Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налог на имущество

Размеры, правила начисления и то, когда платить налог на имущество в 2016 году регулируют статьи главы 32-й НК РФ (399–409). Глава 32 НК РФ заменила нормы и правила, прописанные в законе 2003–1, который «работал» только до конца 2014 года. Для организаций нормы, правила и сроки обязательных платежей описаны в статьях главы 30-й НК РФ.

Ставка, согласно которой будет рассчитываться налог на имущество организаций и физических лиц, колеблется от 0,1% до 2% для граждан и от 1% до 2,2% для организаций.

Величина выплат зависит и от законов, принятых в регионах — указанные в НК и поправках к нему ставки являются лишь верхним пределом, который пошлина на имущество не должна превышать. В остальном же области, республики и города федерального значения самостоятельно устанавливают тарифы для граждан и организаций.

Поскольку 2014—2016 гг. — время резких изменений в сфере обложения, имеет смысл уточнить, сколько, когда и за что платить, заранее. Сделать это можно на портале Правовед.ru. Специалисты по налоговому праву ответят на ваши вопросы и помогут с расчетами он-лайн и по телефону.

Последние вопросы по теме «налог на имущество»

Фильтры
Лицо собственник нежилого помещения сдаю в аренду организации под магазин
Физ. лицо собственник нежилого помещения сдаю в аренду организации под магазин. Должен ли я платить налог на имущество сданного в аренду этого помещения. Спасибо!
, вопрос №3590249, Светлана, г. Москва
Лицо собственник нежилого помещения сдаю в аренду организации под магазин
Физ. лицо собственник нежилого помещения сдаю в аренду организации под магазин. Должен ли я платить налог на имущество сданного в аренду этого помещения. Спасибо!
, вопрос №3590252, Светлана, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
При таком дарении считается ли падчерица родственницей (отчима), обязана ли платить налог на имущество при
Здравствуйте! Прошу подсказать, будет ли считаться сделка родственной при ДАРЕНИИ квартиры от отчима к падчерице? Удочерения не было, брак родителей длится 31 год, дочери 38 лет. Квартира была приобретена в браке, 7,5 лет назад, с согласия жены (матери падчерицы) и находится в собственности отчима (единственный собственник). При таком дарении считается ли падчерица родственницей (отчима), обязана ли платить налог на имущество при принятии дара, а также будет ли она платить налог при последующей продаже квартиры, если решит сделать это ранее минимального срока владения? Спасибо.
, вопрос №3588082, Лана, г. Москва
И как решить данную ситуацию куда обращаться?
Добрый день! Мой муж сирота и ему выдали квартиру. По истечению 5 лет он приватизировал квартиру в собственность. Собственником он стал 27.12.22г. квартира 18кв. в приморском крае. в 20х числах января этого года ему пришел налог на имущество в 1412,42р. и уже была начислена пеня в 914р. И Тут же 23 января налоговая подает в суд за неуплату налога и 30 января ему наложили арест и списали д/с в 914р. Кадастровая стоимость 438 902,25 руб. Вот вопрос, месяц как собственник и уже 1400 с пеней в 900р. может ли быть такое, сколько должен быть начислен налог? И как решить данную ситуацию куда обращаться ?
, вопрос №3585010, Арина, г. Москва
Здравствуйте, обязательно или добровольное нужно платить налог на имущество физических лиц?
Здравствуйте, обязательно или добровольное нужно платить налог на имущество физических лиц?
, вопрос №3534845, Михаил, г. Краснодар
Здравствуйте, обязательно или добровольное нужно платить налог на имущество физических лиц?
Здравствуйте, обязательно или добровольное нужно платить налог на имущество физических лиц?
, вопрос №3534846, Михаил, г. Краснодар
В квартире было 3 доли -один из собственников продал свою долю одному из двух оставшихся Владелец этой доли
