Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

УСН

Последние вопросы по теме «усн»

Фильтры
900 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
2 В отсутствии каких либо указаний закона 466-ПК о месте ведения бизнеса, в этом вопросе я руководствуюсь
Здравствуйте! Являюсь уроженцем пермского края, всю жизнь прописан там у родителей, регулярно их посещаю и живу по неделе-две у них в частном доме. Но большую часть времени пребываю в соседней Свердловской области, на временных основаниях (живу в сьемной квартире, своей жилплощади нет). Это близко к месту прописки, езжу к родителям просто на автомобиле. В 2023 году открыл ИП, согласно законодательству встал на учет по месту жительства в Перми. Для новых предпринимателей там действует льгота - 1% по УСН в первый год работы. Бизнесом по факту занимался на территории Свердловской области, т.к. там удобнее логистика. Клиенты были по всей России (оптовая торговля). Поскольку я зарегистрирован как ИП в Пермской налоговой, и плачу туда все налоги и сдаю декларации, то применил льготную ставку 1%. При подаче декларации от налоговой прилетело требование, мол, "глядите - у вас есть клиенты из Москвы, Питера и Владивостока, а по закону 466-ПК льготную ставку вы можете применить только ведя бизнес непосредственно на территории Пермского края, поэтому пересчитайте все под 6%". Я внимательно перечитал закона 466-ПК - никаких условий про территорию ведения бизнеса там не выставляется вообще. Единственное условие - ИП должно быть новым. Больше никаких требований нет - ни к локации контрагентов, ни к территории, ни к количеству сотрудников. Возможно, налоговая могла заподозрить фиктивность моей прописки (ну как многие схематозят, "переезжая" чисто на бумаге для получения лучших налоговых условий). Но как моя прописка может быть фиктивной, если это моя прописка с рождения, она ни разу не прерывалась и ей более 40 лет! Факт фиктивного переезда куда либо ради налоговых схем отсутствует априори. Исходя из этого я рассудил, что 1) Я полностью выполнил условия закона 466-ПК о льготной ставке, т.к. у меня новое ИП, а о месте и территории ведения бизнеса закон умалчивает. Более того, просидев два дня в интернете, я вообще не нашел никаких нормативных актов, пояснительных писем и трактовок, обязывающих меня вести бизнес в Пермском крае. Такое чувство, что этот грозный эпитет про территорию налоговая просто выдумала! 2) В отсутствии каких либо указаний закона 466-ПК о месте ведения бизнеса, в этом вопросе я руководствуюсь федеральным законодательством, которое допускает ведение бизнеса где угодно, в каком угодно регионе. При этом ставку УСН я обязан применять всегда того региона, где зарегистирован, т.е. в Пермском крае. В связи с этим я сделал вид, что ставку 1% применял абсолютно на законных основаниях. Подскажите, прав ли я, или что то упускаю.
, вопрос №4561620, Артем, г. Москва
Налоговое право
Налоговая принимала 4 года декларации по усн 6%, ( платили исправно) сейчас выяснилось от налоговой что сижу на налогообложении доход минус расход 15%
Добрый день. Налоговая принимала 4 года декларации по усн 6%, ( платили исправно) сейчас выяснилось от налоговой что сижу на налогообложении доход минус расход 15%. Соответственно расходы я подтвердить теперь не могу, так как ничего не хранил. Что делать в такой ситуации?
, вопрос №4561181, Андрей, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Международное право
При доказательстве, что это ошибка как могу привлечь за непроверенные данные?
Налоговый инспектор прислала мне требование о пояснении про возможное занижение дохода посредством мессенджера WhatsApp. Нарушила ли она закон Федеральный закон от 29.12.2022 № 584-ФЗ, установивший запрет на использование российскими компаниями иностранных мессенджеров? Ни по каким другим каналам связи мне это требование не поступило. В данном требовании указано: за 2022 год мне перевели на карту физлица 3 млн 800 тыс руб, за 2023 2 млн 295 тыс руб, за 2024 569 тыс руб. Взяв выписки из всех банков, где обслуживалась как физ лицо увидела, что поступлений было в разы меньше и процентов 80 от родственников, 10 - от знакомых, которые могут подтвердить это и 10 от людей с которыми связи уже нет, общение прекращено. Как вести себя в этой ситуации? Можно ли привлечь налогового инспектора к ответственности за рассылку подобных документов через ватсап? При доказательстве, что это ошибка как могу привлечь за непроверенные данные? Ип я стала в 2022 году, 25 июля. Ошибочно зарегистрировалась на ОСН. Получила от контрагента 270 тыс рублей. После того, как перешла на усн 29.12.2022 деньги вернула, как авансовый платеж за не оказанные услуги.
