Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налоговый резидент
Последние вопросы по теме «налоговый резидент»
Как законно перевести заработанные деньги из Швейцарии в РФ, избежав штрафов?
Живу и работаю в Швейцарии в швейцарской компании бОльшую часть года (там плачу с зарплаты швейцарской налоги, которые выше российских), в России зарегистрирован как ИП, есть небольшой постоянный доход с него, а также есть недвижимость в РФ, в которой я прописан, налоги плачу исправно.
Первая часть - являюсь ли я за счет прописки так же налоговым резидентом РФ? (читал, что раз я прописан, то я так же продолжаю им быть вне зависимости от срока нахождения в Швейцарии).
И вторая часть вопроса - что нужно мне сделать, чтобы перевести средства в Россию с моего швейцарского банковского счета на мой текущий банковский счет в швейцарских франках в РФ, чтобы все было законно и чтобы не нарваться на штраф? (читал, что нужно как-то раскрывать все детали о счете, договор и т.д.)
Продажа квартиры физическим лицом, имеющим двойное гражданство
Добрый день.
Есть физическое лицо, имеющее гражданство Финляндии и РФ и проживающее в Финляндии. Он имеет в СПб квартиру в собственности более трёх лет.
Он хочет продать её физическому лицу гражданину РФ.
Для того, чтобы не платить подоходний налог от продажи квартиры ему нужно стать налоговым резидентом РФ.
В данном случае он сразу сможет продать квартиру и потом уже доживать те 183 дня в РФ? Или ему нужно сперва прожить эти 183 дня, стать налоговым резидентом (получить Подтверждение), а потом уже продать квартиру?
Сможете ли Вы прокомментировать данную ситуацию с точки зрения Международного права о двойном налогообложении?
Какие налоговые последствия при переуступке долга?
Я Взыскатель. Должник мне должен определенную сумму и по решению суда выплачивает маленькими суммами.
У меня есть намерение заключить договор уступки прав требования задолженности с другим физ.лицом. По условиям этого договора Новый Кредитор передает Взыскателю по акту приема передачи денежные средства (в размере части долга) в качестве платы за уступку долга Должника (всей оставшейся суммы).
Взыскатель и новый Кредитор обращаются в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве (замене взыскателя в исполнительном производстве) в связи с состоявшейся сделкой по уступке требования. Суд производит замену взыскателя.
Но... при этом варианте, мне придется заплатить подоходный налог 13%. Ведь это не будет являться возвратом долга ( или его части). Это будет коммерческая сделка, и соответственно мой доход. Так ли это? И с какой суммы придется платить?
Правда юристы Нового кредитора утверждают, что мне не надо ничего платить ссылаясь на : "В данном случае подоходный налог вами уплачиваться не будет в связи со следующим:
В соответствии со ст. 128 ГК РФ:
К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
В соответствии со ст. 11 НК РФ:
1. Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Таким образом, термин «имущество», примененный в ст. 220 и ст. 217 НК РФ (далее по тексту) включает в себя так же и имущественные права, к которым относится так же право требования долга Взыскателя с Должника
Согласно ст. 217 НК РФ:
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
17.1) доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период:
от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.
Право требования долга с Должника принадлежит Взыскателю с 2010 г. (дата вступления в силу решения суда о взыскании долга). Таким образом, право требования (уступаемое по договору Новому Кредитору) принадлежит Взыскателю более трех лет, следовательно, доход от его реализации не подлежит налогообложению.
Так ли это? И какие вообще подводные камни для Взыскателя при переуступке долга?
Как быстро получить статус налогового резидента РФ?
Добрый день!
Вопрос - в данный момент я провел сильно большую часть последних 365 дней за границей - соответственно статус резидента РФ утратил.
При этом не имею статуса резидента другого государства.
В ближайшее время будут крупные поступления в РФ.
Можно ли статус Резидента РФ (чтобы уплатить 13% вместо 30% НДФЛ) получить быстрее чем просто проведя больше полугода в стране?
Из деталей:
есть прописка в СПб,
есть квартира там же,
есть ИП,
официально трудоустроен (ген. дир) в Российском ООО.
НДФЛ нерезидента от доходов его Российского ИП
Добрый день!
