Размеры, правила начисления и то, когда платить налог на имущество в 2016 году регулируют статьи главы 32-й НК РФ (399–409). Глава 32 НК РФ заменила нормы и правила, прописанные в законе 2003–1, который «работал» только до конца 2014 года. Для организаций нормы, правила и сроки обязательных платежей описаны в статьях главы 30-й НК РФ.
Ставка, согласно которой будет рассчитываться налог на имущество организаций и физических лиц, колеблется от 0,1% до 2% для граждан и от 1% до 2,2% для организаций.
Величина выплат зависит и от законов, принятых в регионах — указанные в НК и поправках к нему ставки являются лишь верхним пределом, который пошлина на имущество не должна превышать. В остальном же области, республики и города федерального значения самостоятельно устанавливают тарифы для граждан и организаций.
Поскольку 2014—2016 гг. — время резких изменений в сфере обложения, имеет смысл уточнить, сколько, когда и за что платить, заранее. Сделать это можно на портале Правовед.ru. Специалисты по налоговому праву ответят на ваши вопросы и помогут с расчетами он-лайн и по телефону.
Здравствуйте!
ПСН (сдача квартиры в аренду) отменяет Налог на имущество ФЛ по данному объекту (НК РФ 346.43 п. 10).
Вопрос: патент взят на срок менее года. Отменяет ли наличие такого патента налог на имущество ФЛ за весь год? Разные ИФНС толкуют по разному: кто-то отменяет на весь год, кто-то "дробит" пропорционально сроку действия патента. Кто из них прав?
Добрый день!По договору долевого участия приобрели квартиру в 12квартирном доме. Оплата полностью произведена в 2004 году.В 2005 году застройщик обанкротился, достраивался дом и поселок в целом силами дольщиков.Имеется решение суда о признании права собственности на долю в незавершенном объекте строительства.В 2014 получено свидетельство о собственности на незавершенный объект.В 2016 году квартира продана.Налоговая хочет получить налог на имущество, т.к. формально недвижимость была в собственности менее 3-х лет.Возможно ли доказать, что я собственник уже более 3-х лет, с учётом имеющихся документов
Я собственник нежилого помещения в цокольном этаже жилого дома. 120 кв метров. Из них 83метра - это комнаты, остальное - коридоры и сан узел. Выход отдельный, во двор. Двор закрытый, вход только по коду на воротах. Отопления нет. Горячей воды нет. Сейчас делаю ремонт. Кадастровая стоимость 5 270 000р Налоговая ставка как ,, иные строения и помещения,, 0,2 процента от кадастровой стоимости. Я планирую использовать это помещение как студию красоты, может частично сдать в аренду.
1 Какие перспективы того, что налоговая ставка изменится на 2 процента от кадастровой стоимости как на ,, коммерческие помещения,, .
2 Есть ли возможность оформления бизнеса так, чтобы ставка не менялась.
3 Можно ли значительно снизить кадастровую стоимость, учитывая что это окраина города( хотя элитная, дом кирпичный таун-хаус) и главное, что закрытый двор. Проходимости вообще нет. Сдать в аренду можно только по символической стоимости. При условии смены ставки на 2 процента, на налоги будет уходить больше денег, чем доход с аренды.
4 можно ли по документам разделить помещение на два отдельных обЪекта. Одно коммерческое, другое нет.
Здравствуйте! Я один собственник своей квартиры, проживаю с несовершеннолетним ребенком и мужем. В этом году заплатила налог за квартиру (сумма не маленькая). По сравнению со своими знакомыми, которые тоже живут в таких же квартирах, у них налог гораздо меньше. Проконсультировавшись по этому вопросу, почему такая разница, я поняла что расчет зависит от кол-ва собственников , от стоимости квартиры, от коэффициента(который также зависит от стоимости квартиры). Сейчас я собираюсь вывести долю для ребенка, но мне сказали , что сначала я мужу должна вывести долю без этого никак. Так ли это? Это первый вопрос.
(если это так, то свою долю он оформит на дочь) . На сколько это действенно? И еще хотелось бы знать градацию коэффициента (от чего он зависит). Спасибо.
Здравствуйте. В связи с некорректной работой сайта ФНС, мне были ошибочно начислены пени, которые я, не разобравшись, добросовестно выплатил. Оплачивал транспортный налог и налог на имущество по карте сбербанк онлайн. Как мне вернуть деньги? Можно ли их использовать в счет будущих выплат?
Здравствуйте!
Я пенсионер, на садовом участке построен не жилой дом, участок в собственности. Хотели провести газ, для того чтобы провести газ необходимо оформить дом и зарегистрировать в Госреестре, вызвали инженера техника с БТИ для подготовки документов. Приехав инженер начал измерять площадь дома, стен, перегородок. У нас дом этаж с мансардой и два подвальных помещения общей площади 250 кв.м. по замерам инженера техника выходит примерно 800 кв. м.. Прошу Вас разъяснить какая часть площади облагается Налогом, и каков налог на имущество для пенсионеров.
Здравствуйте! Вопрос такого плана: Индивидуальный предприниматель имеет собственное имущество и сдает его в аренду. Собственно говоря это и есть его вид деятельности по ОКВЭД. Применяет УСН 6%. Нужно ли ему платить налог на имущество как физ.лицу? Заранее благодарю за ответ.
Добрый день. Меня зовут Эдуард. У меня к Вам вопрос. От мамы у меня осталась доля в квартире другая доля принадлежит мне. Мы собираемся переезжать в другой город. Переоформлять квартиру полностью буду в следующий год и хотим сразу продавать. Говорят так как в собственности общая квартира менее 3 лет то налог будет большим. Так ли это и можно ли как нибудь изменить. В городе не кого не осталось или придётся ждать три года а только потом продавать.
Здравствуйте!
Налог на имущество физических лиц на объект недвижимости, находящихся в совместной собственности супругов. Подскажите как платится налог? Общая сумма налога делится между супругами? Или общую сумму должен оплачивать каждый из супругов?
Здравствуйте. В ноябре 2017 налоговая прислала уведомление на оплату налога на имущество за 2014 год, т.к. ранее они его забыли начислить. Когда пройдет срок давности за 2014 год ?
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Налог на имущество и транспорт по почте не приходил, на сайте тоже не было. 1 декабря появилась только задолженность. А суммы самого налога так и нет.
Добрый день уважаемые юристы. Ситуация следующая.
ИП на патенте. Вид деятельности 62.01 Разработка программного обеспечения. Вся деятельность осуществляется удаленно из собственной квартиры с использованием персональной ЭВМ. По сути в квартире организован домашний офис.
Вопрос №1:
1) Имеет ли данный ИП право на освобождение от уплаты имущественного налога на эту квартиру, в которой проживает и работает?
Из похожего вопроса тут https://pravoved.ru/question/1424139/ я вынес для себя два основных условия для освобождения от уплаты имущественного налога:
- имущество должно использоваться в предпринимательской деятельности;
- налог на имущество не должен исчисляться исходя из кадастровой стоимости имущества.
На данный момент налог на имущество в моем регионе пока исчисляется исходя из инвентаризационной стоимости, а не кадастровой.
Поэтому основной спорный момент тут остается в том, что:
2) Как доказать/убедить налоговую в том, что квартира используется , помимо личных целей, еще и в предпринимательской деятельности?
Например, в заявлении на получение патента на 2017-2018г. на листе №5 можно указать имущественный объект который будет использоваться в предпринимательской деятельности, но только для определенных видов деятельности, куда 62.01 не входит(см. в прикреплении).