, вопрос №4560719, Дарья, Симферополь
Налоговое право
В худшем случае придется заплатить от 50% до 200% от стоимости товара + стоимость всех товаров и стоимость НДС и других пошлин?
Добрый день. Планирую продавать товар на маркетплейсе через ИП по УСН. Для того, чтобы понять продаваемость товара, хочу в "серую" купить 3 ед. товара из Китая, а затем посмотреть, как будет продаваться. Если все будет удачно, буду работать в белую с бОльшими партиями. Кажется, что очень маленькая вероятность, что налоговая будет проверять "мелкого" ИПшника по УСН на предмет документов или все-таки стоит сразу работать в белую? В худшем случае придется заплатить от 50% до 200% от стоимости товара + стоимость всех товаров и стоимость НДС и других пошлин?
, вопрос №4560715, Никита, г. Самара
Налоговое право
В худшем случае придется заплатить от 50% до 200% от стоимости товара + стоимость всех товаров и стоимость НДС и других пошлин?
Добрый день. Планирую продавать товар на маркетплейсе через ИП по УСН. Для того, чтобы понять продаваемость товара, хочу в "серую" купить 3 ед. товара из Китая, а затем посмотреть, как будет продаваться. Если все будет удачно, буду работать в белую с бОльшими партиями. Кажется, что очень маленькая вероятность, что налоговая будет проверять "мелкого" ИПшника по УСН на предмет документов или все-таки стоит сразу работать в белую? В худшем случае придется заплатить от 50% до 200% от стоимости товара + стоимость всех товаров и стоимость НДС и других пошлин?
, вопрос №4560716, Никита, г. Самара
Налоговое право
Налоговая не зачла расходы по декларации УСН вынесен акт, требуется обжаловать
Обжалование Акта налоговой проверки ИП. Налоговая не зачла расходы по декларации УСН вынесен акт, требуется обжаловать. Обороты малые, 2 млн за год. О плане работы и сумме, обговорим в чате.
, вопрос №4559813, Рустем, г. Уфа
Налоговое право
Не будет ли это считаться нарушением закона и дроблением бизнеса?
Здравствуйте, у мужа на ИП оформлены 2 ПВЗ. Я как жена работаю у мужа на 0.5 ставки. Хочу уволиться, переоформить на себя одно из ПВЗ, и вести его полностью сама. Выручка по двум ПВЗ, за 2024 год была 5млн.р, ИП на УСН. Будет ли это считаться дроблением бизнеса? Если на ИП мужа оформлен работник на полную ставку, могу ли я оформить этого же работника в свое ип, как на совмещение, ещё на 0.3-0.5 ставки? Не будет ли это считаться нарушением закона и дроблением бизнеса?
, вопрос №4559595, Крис, г. Бодайбо
1600 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Подскажите, пожалуйста, если я покупаю товары (посуду) у физических лиц на Авито как физическое лицо
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если я покупаю товары (посуду) у физических лиц на Авито как физическое лицо (оплачиваю со счета ИП, есть квитанция от Авито с суммами, датами и т.п. и банковский чек о списании денежных средств). Далее я продаю эти товары на своём сайте или в соц/сетях с оплатой на счет ИП. ИП на УСН (доходы). Правомерно ли так оформлять? Без передаточных актов (их невозможно получить, так как это удаленная закупка и на Авито я выступаю как физлицо, хоть и оплачиваю с бизнес карты). Заранее спасибо за помощь!
, вопрос №4559040, Оксана, г. Калининград
Налоговое право
Если через 5 лет я решу продать свою квартиру (жилое помещение) и апартаменты (нежилое помещение), то правильно
Добрый день! У меня есть ИП на УСН, на которой ведется основная деятельность — розничная торговля. На этом ИП также есть ОКВЭД 68.20 (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). У меня есть несколько вопросов: 1. Я сдавал 3 месяца свою собственную квартиру (жилое помещение) во время моего отпуска. До и после отпуска проживал и проживаю в этой квартире. Эта квартира записана в ЕГРН на мое ФЛ. Вопрос — я правильно понимаю, что доход от сдачи квартиры я должен декларировать, как ФЛ (НДФЛ), поскольку ФНС не будет трактовать это как предпринимательская деятельность, так как отсутствуют признаки системности и извлечения прибыли на постоянной основе? 2. Я планирую в будущем сдавать на долгий срок (11 месяцев в договоре) на постоянной основе свои апартаменты (нежилое помещение). Эти апартаменты записаны в ЕГРН на мое ФЛ. Вопрос — я правильно понимаю, что доход от сдачи апартаментов я должен декларировать, как ИП (УСН/патент), поскольку ФНС будет трактовать это как предпринимательская деятельность, так как есть признаки системности и извлечения прибыли на постоянной основе? 3. Если через 5 лет я решу продать свою квартиру (жилое помещение) и апартаменты (нежилое помещение), то правильно ли понимаю, что налог при продаже будет все таки НДФЛ, а не УСН, так как объекты не поставлены на баланс ИП как основное средство, даже учитывая еще и тот факт, что апартаменты участвовали в предпринимательской деятельности (есть постановление Верховного Суда РФ в Определении № 309-ЭС21-23056 от 10.02.2022)? А если налог при продаже будет, как НДФЛ, то справедливы и льготы при продаже имущества (освобождение от НДФЛ при сроке владения больше 5 лет)?