Я большую часть предыдущих 365 дней провел в Словении.
Соответственно, утратил статус налогового резидента РФ.
При этом статуса налогового резидента Словении тоже не получил.
Являюсь владельцем ИП, и в ближайший месяц на счет ИП планируется поступление суммы за оказание услуг по договору.
Уплатив положенный налог (6%) я планирую перевести оставшиеся деньги на свой личный счет и тратить их в личных целях.
Возникает два вопроса:
1. Не потребуется ли мне уплатить в казну РФ 30% как нерезиденту?
(предполагаю что нет, т.к. 13% НДФЛ я бы не заплатил, а 30% "заменяют" 13%, но очень важно убедиться в этом).
2. Если нет - не потребуется ли тогда мне что-то уплатить в казну Словении?
Если каких-то данных для полного ответа недостаточно, буду рад добавить, задавайте уточняющие вопросы, пожалуйста.
Подоходный налог для граждан Казахстана, работающих в РФ
Здравствуйте. Перечитала ответы на Вашем сайте про налог работающим в России гражданам Казахстана. В основном пишут, что платить придется 30 % если находишься менее 183 дней. А как же закон, где написано что с первого дня работы граждане Казахстана, Белоруссии и Армении платят 13 %., но не как не 30%
ействительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса
С.Л. Бондарчук
Приложение
Письмо Минфина России от 27 января 2015 года № 03-04-07/2703
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации в связи со вступлением в силу 01.01.2015 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. сообщает следующее.
Статьей 73 данного договора предусмотрено, что в случае если одно государство-член в соответствии с его законодательством и положениями международных договоров вправе облагать налогом доход налогового резидента (лица с постоянным местопребыванием) другого государства-члена в связи с работой по найму, осуществляемой в первом упомянутом государстве-члене, такой доход облагается в первом государстве-члене с первого дня работы по найму по налоговым ставкам, предусмотренным для таких доходов физических лиц - налоговых резидентов (лиц с постоянным местопребыванием) этого первого государства-члена.
Положения данной статьи применяются к налогообложению доходов в связи с работой по найму, получаемых гражданами государств-членов.
Таким образом, доходы в связи с работой по найму, полученные гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения, с 1 января 2015 г. облагаются по налоговой ставке 13 процентов, начиная с первого дня их работы на территории Российской Федерации.
Просим довести данную информацию до сведения налоговых органов для руководства в работе.
Директор Департамента
И.В.ТРУНИН
Налогообложение со сдачи недвижимости за границей налоговым резидентом РФ
Добрый день. Если гражданин Молдовы, является налоговым резидентом РФ, живет в РФ по РВП, а на родине сдает недвижимость и получает деньги за это - должен ли он платить налог в РФ за это (13%)? Ну например - для подтверждения наличия дохода при подаче на ВНЖ он заявит и даже покажет договор об аренде. Нужно ли налог платить (по 3-НДФЛ)?
Как подать декларацию 3-НДФЛ иностранцу с РВП?
Здравствуйте.
Я иностранный гражданин. В апреле 2016 года я получил Разрешение на временное проживание и с тех пор из России не выезжал. В апреле 2017 года мне необходимо будет подтвердить свое временное проживание - а именно, показать что за 12 месяцев я получил доход свыше 12 прожиточных минимумов в моём регионе. В 2016 году я продал 2 принадлежащие мне шубы (принадлежат мне менее 3 лет) другим физическим лицам, заключив договора купли-продажи на общую сумму 150 тысяч рублей. В 2017 году я планирую подавать декларацию 3-НДФЛ, указав полученный мной доход от продажи шуб. В связи с этим у меня возникают следующие вопросы:
1) являюсь ли я налоговым резидентом РФ?
2) необходимо ли мне подавать декларацию 3-НДФЛ с целью засвидетельствовать получение мной дохода?
3) имею ли я право применить имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей? И если да, то что для этого необходимо?
