Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налоговый резидент

Последние вопросы по теме «налоговый резидент»

Фильтры
Налоговое право
Как законно перевести заработанные деньги из Швейцарии в РФ, избежав штрафов?
Живу и работаю в Швейцарии в швейцарской компании бОльшую часть года (там плачу с зарплаты швейцарской налоги, которые выше российских), в России зарегистрирован как ИП, есть небольшой постоянный доход с него, а также есть недвижимость в РФ, в которой я прописан, налоги плачу исправно. Первая часть - являюсь ли я за счет прописки так же налоговым резидентом РФ? (читал, что раз я прописан, то я так же продолжаю им быть вне зависимости от срока нахождения в Швейцарии). И вторая часть вопроса - что нужно мне сделать, чтобы перевести средства в Россию с моего швейцарского банковского счета на мой текущий банковский счет в швейцарских франках в РФ, чтобы все было законно и чтобы не нарваться на штраф? (читал, что нужно как-то раскрывать все детали о счете, договор и т.д.)
, вопрос №1527302, Иван,
Налоговое право
Продажа квартиры физическим лицом, имеющим двойное гражданство
Добрый день. Есть физическое лицо, имеющее гражданство Финляндии и РФ и проживающее в Финляндии. Он имеет в СПб квартиру в собственности более трёх лет. Он хочет продать её физическому лицу гражданину РФ. Для того, чтобы не платить подоходний налог от продажи квартиры ему нужно стать налоговым резидентом РФ. В данном случае он сразу сможет продать квартиру и потом уже доживать те 183 дня в РФ? Или ему нужно сперва прожить эти 183 дня, стать налоговым резидентом (получить Подтверждение), а потом уже продать квартиру? Сможете ли Вы прокомментировать данную ситуацию с точки зрения Международного права о двойном налогообложении?
, вопрос №1521650, Анатолий, г. Санкт-Петербург
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Какие налоговые последствия при переуступке долга?
Я Взыскатель. Должник мне должен определенную сумму и по решению суда выплачивает маленькими суммами. У меня есть намерение заключить договор уступки прав требования задолженности с другим физ.лицом. По условиям этого договора Новый Кредитор передает Взыскателю по акту приема передачи денежные средства (в размере части долга) в качестве платы за уступку долга Должника (всей оставшейся суммы). Взыскатель и новый Кредитор обращаются в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве (замене взыскателя в исполнительном производстве) в связи с состоявшейся сделкой по уступке требования. Суд производит замену взыскателя. Но... при этом варианте, мне придется заплатить подоходный налог 13%. Ведь это не будет являться возвратом долга ( или его части). Это будет коммерческая сделка, и соответственно мой доход. Так ли это? И с какой суммы придется платить? Правда юристы Нового кредитора утверждают, что мне не надо ничего платить ссылаясь на : "В данном случае подоходный налог вами уплачиваться не будет в связи со следующим: В соответствии со ст. 128 ГК РФ: К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. В соответствии со ст. 11 НК РФ: 1. Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Таким образом, термин «имущество», примененный в ст. 220 и ст. 217 НК РФ (далее по тексту) включает в себя так же и имущественные права, к которым относится так же право требования долга Взыскателя с Должника Согласно ст. 217 НК РФ: Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: 17.1) доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период: от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. Право требования долга с Должника принадлежит Взыскателю с 2010 г. (дата вступления в силу решения суда о взыскании долга). Таким образом, право требования (уступаемое по договору Новому Кредитору) принадлежит Взыскателю более трех лет, следовательно, доход от его реализации не подлежит налогообложению. Так ли это? И какие вообще подводные камни для Взыскателя при переуступке долга?
, вопрос №1518729, Владимир, г. Москва
500 ₽
Вопрос решен
Миграционное право
Как быстро получить статус налогового резидента РФ?
Добрый день! Вопрос - в данный момент я провел сильно большую часть последних 365 дней за границей - соответственно статус резидента РФ утратил. При этом не имею статуса резидента другого государства. В ближайшее время будут крупные поступления в РФ. Можно ли статус Резидента РФ (чтобы уплатить 13% вместо 30% НДФЛ) получить быстрее чем просто проведя больше полугода в стране? Из деталей: есть прописка в СПб, есть квартира там же, есть ИП, официально трудоустроен (ген. дир) в Российском ООО.
