Размеры, правила начисления и то, когда платить налог на имущество в 2016 году регулируют статьи главы 32-й НК РФ (399–409). Глава 32 НК РФ заменила нормы и правила, прописанные в законе 2003–1, который «работал» только до конца 2014 года. Для организаций нормы, правила и сроки обязательных платежей описаны в статьях главы 30-й НК РФ.
Ставка, согласно которой будет рассчитываться налог на имущество организаций и физических лиц, колеблется от 0,1% до 2% для граждан и от 1% до 2,2% для организаций.
Величина выплат зависит и от законов, принятых в регионах — указанные в НК и поправках к нему ставки являются лишь верхним пределом, который пошлина на имущество не должна превышать. В остальном же области, республики и города федерального значения самостоятельно устанавливают тарифы для граждан и организаций.
Поскольку 2014—2016 гг. — время резких изменений в сфере обложения, имеет смысл уточнить, сколько, когда и за что платить, заранее. Сделать это можно на портале Правовед.ru. Специалисты по налоговому праву ответят на ваши вопросы и помогут с расчетами он-лайн и по телефону.
Здравствуйте !
с 1 января 2015 года налог на имущество физических лиц планируется взимать, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. При этом каждый россиянин имеет право на не облагаемые налогом 20 квадратных метров в квартире , 10 кв. м. в коммуналке или 50 кв. м. в частном доме.
Что мне надо сделать, чтобы получить этот налоговый вычет ?
Мне нужно явиться в налоговую инспекцию и подать декларацию о налоговом вычете ?
Пожалуйста, поясните какие действия нужно совершить, чтобы получить этот налоговый вычет ?
Здравствуйте. Помогите разобраться. Транспортная компания, у которой рейсовые маршрутки. Кассовых аппаратов в маршрутках нет. Выдаются билетики и потом все билеты учитываются в ведомости. Все машины, на которых осуществляется перевозка пассажиров находятся в лизинге.
В связи с этим возникли следующие вопросы:
1. Как учитывать выручку в таком случае?
2. Признаются ли эти билеты бланком строгой отчетности?
3. Кто платит налог на имущество?
Заранее спасибо за помощь.
Здравствуйте. Помогите разобраться. Наша организация на ОСН занимается строительством коттеджей. После окончания строительства, происходит регистрация строения в регистрационной палате на нашу организацию. Регистрация произошла в октябре 2015г., а в декабре этого же года мы это строение продали. Считается ли данное строение ОС и имуществом организации, должны ли мы платить с этих домов налог на имущество, на каком счете его правильнее учитывать? На данный момент все затраты на строительство отражаем на сч08.03, затем, т.к. дома, предназначены для продажи, с 08.03 затраты перекидываем на сч.43, как готовую продукцию, а после заключения договора купли-продажи с покупателем, делаем реализацию. Заранее спасибо за помощь.
Здравствуйте! Строили дом 10 лет, сдали его в 2015г., в этом же году продали его за 2 млн. руб.В этом же году купили квартиру за 1 млн. 50 тыс. руб. Сколько будет составлять налог государству? и каким образом его можно избежать? Спасибо
Добрый день. Разобрав налоговые уведомления на уплату налога на имущество физ.лиц, обнаружила, что нет уведомлений (требований) на уплату налога на имущество на одну из квартир с 2011 года по настоящее время. Квартира была куплена в октябре 2008 г. Уведомления из налоговой об уплате налога на имущ.физ.лиц были получены и оплачены в срок за 2009 и 2010 года.
Вопрос. Как грамотно запросить у налоговой свою задолженность по уплате налога на имущество с 2011 г по наст.время и нужно ли платить пени, если уведомлений (требований) из налоговой не было? Ольга С. г Москва.
Здравствуйте. В интернете прочитал, что пенсионеры освобождаются от оплаты на имущество. У меня 1/2 квартиры и гараж 24м.кв. Проживаю в Нижегородской области. Буду Вам очень признателен за ответ.
Я являюсь вдовой офицера запаса(участника боевых действий, ветерана военной службы). Получаю военную пенсию по утере кормильца. Имею ли я право на компенсацию за земельный налог и налог на имущество. Если да,то какова процедура получения возмещения.