Налоговый вычет,но я не резидент РФ
Добрый день! Я гр и налоговый резидент Казахстана.В 2015 году я,как не резидент РФ,открыл брокерский счет в росс банке ,для операций на ММВБ.По результату 2015 г у меня зафиксирован убыток,а в 2016 г у меня зафиксированна прибыль и соответственно мне необходимо оплатить налог 30% от результата 2016 г(при выводе прибыли банк,как налоговый агент, удержал с меня этот налог).Возможно ли мне сальдировать убыток 2015 г и прибыль 2016 г,что бы получить налоговый вычет.Спасибо.
Если продам квартиру в период, когда не являюсь налоговым резидентом, надо ли платить 30% НДФЛ?
Добрый день. У меня следующий вопрос - я являюсь гражданином РФ, но на данный момент не являюсь налоговым резидентом. При этом я скорее всего пробуду 183 дня в стране с января по июль этого года. В случае если я продам недвижимость в этом интервале (например, в марте этого года) придется ли мне заплатить НДФЛ в размере 30%? Вопрос возникает в связи с тем, что де факто после прохождения 183 я буду являться налоговым резидентом (в том числе и на момент продажи, если я правильно трактую право - ведь с 1го дня по наступление 183 дня при условии ретроспективного расчета я же буду резидентом, или моя логика не верна)?
Оформление контракта между российской компанией и иностранным резидентом
Добрый день. Я проживаю в Швейцарии, у меня компания здесь. Одновременно являюсь гражданином России (налоговый резидент Швейцарии с 2013 года). Я оказываю услуги в области переговоров для компаний и частных лиц - я переговорщик.
У меня есть российский клиент, который хотел бы, чтобы я сделал для него большой проект. Проект требует моего частого присутствия в России (на грани 180 дней, но я не планирую менять резидентство).
Клиент предлагает оформить меня в штат или платить вознаграждение на моё ИП в России.
Мне гораздо более интересен вариант - контракт между моей Швейцарской фирмой и его фирмой.
У меня вопрос, какой из вариантов выбрать. Готов к платной консультации у сильного специалиста. Спасибо.
Как подать заявление о смене налогового резидентства и на новых условиях оплачивать налоги?
Добрый день!
В этом году потеряю статус налогового резидента России, проведя в ней менее 183 дней. Каким образом и когда я должен уведомить ФНС об этом и заплатить разницу в налоге на доход физического лица (есть на территории страны)? Так же интересует вопрос, как подать заявление об открытии компании за рубежом? Есть ли возможность все это сделать на удалении?
Спасибо!
Обложение НДФЛ на резидента Республики Беларусь
Доброе утро. Я, гражданин и налоговый резидент Республики Беларусь, планирую продать 1/2 долю квартиры (1/3 доли - в собственности в результате приватизации с 1994 г., 1/6 - доли по наследству) и 1/4 долю гаража, полученного по наследству в РФ. Применяется ли пункт 1 статьи 21 "Недискриминация" "Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» от 21.04.1995? Подвергаюсь ли я, гражданин и налоговый резидент РБ, иному или более обременительному налогообложению, или связанному с ним обязательству (ставка НДФЛ 30%, не применяется право на имущественный вычет, доходы от реализации моих долей в имуществе подлежат налогообложению независимо от срока владения), чем налогообложению и связанному с ним обязательству, которым подвергаются или могут подвергаться граждане (налоговые резиденты) Российской Федерации при налогообложении доходов от продажи имущества в РФ или я не обязан уплачивать налог на доходы физических лиц и подавать декларацию по доходам от реализации ½ доли квартиры, а доход от реализации 1/4 доли гаража обложить НДФЛ по ставке 13% с правом имущественного вычета?
Ндфл на дивиденды иностранной компании?
Добрый день. Я являюсь налоговым резидентом РФ, приобрел акции чешской компании, по которым в след году получу дивиденды в кронах на счет в чешском банке. Должен буду оплатить налог 15% с дивидендов в Чехии. Далее кроны будут переведены на счет в росссийском банке. Должен ли я платить ндфл с этих дивидендов в россии и по какой ставке?
Налоговый резидент/нерезидент
Январь-май (4 месяца) провёл за границей. Летом продал имущество. С октября нахожусь снова за границей. Грозит ли мне лишение статуса налогового резидента и как следствие переход на 30% ставку вместо 13% ?
183 календарных дня учитываются с начала года или с момента получения прибыли?
Ищете ответ? Спросить юриста проще