, вопрос №1518514, Петр, г. Санкт-Петербург
500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
НДФЛ нерезидента от доходов его Российского ИП
Добрый день! Я большую часть предыдущих 365 дней провел в Словении. Соответственно, утратил статус налогового резидента РФ. При этом статуса налогового резидента Словении тоже не получил. Являюсь владельцем ИП, и в ближайший месяц на счет ИП планируется поступление суммы за оказание услуг по договору. Уплатив положенный налог (6%) я планирую перевести оставшиеся деньги на свой личный счет и тратить их в личных целях. Возникает два вопроса: 1. Не потребуется ли мне уплатить в казну РФ 30% как нерезиденту? (предполагаю что нет, т.к. 13% НДФЛ я бы не заплатил, а 30% "заменяют" 13%, но очень важно убедиться в этом). 2. Если нет - не потребуется ли тогда мне что-то уплатить в казну Словении? Если каких-то данных для полного ответа недостаточно, буду рад добавить, задавайте уточняющие вопросы, пожалуйста.
, вопрос №1515553, Петр, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Подоходный налог для граждан Казахстана, работающих в РФ
Здравствуйте. Перечитала ответы на Вашем сайте про налог работающим в России гражданам Казахстана. В основном пишут, что платить придется 30 % если находишься менее 183 дней. А как же закон, где написано что с первого дня работы граждане Казахстана, Белоруссии и Армении платят 13 %., но не как не 30% ействительный государственный советник Российской Федерации 2 класса С.Л. Бондарчук Приложение Письмо Минфина России от 27 января 2015 года № 03-04-07/2703 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации в связи со вступлением в силу 01.01.2015 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. сообщает следующее. Статьей 73 данного договора предусмотрено, что в случае если одно государство-член в соответствии с его законодательством и положениями международных договоров вправе облагать налогом доход налогового резидента (лица с постоянным местопребыванием) другого государства-члена в связи с работой по найму, осуществляемой в первом упомянутом государстве-члене, такой доход облагается в первом государстве-члене с первого дня работы по найму по налоговым ставкам, предусмотренным для таких доходов физических лиц - налоговых резидентов (лиц с постоянным местопребыванием) этого первого государства-члена. Положения данной статьи применяются к налогообложению доходов в связи с работой по найму, получаемых гражданами государств-членов. Таким образом, доходы в связи с работой по найму, полученные гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения, с 1 января 2015 г. облагаются по налоговой ставке 13 процентов, начиная с первого дня их работы на территории Российской Федерации. Просим довести данную информацию до сведения налоговых органов для руководства в работе. Директор Департамента И.В.ТРУНИН
, вопрос №1510883, Выгодянская, г. Петропавловск-Камчатский
Налоговое право
Налогообложение со сдачи недвижимости за границей налоговым резидентом РФ
Добрый день. Если гражданин Молдовы, является налоговым резидентом РФ, живет в РФ по РВП, а на родине сдает недвижимость и получает деньги за это - должен ли он платить налог в РФ за это (13%)? Ну например - для подтверждения наличия дохода при подаче на ВНЖ он заявит и даже покажет договор об аренде. Нужно ли налог платить (по 3-НДФЛ)?
, вопрос №1501624, Александр Чусов, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Как подать декларацию 3-НДФЛ иностранцу с РВП?
Здравствуйте. Я иностранный гражданин. В апреле 2016 года я получил Разрешение на временное проживание и с тех пор из России не выезжал. В апреле 2017 года мне необходимо будет подтвердить свое временное проживание - а именно, показать что за 12 месяцев я получил доход свыше 12 прожиточных минимумов в моём регионе. В 2016 году я продал 2 принадлежащие мне шубы (принадлежат мне менее 3 лет) другим физическим лицам, заключив договора купли-продажи на общую сумму 150 тысяч рублей. В 2017 году я планирую подавать декларацию 3-НДФЛ, указав полученный мной доход от продажи шуб. В связи с этим у меня возникают следующие вопросы: 1) являюсь ли я налоговым резидентом РФ? 2) необходимо ли мне подавать декларацию 3-НДФЛ с целью засвидетельствовать получение мной дохода? 3) имею ли я право применить имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей? И если да, то что для этого необходимо?
, вопрос №1495483, Иван, г. Киров
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налоговый вычет,но я не резидент РФ
Добрый день! Я гр и налоговый резидент Казахстана.В 2015 году я,как не резидент РФ,открыл брокерский счет в росс банке ,для операций на ММВБ.По результату 2015 г у меня зафиксирован убыток,а в 2016 г у меня зафиксированна прибыль и соответственно мне необходимо оплатить налог 30% от результата 2016 г(при выводе прибыли банк,как налоговый агент, удержал с меня этот налог).Возможно ли мне сальдировать убыток 2015 г и прибыль 2016 г,что бы получить налоговый вычет.Спасибо.
