Размеры, правила начисления и то, когда платить налог на имущество в 2016 году регулируют статьи главы 32-й НК РФ (399–409). Глава 32 НК РФ заменила нормы и правила, прописанные в законе 2003–1, который «работал» только до конца 2014 года. Для организаций нормы, правила и сроки обязательных платежей описаны в статьях главы 30-й НК РФ.
Ставка, согласно которой будет рассчитываться налог на имущество организаций и физических лиц, колеблется от 0,1% до 2% для граждан и от 1% до 2,2% для организаций.
Величина выплат зависит и от законов, принятых в регионах — указанные в НК и поправках к нему ставки являются лишь верхним пределом, который пошлина на имущество не должна превышать. В остальном же области, республики и города федерального значения самостоятельно устанавливают тарифы для граждан и организаций.
Поскольку 2014—2016 гг. — время резких изменений в сфере обложения, имеет смысл уточнить, сколько, когда и за что платить, заранее. Сделать это можно на портале Правовед.ru. Специалисты по налоговому праву ответят на ваши вопросы и помогут с расчетами он-лайн и по телефону.
Я являюсь вдовой офицера запаса(участника боевых действий, ветерана военной службы). Получаю военную пенсию по утере кормильца. Имею ли я право на компенсацию за земельный налог и налог на имущество. Если да,то какова процедура получения возмещения.
Здравствуйте, я ИП на УСН доходы минус расходы, сдаю в аренду следующие нежилые помещения, принадлежащие мне по договору дарения, а так же находящиеся в собственности у мужа, приобретенное в браке.
1. У нас с мужем оформлен договор дарения на земельный участок и находящееся на нем нежилое помещение.Данное помещение я сдаю в аренду. Я как ИП оформлена 30.10.15, а договор дарения от 06.11.15. В договоре дарения про использование даренного имущества в предпринимательских целях ничего не отражено. Будет ли данное имущество считаться внереализационным доходом с которого надо будет платить ещё дополнительный налог?
2. Я так же сдаю в аренду имущество, находящееся в собственности у мужа, приобретенное в браке. Надо ли оформлять между нами какой либо договор или нет, ведь по закону оно является совместным? В одном из источников я вычитала, что достаточно написать доверенность у нотариуса на право управлять и распоряжаться принадлежащим супругу имуществом (нежилым помещением), так ли это? Или лучше составить договор безвозмездного пользования, но в данном случае оно опять будет считаться как внереализационный доход и я с него должна буду платить доп.налог по УСН, или же в договор можно внести какие то пункты, по которым можно будет не считать данное имущество доходом. Ведь по сути мы его приобрели на совместные деньги, понесли расходы, где в данном случае доходы то?
И можно ли будет мне причислять к расходом по УСН, налог на имущество, коммунальные платежи, расходы на строительство и кап.ремонт помещений и прочие расходы, если данное имущество в собственности у мужа, исходя из договора безвозмездного пользования или доверенности? Если да, то как правильно всё оформить, что бы это было законно?
Добрый день!
Находясь в браке купили с мужем нежилое помещение (здание 130 м2., в Москве), оформили на не него. В данный момент в поисках арендаторов. Встал вопрос о заключении договора аренды. Мы бы не очень хотели заключать его на собственника, на мужа, по ряду причин. Одна из них, муж является инвалидом 2 группы, если открывать ИП на него и сдавать, то снимаются льготы и часть пенсии. Могу ли я, имея ИП (веду деятельность в другой области) сдавать наше помещение по договору аренды? Кто в таком случае платит налог на имущество? Если ли какие-то льготы по уплате налога на имущество исходя из нашей ситуации? Может быть есть ещё какой-то выход из данной ситуации? Очень надеюсь на Ваш совет.
Добрый день.Я в 2012 году покупал квартиру за 700 000 руб.До 2016 года правом на вычет налога на имущество не пользовался. Если я воспользуюсь правом на возврат имущественного налога в 2016 году, смогу ли я потом с покупки другой квартиры добрать до 2 000 000 сумму вычета? Спасибо.
Здравствуйте! Мой муж несколько лет назад участвовал в приватизации, и его доля 1/4. В этой квартире живет его отец, жена отца и племянница. Все коммунальные платежи он оплачивал и налог на имущество тоже. В этой квартире он и прописан, но последние 2 года он там не живет. Налог за 2014 год он не оплатил, т.к. жена его отца ему ничего не сказала и оплатила сама. И сейчас эта женщина моего мужа не пускает в эту квартиру, пускает только когда он приходит подстричь отца(он после инсульта и совсем не разговаривает). Она ссылается на то,что его там ничего нет, потому что эти 2 года он ничего не платил за квартиру. Права ли она? Можно ли как-нибудь на нее повлиять(в соответствии с законом)? Что будет в случае смерти отца? И что, если мой муж пропишется по другому адресу? Какие у него права на эту квартиру? Спасибо
Добрый день. Хотелось бы уточнить вопрос уплаты налога на имущество при УСН. Выкуплено в 2015 году помещение на 1 этаже жилого здания, площадь помещения 200 м2, других торговых помещений в здании нет. Должна ли организация уплачивать налог на имущество по кадастровой стоимости?
