Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДФЛ
Последние вопросы по теме «ндфл»
Входит ли имплантация в код 2 для вычета НДФЛ?
Необходимо трактовать закон Постановление правительства 1 от 19.03.2001 и 458 от 08.04.2020 г. Входит ли имплантация в код 2 для вычета НДФЛ? В клинике говорят, что входят только коронки на имплантах, а сами импланты и операция нет. И также уточните, пожалуйста, входит протезирование не на имплантах.
Один из наследников хочет оставить квартиру себе и компенсировать денежными средствами стоимость двух долей в ближайшее время после вступления в наследство
Здравствуйте. Есть три наследника - совершеннолетние дети наследодателя. Завещания нет. Наследство: квартира (собственник наследодатель, проживал там один) и денежные средства на счёте.
Один из наследников хочет оставить квартиру себе и компенсировать денежными средствами стоимость двух долей в ближайшее время после вступления в наследство. Двое других наследников согласны.
Как это оформляется? Нужно ли будет платить НДФЛ?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мой муж находится на сво, и уже как 2 месяца назад он написал два рапорта
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мой муж находится на сво , и уже как 2 месяца назад он написал два рапорта , на получение денежных средств при рождении ребенка, и на справку 2 НДФЛ , и за 2 месяца он не получил ничего, как быть ?
Управляющий не будет это инициировать?
Приватный вопрос.
Участок попадает под строительство трассы федерального значения
Добрый день! Земельный участок с/х назначения, на участке есть здание, которым пользуемся. Участок попадает под строительство трассы федерального значения. Надо ли будет платит ндфл?
Участок получен в ходе приватизации, выделен местной властью.
Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами
Являюсь налоговым нерезидентом РФ с 2025 года (налоговым резидентом Казахстана), работаю удалённо на работодателя из РФ, т. е. фактически имею доход от источника в РФ под 13-15% НДФЛ. Имею местный сертификат резидентства. Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами. Пытаюсь заполнить декларацию 3-НДФЛ, но сервисы по её оформлению не предоставляют возможности указания налога, уплаченного в другой стране. Поиск информации в сети ведёт на вкладки "Доходы за пределами РФ" (в личном кабинете lkfl2, в программе "Декларация" от ФНС) - якобы при заполнении данного вида дохода возможен учёт налога, уплаченного за рубежом. Но мой доход является доходом в РФ, и программы по составлению 3-НДФЛ таких опций не имеют. Хотелось бы понять, как действовать в подобной ситуации.
Межевал его на 2 участка, один из которых продал ( в 2025 г. Заплатил 3-НДФЛ)
Здравствуйте.
В 2026 г. получил в дар земельный участок. В 2024 г. межевал его на 2 участка, один из которых продал ( в 2025 г. заплатил 3-НДФЛ). В 2025 г. По договору дарения подарил 1/2 жене.
Вопрос: надо ли мне подавать в 2026 г. 3-ндфл и платить налог?
На мое обращение в ФНС мне ответили, что у меня была ошибка в декларации и мне нужно подать корректировку
У меня возникла проблема с ФНС. В конце прошлого года я подал на социальный налоговый вычет за 2022 год. Сразу после заполнения 3-НДФЛ мне во всех личных кабинетах банков пришло уведомление о необходимости уплаты 250 тыс рублей на ЕНС. На мое обращение в ФНС мне ответили, что у меня была ошибка в декларации и мне нужно подать корректировку (нужно было указать забытый мною имущественный вычет за 2022 год, который был выплачен в 2023). Я подал корректировку - по ней камеральная проверка закончится в конце мая. Тем не менее, вчера в ЛК ФНС мне пришло решение о взыскании. Я обратился в ФНС и составил обращение, но ,как я понимаю, блокировка счетов или списание этой суммы может состояться в любой момент. В то же время не хочется допускать блокировки счетов и связанных с этим проблемы. Хочется взвесить все юридические риски при оплате этого "долга" и неоплате.
Сам вопрос: насколько я понимаю (много информации изучил, но, хотел бы ещё удостовериться): доходы от зарплаты
Являюсь наёмным сотрудником и, параллельно, подрабатываю самозанятым.
Сам вопрос: насколько я понимаю (много информации изучил, но, хотел бы ещё удостовериться): доходы от зарплаты и доходы самозанятого - не суммируются при определении налогооблагаемой базы прогрессивного НДФЛ, который сейчас ввели?
То есть: если зарплата начинает превышать определённые пределы - там начинается прогрессивный НДФЛ.
Если же у самозанятого доход переваливает определённый предел - ему придётся перейти на ИП - но до этого момента всё равно он платит НПД, без прогрессивного НДФЛ.
Так как это разные базы совсем.
Прав ли я?
Или этот отчёт сдается уже во втором квартале, так как первая выплата была уже в апреле?