Здравствуйте, я ИП на УСН доходы минус расходы, сдаю в аренду следующие нежилые помещения, принадлежащие мне по договору дарения, а так же находящиеся в собственности у мужа, приобретенное в браке.
1. У нас с мужем оформлен договор дарения на земельный участок и находящееся на нем нежилое помещение.Данное помещение я сдаю в аренду. Я как ИП оформлена 30.10.15, а договор дарения от 06.11.15. В договоре дарения про использование даренного имущества в предпринимательских целях ничего не отражено. Будет ли данное имущество считаться внереализационным доходом с которого надо будет платить ещё дополнительный налог?
2. Я так же сдаю в аренду имущество, находящееся в собственности у мужа, приобретенное в браке. Надо ли оформлять между нами какой либо договор или нет, ведь по закону оно является совместным? В одном из источников я вычитала, что достаточно написать доверенность у нотариуса на право управлять и распоряжаться принадлежащим супругу имуществом (нежилым помещением), так ли это? Или лучше составить договор безвозмездного пользования, но в данном случае оно опять будет считаться как внереализационный доход и я с него должна буду платить доп.налог по УСН, или же в договор можно внести какие то пункты, по которым можно будет не считать данное имущество доходом. Ведь по сути мы его приобрели на совместные деньги, понесли расходы, где в данном случае доходы то?
И можно ли будет мне причислять к расходом по УСН, налог на имущество, коммунальные платежи, расходы на строительство и кап.ремонт помещений и прочие расходы, если данное имущество в собственности у мужа, исходя из договора безвозмездного пользования или доверенности? Если да, то как правильно всё оформить, что бы это было законно?
Добрый день!
Находясь в браке купили с мужем нежилое помещение (здание 130 м2., в Москве), оформили на не него. В данный момент в поисках арендаторов. Встал вопрос о заключении договора аренды. Мы бы не очень хотели заключать его на собственника, на мужа, по ряду причин. Одна из них, муж является инвалидом 2 группы, если открывать ИП на него и сдавать, то снимаются льготы и часть пенсии. Могу ли я, имея ИП (веду деятельность в другой области) сдавать наше помещение по договору аренды? Кто в таком случае платит налог на имущество? Если ли какие-то льготы по уплате налога на имущество исходя из нашей ситуации? Может быть есть ещё какой-то выход из данной ситуации? Очень надеюсь на Ваш совет.
Добрый день.Я в 2012 году покупал квартиру за 700 000 руб.До 2016 года правом на вычет налога на имущество не пользовался. Если я воспользуюсь правом на возврат имущественного налога в 2016 году, смогу ли я потом с покупки другой квартиры добрать до 2 000 000 сумму вычета? Спасибо.
Здравствуйте! Мой муж несколько лет назад участвовал в приватизации, и его доля 1/4. В этой квартире живет его отец, жена отца и племянница. Все коммунальные платежи он оплачивал и налог на имущество тоже. В этой квартире он и прописан, но последние 2 года он там не живет. Налог за 2014 год он не оплатил, т.к. жена его отца ему ничего не сказала и оплатила сама. И сейчас эта женщина моего мужа не пускает в эту квартиру, пускает только когда он приходит подстричь отца(он после инсульта и совсем не разговаривает). Она ссылается на то,что его там ничего нет, потому что эти 2 года он ничего не платил за квартиру. Права ли она? Можно ли как-нибудь на нее повлиять(в соответствии с законом)? Что будет в случае смерти отца? И что, если мой муж пропишется по другому адресу? Какие у него права на эту квартиру? Спасибо
Добрый день. Хотелось бы уточнить вопрос уплаты налога на имущество при УСН. Выкуплено в 2015 году помещение на 1 этаже жилого здания, площадь помещения 200 м2, других торговых помещений в здании нет. Должна ли организация уплачивать налог на имущество по кадастровой стоимости?
Здравствуйте. У меня вопрос, мой муж и я действующие военнослужащие, получили квартиру от Министерства Обороны в Пушкинском районе города Санкт-Петербурга, приватизировали ее. Знаю, что имеем льготу по налогу на имущество, подскажите какие документы мы должны предоставить в налоговую службу для получения данной льготы?