, вопрос №4558454, Клиент, г. Москва
Предпринимательское право
Или мне нужно будет предоставить и доказать каждый платеж?
У меня вопрос по начислению пенсионных баллов ИП на УСН. Как известно, ИП на УСН платят фиксированные взносы в пенсионный фонд. Насколько я понимаю, при этом ИП должен получать, как минимум, 1 пенсионный балл за год. Долгов по страховым взносам у меня нет, но баллов начислено в 2020 году - 0.07 , в 2023 - 0,8, а в 2024 - 0,6 И как раз 1,4 балла мне не хватает до положенных 28.2 для выхода на пенсию. Как мне объяснили в пенсионном фонде, баллы начисляет компьютерная программа. Но ведь это неправильное начисление. Или я чего-то не понимаю? Если по данным налоговой долгов у меня нет, значит все должно было быть учтено, даже если где-то была ошибка в КБК, например. Если я обращусь в суд, то примет ли он доводы элементарной логики и справку об отсутствии долга по страховым взносам? Или мне нужно будет предоставить и доказать каждый платеж?
, вопрос №4558122, Ирина, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
К Должно фигурировать слово "дизайн"?
Возможно ли взять второй ПСН (патент) для ИП в середине года? Какое налогообложение сейчас: ИП на УСН 6% имею параллельно патент оплаченный до конца года по физической культуре и спорту. Основной оквэд соответственно 96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная. Остальные 16 ОКВЭДов относятся ко второму бизнесу - дизайн/веб/полиграфия и прочее. К чему вопрос: Но сейчас намечается крупная оплата по дизайну (конкретно промышленный и графический, точно не web). Есть договор подписанный, завершаю оказание услуг и на днях буду выставлять акт и ждать оплаты. В связи с чем хотела на период с мая по сент взять второй патент по виду "Деятельность, специализированная в области дизайна....". ОКВЭД соответсвующий присутствует - например, 74.10 (Деятельность специализированная в области дизайна), т.к. по нему платить нужно ~ 30тыс, а по УСН более 90тыс Вопросы: 1. Могу ли я взять сейчас второй патент, чтобы уменьшить налоги, и значительный платёж потом провести по патенту? А всё, что к ним двоим не относится по мелочи - УСН 2. Какой адрес нужно указывать в заявлении? Если услуги оказываю удалённо. Есть адрес регистрации (прописка московская) - тогда указывать его? 3. Нужно ли что-то конкретное просить заказчика указывать при оплате счёта? Чтобы у налоговой не было вопросов, что это "не попатенту", т.к. к Должно фигурировать слово "дизайн"? Или лучше оставить формулировки как в договоре, ведь я не могу удалённо заставить Заказчика указать то, что мне как кажется лучше звучит
, вопрос №4555823, Екатерина Чижова, г. Москва
Налоговое право
Физ.лицо купил зем.участок с видом ИЖС, потом зарегестрировал ИП с видом деятельности строительство, подал в
Добрый день. Физ.лицо купил зем.участок с видом ИЖС, потом зарегестрировал ИП с видом деятельности строительство, подал в ифнс письмо что данный зем.участок будет использоваться в предпринимательской деятельности,построил на этом участке дом с целью продажи, может он продать с ИП и принять в расходы стоимость зем.участка, для усн (д-р)
, вопрос №4555595, Алиса, г. Воронеж
1200 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Арендатор (ООО, УСН доходы, микропредприятие) заключает договор аренды нежилого помещения с Арендодателем
Арендатор (ООО, УСН доходы, микропредприятие) заключает договор аренды нежилого помещения с Арендодателем (ИП) на срок 5 лет. В связи с указанной ситуацией просим ответить отдельно на каждый из указанных ниже вопросов: 1) У нежилого помещения, которое передается в аренду, два собственника. Оба собственника являются физическими лицами, но один из них зарегистрирован в качестве ИП. Представитель собственника сообщил, что договор заключается с ИП. Правильно ли мы понимаем, что ИП в данном случае должен предоставить какое-то подтверждение согласия второго собственника-физического лица или доверенность с его стороны? 2) Если ответ на первый вопрос утвердительный – какие обязательные составляющие должно содержать такое согласие или доверенность от второго собственника? 3) Может ли Арендатор заключить договор одновременно с обоими собственниками, которые будут выступать как Арендодатель? Таким образом, на договоре будут проставлены подписи трех представителей (один – от Арендатора, два – от Арендодателя)? 