Здравствуйте! В квартире было 3 доли -один из собственников продал свою долю одному из двух оставшихся Владелец этой доли является пенсионером и инвалидом 3 группы который до этой сделки не платил налог на имущество Вопрос будет ли этот пенсионер что то оплачивать после приобретения ещё одной доли?
, вопрос №3530909, Сергей Савинов, г. Ульяновск
На квартиру имеется документ только купли продажи с 1997 года, в гос реестре не было зарегистрировано, подали в
Здравствуйте! Я пенсионер. На квартиру имеется документ только купли продажи с 1997 года,в гос реестре не было зарегистрировано, подали в гос реестр только в декабре 2022 года.Налог на имущество на эту квартиру не платили.Вопрос при продаже квартиры обязан ли я платить налог с продажи квартиры. Право собственности определяется с документа купли продажи или с времени подачи заявления в гос реестре?
, вопрос №3529031, Дамир, г. Нижнекамск
Здравствуйте, собственник квартиры умер в 2002 году, по завещанию было открыто наследственное дело в 2003 г., но до
Здравствуйте,собственник квартиры умер в 2002 году,по завещанию было открыто наследственное дело в 2003 г.,но до конца его оформили только в 2022 г.Если продавать квартиру ,будет ли взиматься налог на имущество,о продаже квартиры в течении 3 лет полученной в наследство?
, вопрос №3522360, Иван, г. Москва
Здравствуйте, я купила дом в 2020 году а начислений (налог на имущество)до сих пор нет
Здравствуйте, я купила дом в 2020 году а начислений (налог на имущество)до сих пор нет. Что мне нужно делать? Нормально ли это вообще?
, вопрос №3521746, Анна, г. Иркутск
Здравствуйте помогите пожалуйста разрешить вопрос отец оформил дарственную на квартиру на меня но остался в
Здравствуйте помогите пожалуйста разрешить вопрос отец оформил дарственную на квартиру на меня но остался в ней прописан и проживает в ней я к квартире не касаюсь и живу от квартиры в 250-300 километрах в доме супруги. Налог на имущество оплачиваю, кто в этой ситуации должен платить коммунальные услуги и квартплату.
, вопрос №3515842, О, г. Кировск
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как ИП платить налоги при продаже нежилого помещения и какие здесь возможны риски?
Исходные данные кейса: Планируется продать в декабре 2022 года нежилое помещение по цене 2-2,2 млн. руб. при этом кадастровая стоимость 4,3 млн. руб. Продаю дешево по причине того, что помещение периодически заливает водой (поломки систем канализации + грунтовые воды), а тратить средства и время на ремонт и гидроизоляцию делать очень дорого. Помещение по техпаспорту – нежилое, подвал, назначение – неопределенно. Помещение покупал как на физическое лицо. Помещение (подвал в жилом доме с отдельным входом, который был построен и согласован после покупки) куплено в сентябре 2014 года с публичных торгов. Подтвердить платежками расходы не могу, так как банк с которого оплачивал давно закрылся, но есть договор купли-продажи и акт. Помещение находиться в городе отличном от города, в котором собственник (ИП) стоит на учете в налоговом органе. Помещение периодически сдавалось в аренду по договору с ИП УСН «Доходы» в 2016, 2017 и 2018 года. Плата за аренду поступала по безналу на счет ИП. Все договора аренды были по сроку менее 11 мес. и в рег.палате не регистрировались. После 2018 года помещение не сдавалось в аренду, в основном простаивало. Коммунальные платежи Собственник оплачивал со счета ИП, при этом Договор на электроснабжение заключен на Собственника как на ИП, а остальные договора на тепло-, водо- и прочие коммунальные услуги заключены с Собственником как с физическим лицом. Налог на имущество по помещению плачу как физическое лицо (т.