Здравствуйте. У меня вопрос, мой муж и я действующие военнослужащие, получили квартиру от Министерства Обороны в Пушкинском районе города Санкт-Петербурга, приватизировали ее. Знаю, что имеем льготу по налогу на имущество, подскажите какие документы мы должны предоставить в налоговую службу для получения данной льготы?
Мой отец - ветеран труда, получает льготы на оплату ЖКУ, т.е. часть денег возвращается ему на личный счет. Он хочет оформить дарственную на меня (его родную дочь), являясь её собственником. Оставаясь прописанным в этой квартире, не потеряет ли он свои льготы? Или компенсация выплачиваться не будет? Я прописана в другой квартире и являюсь ее собственником,не хотелось бы платить коммуналку и налог на имущество за обе квартиры...
Здравствуйте! У меня в январе 2014 г. скончался муж. В 2015 г. я заплатила налоги на унаследованное в июле 2014 г. имущество (квартира, машина) .Сейчас с меня требуют оплатить задолженность за 2014 год за мужа. Это правильно?
Здравствуйте!
Подскажите я, как ИП работающий по УНС 6%, имею ли право на освобождение от уплаты налога на имущество которое использую в своей деятельности
А именно:
сдача в аренду по частям жилого дома (в моей собственности)
сдача в аренду по частям гостевого дома (нежилой по свидетельству (в моей собственности)
Нужно ли предоставлять в налоговую договора найма или достаточно прописать в БСО адрес сдаваемой недвижимости?
Свидетельства во вложении
ниже ссылка:
3. Предприниматель, применяющий УСН,
не освобождается от налога на имущество физлиц в отношении
отдельных объектов, которые используются
в предпринимательской деятельности
По общему правилу при применении УСН индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты ряда налогов. В частности, в п. 3 ст. 346.11 НК РФ предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество физлиц в отношении имущества,
используемого в предпринимательской деятельности. С 1 января 2015 г. из
этого правила установлено исключение: данное освобождение не
распространяется на объекты обложения налогом на имущество физлиц, включенные в перечень, который определяется в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом предусмотренных в абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ особенностей.
Напомним, что речь идет о следующем имуществе:
— административно-деловые и торговые центры (комплексы) и помещения в
них, а также нежилые помещения, предназначенные либо фактически
используемые для размещения офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания, перечень которых
устанавливает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ (пп. 1 и 2 п. 1, п. 7 ст. 378.2 НК РФ);
— объекты недвижимого имущества, образованные в течение года в результате
раздела или иного соответствующего законодательству РФ действия с
объектами недвижимого имущества, включенными в упомянутый перечень, если
такие объекты отвечают требованиям ст. 378.2 НК РФ (абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ).
В отношении перечисленных объектов с 1 января 2015 г. в силу п. 3 ст. 402
НК РФ база по налогу на имущество физлиц рассчитывается как их
кадастровая стоимость с применением налоговой ставки в размере,
установленном нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований (законами городов федерального значения) и не
превышающем двух процентов (подробнее см. Практический комментарий основных изменений налогового законодательства с 2015 года).
4. Налог, уплачиваемый при применении УСН, можно уменьшить
на сумму торгового сбора
Если
в отношении деятельности налогоплательщика, применяющего УСН,
установлен в соответствии с гл. 33 НК РФ торговый сбор, то такое лицо
может уменьшить сумму налога (авансового платежа), исчисленную по итогам
налогового (отчетного) периода, в том числе на величину перечисленного в
этом периоде торгового сбора (п. 8 ст. 346.21
НК РФ). Уменьшению подлежит сумма налога (авансового платежа),
зачисляемая в консолидированный бюджет субъекта РФ (в состав которого
входит муниципальное образование, где установлен такой сбор) или бюджет
города федерального значения (в котором установлен торговый сбор) и
исчисленная по объекту налогообложения от вида деятельности, в отношении
которого установлен торговый сбор. Для того чтобы воспользоваться этим
правом, лицо должно подать в отношении объекта осуществления
предпринимательской деятельности уведомление о постановке на учет в
качестве плательщика названного сбора (абз. 2 п. 8 ст. 346.21 НК РФ). Данные положения предусмотрены с 1 января 2015 г. в Налоговом кодексе РФ.
Подробнее о торговом сборе см. Практический комментарий основных изменений налогового законодательства с 2015 года.
Напомним, что налог, уплачиваемый при применении УСН с объектом «доходы», может быть уменьшен также на суммы, указанные в п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.
Добрый день! Мой отец пенсионер, ветеран труда, 74 года. В собственности 1- комнатная квартира, дачный участок и незавершенное строительство.
Вопрос в следующем. Имеет ли он какие-либо льготы по оплате налога на имущество? (сниженную налоговую ставку или возможность оплачивать либо квартиру, либо дачный участок или что-то еще). Облагается ли незавершенное строительство налогом?
Заранее спасибо!
Здравствуйте, у меня такой вопрос: 1 комнатная квартира была куплена по договору купли продажи 3 года назад 30 декабря 2012 года, свидетельство собственности получено 1 марта 2013 , могу ли я её продать в этом году без уплаты налога на имущество, в настоящее время являюсь ещё собственником доли в коммунальной квартире на часть комнаты
Добрый день. Квартира была куплена в браке и оформлена на жену, три года назад. Год назад умер муж. и его 1/2 переоформлена на жену. Продаем за 2100, покупаем квартиру за 1700. На сумму налога попадаем? И на сколько