняющие вопросы, пожалуйста.
, вопрос №1515553, Петр, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Подоходный налог для граждан Казахстана, работающих в РФ
Здравствуйте. Перечитала ответы на Вашем сайте про налог работающим в России гражданам Казахстана. В основном пишут, что платить придется 30 % если находишься менее 183 дней. А как же закон, где написано что с первого дня работы граждане Казахстана, Белоруссии и Армении платят 13 %., но не как не 30% ействительный государственный советник Российской Федерации 2 класса С.Л. Бондарчук Приложение Письмо Минфина России от 27 января 2015 года № 03-04-07/2703 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации в связи со вступлением в силу 01.01.2015 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. сообщает следующее. Статьей 73 данного договора предусмотрено, что в случае если одно государство-член в соответствии с его законодательством и положениями международных договоров вправе облагать налогом доход налогового резидента (лица с постоянным местопребыванием) другого государства-члена в связи с работой по найму, осуществляемой в первом упомянутом государстве-члене, такой доход облагается в первом государстве-члене с первого дня работы по найму по налоговым ставкам, предусмотренным для таких доходов физических лиц - налоговых резидентов (лиц с постоянным местопребыванием) этого первого государства-члена. Положения данной статьи применяются к налогообложению доходов в связи с работой по найму, получаемых гражданами государств-членов. Таким образом, доходы в связи с работой по найму, полученные гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения, с 1 января 2015 г. облагаются по налоговой ставке 13 процентов, начиная с первого дня их работы на территории Российской Федерации. Просим довести данную информацию до сведения налоговых органов для руководства в работе. Директор Департамента И.В.ТРУНИН
, вопрос №1510883, Выгодянская, г. Петропавловск-Камчатский
Налоговое право
Налогообложение со сдачи недвижимости за границей налоговым резидентом РФ
Добрый день. Если гражданин Молдовы, является налоговым резидентом РФ, живет в РФ по РВП, а на родине сдает недвижимость и получает деньги за это - должен ли он платить налог в РФ за это (13%)? Ну например - для подтверждения наличия дохода при подаче на ВНЖ он заявит и даже покажет договор об аренде. Нужно ли налог платить (по 3-НДФЛ)?
, вопрос №1501624, Александр Чусов, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Как подать декларацию 3-НДФЛ иностранцу с РВП?
Здравствуйте. Я иностранный гражданин. В апреле 2016 года я получил Разрешение на временное проживание и с тех пор из России не выезжал. В апреле 2017 года мне необходимо будет подтвердить свое временное проживание - а именно, показать что за 12 месяцев я получил доход свыше 12 прожиточных минимумов в моём регионе. В 2016 году я продал 2 принадлежащие мне шубы (принадлежат мне менее 3 лет) другим физическим лицам, заключив договора купли-продажи на общую сумму 150 тысяч рублей. В 2017 году я планирую подавать декларацию 3-НДФЛ, указав полученный мной доход от продажи шуб. В связи с этим у меня возникают следующие вопросы: 1) являюсь ли я налоговым резидентом РФ? 2) необходимо ли мне подавать декларацию 3-НДФЛ с целью засвидетельствовать получение мной дохода? 3) имею ли я право применить имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей? И если да, то что для этого необходимо?
, вопрос №1495483, Иван, г. Киров
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 02.03.2017