к. не знал про налоговую льготу). При этом поскольку кадастровая стоимость помещения была определена Росреестром только 2 года назад, то и налог на имущество как физлицу налоговая выставляет только последние два года. Собственник помещения - действующий ИП УСН 6% «Доходы». Основная деятельность ИП - услуги управленческого консалтинга и посреднические услуги в области финансов и страхования. ИП 20.05.2019 в ЕГРИП снял ОКВЭДы 68.10.1 «Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества» и 68.10 «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», связанные по операциям с недвижимостью. Но остались ОКВЭДы 68.2, 68.31, 68.32, которые также связаны с недвижимостью. Вопрос: 1. Может ли налоговая решить, что Собственник должен платить НДФЛ 13% от суммы 70% от кадастровой стоимости, так как данное помещение не сдается в аренду более 4 лет и так как Собственник не заявил льготу по налогу и платил налог на имущество как физическое лицо? 2. Вопрос отнесения объекта недвижимости, как используемого в предпринимательской деятельности, либо нет, как-то соотноситься со сроками давности использования и неиспользования данного помещения для целей предпринимательской деятельности? Были ли прецеденты, когда действующего ИП обязывали платить НДФЛ при продаже нежилого помещения, которое он когда-то давно сдавал в аренду, а потом перестал использовать до момента продажи? 3. Какие у Собственника риски, если я как ИП продаю помещение по цене 45-50% от кадастровой стоимости, если это его реальная рыночная цена? Правильно ли я понимаю, что платить налог я как ИП должен будут со всей выручки, полученной по договору купли продажи? В данном кейсе это где-то 6%*2 млн. руб. = 120 тыс. руб.? 4. Если Собственник получил деньги по Договору купли-продажи помещения от Покупателя наличными, правильно ли я понимаю, что Собственник должен выдать чек Покупателю, в противном случае высокий риск получить штраф до 50% от полученной выручки? 5. Если Собственник продал помещение от лица ИП и получил деньги на счет ИП, должен ли Собственник уведомить как-то об этом налоговую и какие документы он должен предоставить и должен ли он доказывать, что помещение использовалось в предпринимательской деятельности? Какие документы нужно предоставить в налоговую чтобы доказать, что помещение используется в предпринимательской деятельности применительно к данному кейсу? 6. Если, например, Собственник в данном кейсе продаст помещение как физическое лицо (исходя из позиции что он использовалось в личных целях), получит за помещение оплату наличными по расписке, декларацию подавать не будет, так как помещение в собственности более 3 лет и куплено до 2016 года, то какие могут быть применены санкции, штрафы и пени к Собственнику, если Налоговая примет решение (а возможно и докажет), что помещение использовалось в предпринимательской деятельности? Налоговая в даннном случае доначислит НДФЛ или УСН? Какой будет размер штрафа и пеней? Будет ли штраф за невыдачу чека? 7. Как максимально обезопасить себя в данном кейсе? Какие обязательные действия я должен совершить как Собственник и ИП, чтобы я как ИП УСН «Доходы» заплатил с выручки 6% налогов, и чтобы у Налоговой не было ко мне вопросов и двойных толкований?
, вопрос №3504740, Сергей, г. Москва
Как лишить второго доли, в пользу первого?
По завещанию два дольщика в частном доме, никто не прописан, но постоянно проживает первый, платит ЖКХ,налог на имущество, текущий ремонт выполняет. Второй ЖКХ не платит, за собственностью не смотрит. Без уведомления первого выставил долю на продажу. Как лишить второго доли, в пользу первого?
, вопрос №3500295, Дарья, г. Санкт-Петербург
Как лишить второго доли, в пользу первого?
По завещанию два дольщика в частном доме, никто не прописан, но постоянно проживает первый, платит ЖКХ,налог на имущество, текущий ремонт выполняет. Второй ЖКХ не платит, за собственностью не смотрит. Без уведомления первого выставил долю на продажу. Как лишить второго доли, в пользу первого?
, вопрос №3500294, Дарья, г. Санкт-Петербург
Законно ли начислять налог ребенку за долю в доме, купленном на маткапитал?
Здравствуйте! Ребенку 7 лет, на неё приходит налог за её часть в доме и землю, письмом. Дом куплен за материнский капитал. Законно ли это.
, вопрос №3499824, Алла, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 02.02.2023