Сотрудника приняли в конце марта. 1 апреля первая зарплата. Нужно ли сдавать 6-НДФЛ за первый квартал? Или этот отчёт сдается уже во втором квартале, так как первая выплата была уже в апреле?
Нужно ли мне предоставлять какую-то информацию в налоговую по окончанию налогового периода?
Добрый день!
Я оформлена по дистанционному трудовому договору с российским юридическим лицом. НЕ являюсь резидентом РФ и проживаю заграницей. Трудовой договор дистанционный, но в нем присутствует формулировка: "место выполнения трудовой функции г. Москва".
Если я верно понимаю, то вознаграждение за дистанционную работу по договору с российской организацией или обособленным подразделением иностранной организации в РФ считается доходом от источников
в РФ независимо от того, где находится работник. Это правило не зависит от налогового статуса физлица (резидент РФ или нет).
Размер ставки в общем случае составляет от 13% до 22% (в зависимости от суммы полученных доходов) как для физлиц - резидентов РФ, так и для физлиц-нерезидентов (п. 2.1 ст. 210, п. п. 1, 3, 3.1 ст. 224 НК РФ).
Вопрос: есть ли риск, что мне необходимо будет выплачивать 30% налога как нерезиденту, ввиду того, что в дистанционном договоре указан г. Москва в качестве места выполнения трудовой функции? Или ключевое значение имеет тот факт, что сам договор является дистанционным?
Вопрос 2: как будет выглядеть процедура оплаты налога НДФЛ? Нужно ли мне предоставлять какую-то информацию в налоговую по окончанию налогового периода?
Заранее благодарю за помощь!
Поэтому при расчёте за два предшествующих месяца (март + апрель) среднемесячный доход не падает, а, наоборот, растёт по сравнению со средним за предыдущие 12 месяцев
Добрый день!
У меня сложилась тяжёлая финансовая ситуация. В марте 2026 года я потерял работу: получил новый оффер, уволился 31 марта с предыдущего места, однако новый работодатель «заморозил» предложение на два месяца из-за финансовых проблем в компании. Таким образом, с 1 апреля мой доход полностью отсутствует (равен нулю). При этом у меня есть долги перед МФО.
Я попытался оформить кредитные каникулы по ст. 6.1-2 Федерального закона № 353-ФЗ. Направил в МФО требование, указав, что доход в апреле упал до нуля, и приложил выписку из электронной трудовой книжки.
МФО требует справку 2-НДФЛ. Проблема в следующем: в марте я получил зарплату (с учётом всех выплат) примерно в 2,3 раза выше обычной. Поэтому при расчёте за два предшествующих месяца (март + апрель) среднемесячный доход не падает, а, наоборот, растёт по сравнению со средним за предыдущие 12 месяцев.
Чтобы формально подтвердить падение дохода более чем на 30 %, придётся ждать июня (когда будут учитываться апрель и май — оба месяца с нулевым доходом). Но это слишком долго — за это время коллекторы могут сильно активизироваться.
Вопрос: могу ли я в моей ситуации претендовать на кредитные каникулы уже сейчас или есть другие законные варианты решения проблемы?
Заранее благодарю за консультацию!
Будет ли меняться законодательство в отношении такого дарения до конца 2026 года?
Добрый день. Муж хочет подарить мне золотой слиток. Должна ли я заплатить ндфл со стоимости слитка в 2026 году? Будет ли меняться законодательство в отношении такого дарения до конца 2026 года?
В отказе пишут что в запрсах от фнс в системе код дозода отображается как 010 иные доходы, что не позволяет им
при обращении в сфр на единое пособие,оказали,не признают доход по гпх между физлицами,3 ндфл сдана,налог начислен.
в отказе пишут что в запрсах от фнс в системе код дозода отображается как 010 иные доходы,что не позволяет им индетифицировать как доход по гпх,в личном еабинете код изменить не возможно, приносил в сфр сам договор,не считают,.что делать.? спасибо
Условие, что секретарь был на работе в отпуске, подойдёт или нет?
Суд постановил взыскание алиментов в твердой денежной сумме, но я работаю официально. На суде я предоставил два ндфл , а не трудовой договор. ( Я просто не знал, что 2 ндфл не является для суда документом, подтверждающим, что я трудоустроен). Суд вынес решение о размере алиментов на одного ребёнка — 25.000 тысяч. Это больше 50% моей зарплаты. Можно ли теперь в апелляции приложить трудовой договор и каковы шансы добиться Пересмотр дела? Жена была юридически подкована, а я оказался л. Подскажите, пожалуйста, как теперь подать апелляцию с новыми данными, а именно, чтобы приняли трудовой договор. Условие, что секретарь был на работе в отпуске, подойдёт или нет?
Ищете ответ? Спросить юриста проще
