Большинство людей, получающих доход в России, должны с него платить налог, который называется подоходным. Юридически грамотное его наименование — налог с доходов физических лиц (НДФЛ).
Его стандартная ставка — 13%. Существуют дополнительные повышенные и пониженные ставки для отдельных категорий лиц. Кроме того, государство освобождает от его взыскания с денежной помощи, которая предоставляется отдельным категориям граждан. По статье 217 НК РФ к ним добавлены:
гранты крестьянским хозяйствам и начинающим фермерам;
поддержка семей, имеющих детей;
доход от бесплатно полученного жилья или земли.
Подоходный налог в России, точнее, деньги, выплачиваемые по данному обязательству, можно получить обратно, например, при оплате обучения. Если вы потратили деньги на обучение себя, своих детей или братьев и сестер, после предоставления необходимых документов эти деньги будут вам возвращены. Это касается только тех лиц, которые уплачивают реальный подоходный налог.
Вы хотите знать, какие документы нужны для отчета по данному платежу или его возврата? Спросите у юристов Правовед.ru!
Планирую работать удаленно из РФ на компанию в Казахстане (услуги административные и консультационные). Казахстанская компания за сотрудника-нерезидента должна уплачивать ИПН (подоходный налог) в размере: 10% при оформлении по трудовому договору, 20% при оформлении по ГПХ. У Казахстана и РФ есть договор об избежании двойного налогообложения, но мне не очень понятно как это работает:
1) если в Казахстане и РФ разные ставки подоходного налога - нужно ли мне будет доплачивать разницу в бюджет РФ? Какую?
2) нужно ли как-то отчитываться перед налоговой, что с моих доходов налог платится в Казахстане?
Кроме того, в этом году были приняты многочисленные приказы президента об ограничении поступлений валюты от нерезидентов резидентам РФ на зарубежные счета. Зарплата является исключением. Можно ли доход по ГПХ рассматривать как зарплату или возможен вариант оформления только по трудовому договору при условии, что зарплата будет приходить на мой счет в Казахстане (в долларах США или тенге).
Есть ли ограничения по поступлениям доходов на счет физ. лица, если в Казахстане будет открыт рублевый счет (для поступления зарплаты или оплаты за услуги)?
, вопрос №3449902, Ирина, п. Тульский
1000 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Как должны происходить события и что нужно делать в данной ситуации?
РФ ИП УСН IT (доход от роялти продаж ПО в маркетплейсах США), резидент и гражданин РФ. Планирую открытие ИП в Армении, без закрытия ИП в РФ. Знаю что двойные налоги. Вопросы:
1. Можно ли выбрать для ИП в Армении налоговый режим "Микропредприятие"?
2. Если я получаю доход на счет ИП в РФ из источников в РФ, нужно ли мне при этом платить налог в Армении, при этом я буду оставаться РФ Резидентом и ИП?
3. Для резидентов/граждан РФ есть какие-нибудь льготы на социальные налоги идущие от ИП Армении или надо их уплачивать в полном объеме? В частности для налогового режима "Налог с оборота" (5%), нужно платить Подоходный налог 5000 amd + Соц.Взнос 5000 amd + Взнос на оборону?
Добрый день, я ИП УСН в РФ, в сфере IT. Рассматриваю открытие ИП в Армении, без сотрудников, при этом оставаясь резидентом РФ. Вопросы тем кто в этом разбирается:
1. Если я выберу "Налог с оборота 5%", какие еще я налоги будут платить в Армении? В российском Интернете, я нигде не нашел информации, но бухгалтер в Армении говорит что надо еще платить пошлину на армию/гербовой сбор. О чем сказано в Статьи 11/12 данного документа https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=148984
2. Нужно ли платить другие налоги? Мне другой армянский бухгалтер написал что нужно еще платить соц взносы 5000 драм и подоходный налог 5000 драм.