4) Если ответ на третий вопрос утвердительный – кому нужно будет производить оплату за арендованное помещение – только ИП или нужно будет арендную плату делить согласно долям и каждому из собственников платить отдельно, ведь фактически оба собственника будут выступать как одна сторона – Арендодатель? 5) На основании требований законодательства Стороны планируют провести государственную регистрацию договора аренды нежилого помещения. На горячей линии Росреестра нам сообщили, что возможны два варианта подачи – от физического лица (ИП рассматривается как физическое лицо) с пошлиной 4000 руб. и от юридического лица с пошлиной 44000 руб. Очевидно, выгоднее зарегистрировать договор от ИП. Вопрос – есть ли какие-то риски для Арендатора в случае если договор регистрирует Арендодатель (физическое лицо) или это не имеет значения? 6) Для подачи документов на государственную регистрацию требуется предоставить подписанный Сторонами договор аренды нежилого помещения, а также акт приема-передачи данного помещения, то есть договор и акт будут подписаны до подачи документов на государственную регистрацию. При этом во второй части статьи 651 Гражданского кодекса РФ указано, что "Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации". Какая дата будет считаться датой начала пользования помещением со стороны Арендатора, с которой Арендатор имеет законные основания платить аренду: (а) дата заключения договора аренды нежилого помещения, которая соответствует дате подписания акта приема-передачи помещения, или (б) дата государственной регистрации договора в Росреестре? 7) Если датой начала пользования помещением (и, соответственно, датой начала начисления арендной платы) будет считаться дата государственной регистрации договора в Росреестре, тогда непонятно как оплачивать Арендодателю период с даты подписания акта приема-передачи помещения в аренду до даты государственной регистрации договора в Росреестре, ведь фактически на основании требований законодательства договор еще не будет заключен? 8) Какие обязательные положения должен содержать договор аренды нежилого помещения, заключенный между ООО и ИП, чтобы он считался действительным? 9) Существуют ли у Арендатора (ООО) какие-либо налоговые или иные риски, связанные с заключением договора аренды нежилого помещения не с юридическим лицом, а с ИП? 10) Какой суд следует указать в качестве места рассмотрения споров между Арендатором (ООО) и Арендодателем (ИП) – Арбитражный суд Тюменской области или такие споры рассматривает какой-то другой суд? 11) Арендодатель (ИП) сначала планировал продать помещение, но впоследствии согласился сдать его в аренду. Защищает ли Арендатора факт регистрации договора в Росреестре на 5 лет от возможной продажи офиса (то есть это будет считаться обременением и Арендодатель не сможет продать офис без согласия Арендатора) или Арендодатель все равно может продать офис без согласия Арендатора и договор аренды будет расторгнут раньше? 12) Какой дополнительный пункт Вы можете порекомендовать включить в договор аренды нежилого помещения для дополнительной защиты Арендатора от возможной продажи офиса Арендодателем?
, вопрос №4555154, Иван, г. Тюмень
Налоговое право
И как тогда учитывать расходы если з/у продадутся например 2026 или 2027?
ИП усн доходы минус расходы. в отчетном году были приобретены зем.участки с целью перепродажи. В декларации учтены как расходы. Участки а отчетном году не проданы. по году получился убыток. Пришло требование о предоставлении пояснений. В тел разговоре сотрудник налоговой сказала, что покупку этих участков не надо включать в расходы т.к. они еще не проданы. В расходы можно будет включить только после продажи, в любое время. Указала на п.1 ст 346,16 Подскажите сотрудник налоговой прав? И как тогда учитывать расходы если з/у продадутся например 2026 или 2027 ?
, вопрос №4554926, Алексей, г. Ростов-на-Дону
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
И так каждый год дожидаться отсечки в 2, 4 миллиона и прыгать туда-сюда
Добрый день, зареган как самозанятый. Знаю, что после 2,4 миллионов надо становится УСНщиком. Вопрос - а можно ли с упрощённой системы налогообложения (УСН) вернуться на налог на профессиональный доход (НПД) в новом году с учётом обновления лимита в 2,4 миллиона рублей? И так каждый год дожидаться отсечки в 2,4 миллиона и прыгать туда-сюда.
, вопрос №4552424, Роман Снютягин, г. Санкт-Петербург
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 26.05.2025