, вопрос №1495364, Сергей, г. Москва
Налоговое право
Если продам квартиру в период, когда не являюсь налоговым резидентом, надо ли платить 30% НДФЛ?
Добрый день. У меня следующий вопрос - я являюсь гражданином РФ, но на данный момент не являюсь налоговым резидентом. При этом я скорее всего пробуду 183 дня в стране с января по июль этого года. В случае если я продам недвижимость в этом интервале (например, в марте этого года) придется ли мне заплатить НДФЛ в размере 30%? Вопрос возникает в связи с тем, что де факто после прохождения 183 я буду являться налоговым резидентом (в том числе и на момент продажи, если я правильно трактую право - ведь с 1го дня по наступление 183 дня при условии ретроспективного расчета я же буду резидентом, или моя логика не верна)?
, вопрос №1492822, Alexey, г. Москва
1200 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Оформление контракта между российской компанией и иностранным резидентом
Добрый день. Я проживаю в Швейцарии, у меня компания здесь. Одновременно являюсь гражданином России (налоговый резидент Швейцарии с 2013 года). Я оказываю услуги в области переговоров для компаний и частных лиц - я переговорщик. У меня есть российский клиент, который хотел бы, чтобы я сделал для него большой проект. Проект требует моего частого присутствия в России (на грани 180 дней, но я не планирую менять резидентство). Клиент предлагает оформить меня в штат или платить вознаграждение на моё ИП в России. Мне гораздо более интересен вариант - контракт между моей Швейцарской фирмой и его фирмой. У меня вопрос, какой из вариантов выбрать. Готов к платной консультации у сильного специалиста. Спасибо.
, вопрос №1481263, Юрий, г. Москва
Налоговое право
Как подать заявление о смене налогового резидентства и на новых условиях оплачивать налоги?
Добрый день! В этом году потеряю статус налогового резидента России, проведя в ней менее 183 дней. Каким образом и когда я должен уведомить ФНС об этом и заплатить разницу в налоге на доход физического лица (есть на территории страны)? Так же интересует вопрос, как подать заявление об открытии компании за рубежом? Есть ли возможность все это сделать на удалении? Спасибо!
, вопрос №1466573, Максим, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Обложение НДФЛ на резидента Республики Беларусь
Доброе утро. Я, гражданин и налоговый резидент Республики Беларусь, планирую продать 1/2 долю квартиры (1/3 доли - в собственности в результате приватизации с 1994 г., 1/6 - доли по наследству) и 1/4 долю гаража, полученного по наследству в РФ. Применяется ли пункт 1 статьи 21 "Недискриминация" "Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» от 21.04.1995? Подвергаюсь ли я, гражданин и налоговый резидент РБ, иному или более обременительному налогообложению, или связанному с ним обязательству (ставка НДФЛ 30%, не применяется право на имущественный вычет, доходы от реализации моих долей в имуществе подлежат налогообложению независимо от срока владения), чем налогообложению и связанному с ним обязательству, которым подвергаются или могут подвергаться граждане (налоговые резиденты) Российской Федерации при налогообложении доходов от продажи имущества в РФ или я не обязан уплачивать налог на доходы физических лиц и подавать декларацию по доходам от реализации ½ доли квартиры, а доход от реализации 1/4 доли гаража обложить НДФЛ по ставке 13% с правом имущественного вычета?
, вопрос №1460311, Павел, г. Москва
Налоговое право
Ндфл на дивиденды иностранной компании?
Добрый день. Я являюсь налоговым резидентом РФ, приобрел акции чешской компании, по которым в след году получу дивиденды в кронах на счет в чешском банке. Должен буду оплатить налог 15% с дивидендов в Чехии. Далее кроны будут переведены на счет в росссийском банке. Должен ли я платить ндфл с этих дивидендов в россии и по какой ставке?
, вопрос №1419292, Алексей, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налоговый резидент/нерезидент
Январь-май (4 месяца) провёл за границей. Летом продал имущество. С октября нахожусь снова за границей. Грозит ли мне лишение статуса налогового резидента и как следствие переход на 30% ставку вместо 13% ? 183 календарных дня учитываются с начала года или с момента получения прибыли?
, вопрос №1413499, Денис, г. Санкт-Петербург
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 06.02.2017