3. Можно ли пробовать получить IT сертификат в Армении если я ИП?
Здравствуйте!
В 2009 году была куплена квартира и зарегистрирована на отца. Покупка была в браке. В 2020 году отец умер, мать вступила в наследство и собственность была зарегистрирована на нее в 2021 году. В том же году она продала квартиру. Обязана ли она заплатить подоходный налог с продажи?
Добрый вечер, подскажите пож-ста. Я являюсь налоговым резидентом РФ, но работаю на компанию Республика Армения. Нахожусь я на территории РФ. Мне платят забортную плату на банковский счет в РА. Должен ли я платить подоходный налог в РФ 13%, если я плачу его в РА 21%?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Досталась доля в уставном капиталее ООО в наследство. С момента смерти наследодателя прошло пять лет, а с момента регистрации в ЕГРЮЛ ещё нет... Если я выйду из общества, и общество выплатит мне действительную стоимость доли, нужно ли мне будет платить подоходный налог?
Здравствуйте у меня был сделан дипломатический перевод средств в Россию. После чего мне пришлось оплатить Налоги подоходный налог от прибыли за границей 13% причём я заплатил его отдельно так как мне Налоговая сказала что не может снять эту сумму с этих денег из за дипломатического перевода. Как это понять?
Добрый день. Наше предприятие ООО форма собственности на УСН, закрыто из-за отсутствия объема работ уже 3,5 года. Но в едином Реестре мы еще числимся. Продали земельный участок, Денежные средства поступили на расчетный счет. Решением собрания поделили на доли в уставном капитале. Удерживается подоходный налог с начисленных сумм пайщикам и по какой схеме. мой адрес: enotaevka@bk.ru
Как платить НДФЛ с доходов, полученных в Черногории?
В октябре 2022 г. планирую переехать в Черногорию и устроиться на работу в местную фирму. Работодатель будет удерживать из моей зарплаты подоходный налог 11% в казну Черногории.
- Сколько я должен доплатить в казну РФ по итогам 2022 г. (когда я ещё налоговый резидент)?
- Правильно ли я понимаю, что доплачивать за 2022 г. я должен только с доходов полученных в Черногории (а если бы потерял статус резидента, то доплачивал бы ещё 17% с ЗП, полученной в России в январе-сентябре)?
- Правильно ли я понимаю, что по итогам 2023 г. потеряв статус налогового резидента я теряю обязанность доплачивать НДФЛ с ЗП в Черногории?
Здравствуйте!Подскажите ,есть ли какие то льготы или обходные пути по оплате подоходного налога с продажи квартиры.Квартира куплена за 950тыс в 2020 году,а в 2022 году планируется продаваться за 1300000.Подоходный налог на обогащение будет аж 169 тыс,т к цена квартиры больше 1 млн. Смысла продавать больше 1 млн эту квартиру нет. Или налогом облагается сумма прибыли(1,3 млн минус 950 тыс итого 350 тыс ?) Если да ,то на какой ФЗ ссылаться? в собственности квартира 2 года.До 5 лет нет возможности ожидать.Спасибо!
Я пытаюсь вывести средства из оффшорной зоны.Чтобы их вывести с меня просят заплатить подоходный налог,а средств у меня нет.Что мне делать?Также мой представитель из Польши не выполнил свои обязательства и по гарантийном письму отправил перевод за который с меня Также просят уплатить подоходный налог. ПРАВОМЕРНО ли всё это
Я являюсь гражданином РФ. Но давно не проживаю в РФ (более 20 лет). Получила в дар от свёкра землю на территории России в октябре 2021г. Получила ИНН и оформила личный кабинет. Пока в личном кабинете нет никаких налоговых начислений. Объясните надо ли мне уплачивать подоходный налог и в каком размере, а также как это сделать. Когда надо оплачивать налог на землю? И надо ли в этом году подавать документы на переоценку кадастровой стоимости? Спасибо.